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        <titolo>Pubblicazione 1 legge 190</titolo>
        <abstract>Pubblicazione 1 
legge 190</abstract>
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        <entePubblicatore>COMUNE DI ALBISSOLA MARINA</entePubblicatore>
        <dataUltimoAggiornamentoDataset>2017-01-31</dataUltimoAggiornamentoDataset>
        <annoRiferimento>2016</annoRiferimento>
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            <oggetto>GESTIONE  E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PROPRIETA' ENEL</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ENEL SOLE SRL                                   VIA TOR DI QUINTO 45/47                  00100 ROMA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ENEL SOLE SRL                                   VIA TOR DI QUINTO 45/47                  00100 ROMA</ragioneSociale>
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            <oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA  E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA</oggetto>
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            <oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA  E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATT. 38/02 DEL 31/03/2016 DELLA GESTOPARK SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE PARCHEGGIO MARGONARA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>5955.51</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>LAVORI NUOVI MARCIAPIEDI VIALE FARAGGIANA</oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>CASTIGLIA COSTRUZ. SRL        VIA FORNACE VECCHIA 21                      17043 CARCARE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>F.LLI GUATTI SRL             VIA NAZ. PIEMONTE 17 R                              17100 SAVONA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ICOSE SPA                         REG BOVINA 2     12070 PAROLDO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>VINAI RENATO SRL           VIA BORAGNI 8   17024 ORCO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>F.LLI BOLOGNA SRL           VIA COSTAROSSA 66                              17037 CISANO SUL NEVA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>IMP. COGECA SRL     VIA MARTIRI DELLA FOCE 20/3                          17031 ALBENGA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ECOEDILE SRL               VIA MAZZINI 34/1                  17020 MAGLIOLO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ECOEDILE SRL               VIA MAZZINI 34/1                  17020 MAGLIOLO</ragioneSociale>
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            <oggetto>AGGIUDICAZIONE BIENNALE SERVIZIO RIMOZIONI E CUSTODIA VEICOLI</oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER GARA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO ACCESSO PARCHEGGIO MARGONARA</oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>GESTOPARK  VIA DELLE INDUSTRIE N.226/E ALBISSOLA MARINA (sv)</ragioneSociale>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>GARA LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITA', PARCHEGGI E AREA VERDE IN LOC GALAIE</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>01950200046</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIGLIETTI ANTONIO                   VIA FOSSANO 20  12040 MONTANERA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03748820879</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COSTRUZIONE E SCAVI DI CASTELLI ALFIO    VIA DEGLI AGRUMI 139           95121 CATANIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06368491210</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDIL APPALTI SRL    VIA MASSA 35     80040 POLLENA TROCCHIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03369220789</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GMC SRL                  VIA PAPA GIOVANNI XXIII  11                         87036 RENDE</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01179730997</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNOTATTI SRL                              VIA PUCCINI 7/1                 16154  GENOVA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01018550994</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CEMA SRL               VIA N. BIXIO 18/1   16043 CHIAVARI</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01846550992</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COSPEF SRL            VIA FONTANELLE 14     16012  GENOVA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02293950040</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BALACLAVA SRL             VIA ALFIERI 33  12074 CORTEMILIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01272950096</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRECCERO COSTRUZIONI SRL           VIA PIAVE 282    17047 VADO LIGURE</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00169990041</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIUGGIA COSTRUZIOBNI SRL       VIA CAVE 28/3    12089  VILLANOVA MONDOVI'</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03530851207</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONSORZIO INTEGRA                                 VIA M.E. LEPIDO 182/2                                                40132 BOLOGNA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07650480010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMPRESA EDILE PEIRETTI SRL                           VIA VIASSA 8             10060  OSASCO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01060890082</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMPRESA MARINO SNC                                                            ST. ROTABILE CAPONERO 164                              18038 SANREMO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01667740839</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOC. APPALTI PUBBLICI  SRL                                 VIA DOGALI 1/A    98123  MESSINA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00189620099</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ICOSE SPA                           REG BOVINA 2                   12070 PAROLDO</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>00185120045</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PREVE COSTRUZIONI SPA                                                 VI.PROV. BOVES  12                          12018 ROCCAVIONE</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00166530048</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SAM  SPA              VIA ROMA 12    MONFORTE D'ALBA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02558160046</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MASSUCCO COSTRUZIONI SRL               VIA  GENOVA  12     12100 CUNEO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00204070056</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARE SAS                     CORSO TORINO 124    14100 ASTI</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00946410099</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGS COSTRUZ SRL        VIA CIOCCHI 2                         17047 VADO LIGURE</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03117750012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDIL EUROPA  SRL       CORSO SEMPIONE  130                                                     10155 TORINO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06135311006</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ING.INS.INT.  SPA                VIA ARCHIMEDE 10      00197 ROMA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00169990041</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIUGGIA COSTRUZIOBNI SRL       VIA CAVE 28/3    12089  VILLANOVA MONDOVI'</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1398128.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento/>
            <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PROROGA TECNICA ASILO NIDO</oggetto>
            <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI  GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00955620091</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PROGETTO CITTA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00955620091</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PROGETTO CITTA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>110500.39</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-08-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-07-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8484.2</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA SCUOLE</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>92087190093</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BLUANIA ONLUS COOP. SOC. ARL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>92087190093</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BLUANIA ONLUS COOP. SOC. ARL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>201904.76</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-10-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <cig>Z001A8407C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00333890093</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>VERIFICA BIENNALE OBBLIGATORIA ALL'ASCENSORE PRESSO IL CIMITERO BROGIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01358390431</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROCERT SRL                               VIA DELL'ARTIGIANATO 13                                             40057 GRANAROLO DELL'EMILIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01358390431</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROCERT SRL                               VIA DELL'ARTIGIANATO 13                                             40057 GRANAROLO DELL'EMILIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>148.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-07-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-09-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>148.0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00333890093</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO SEGNALETICA LUMINOSA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02281220208</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROBLES &amp; C SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02281220208</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROBLES &amp; C SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3270.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00333890093</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>COMUNE ALBISSOLA MARINA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>POLIZZA COPERTURA RCP</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00714410156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LLOYD'S OF LONDON</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00714410156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LLOYD'S OF LONDON</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>8399.99</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2016-12-23</dataInizio>
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            <oggetto>NOLO A CALDO ESCAVATORE BCON MARTELLO DEMOLITORE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>GR COSTRUZIONI                           VIA SAN SEBASTIANO 33                        17011 ALBISOLA SUPERIORE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GR COSTRUZIONI                           VIA SAN SEBASTIANO 33                                  17011 ALBISOLA SUPERIORE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>420.0</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
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                <denominazione>COMUNE ALBISSOLA MARINA</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA STAMPATI VARI PER SEZIONI ELETTORALI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MYO srl - VIA SANTARCANGIOLESE N. 6  TORRIANA</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2016-03-25</dataInizio>
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            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI LAPIDEI  PER MOSAICO PIAZZA POGGI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MARMI NOTA  SNC                  VIA CIOCCHI 4                            17047 VADO LIGURE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MARMI NOTA  SNC                  VIA CIOCCHI 4                            17047 VADO LIGURE</ragioneSociale>
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            <oggetto>SERVIZI FORNITI DAI CAF</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO RIMOZIONI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <codiceFiscale>MTTGRI70S15I480M</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINA MOTORSPORT VIA PIAVE 33/13D VADO LIGURE (sv)</ragioneSociale>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>TGA  SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2016-09-01</dataInizio>
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            <oggetto>SERVIZI ON LINE AREA APPALTI E CONTRATTI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA VIA DEL CARPINO 8 SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>640.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-09</dataInizio>
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            <oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER FONDO ASSISTENZA E PREVIDENZA DEL PERSONALE DELLA P.M.-ART 208 CDS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>GRDLDA43M20A388U</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GARDINI ARENZANO ASSICURAZIONI VIA RUE 63 ARENZANO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>GARDINI ARENZANO ASSICURAZIONI VIA RUE 63 ARENZANO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2400.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-07-26</dataInizio>
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            <oggetto>RIPRISTINO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA AREA GIOCO CAMPO DI CALCIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>01250430095</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMAI SERVICE SRL                       REG TORRE PERNICE 11/E                                           17031 ALBENGA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>COMAI SERVICE SRL                       REG TORRE PERNICE 11/E                                           17031 ALBENGA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>211.3</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-10-06</dataInizio>
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            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI EDILI PER REALIZZAZIONE MOSAICO CERAMICO PIAZZA POGGI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02717950105</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARON SRL                                VIA PASTORINO 236 16162 GENOVA</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>02717950105</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARON SRL                                VIA PASTORINO 236 16162 GENOVA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>199.9</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-12-15</dataInizio>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCIO ENEL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>ASSISTENZA E CONSULTAZIONE VEICOLI RUBATI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ANCITEL SPA VIA DELL'ARCO TRAVERTINO 11 ROMA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ANCITEL SPA VIA DELL'ARCO TRAVERTINO 11 ROMA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>103.29</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
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                <denominazione>Comune di albissola marina</denominazione>
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            <oggetto>Fornitura di materiale di cancelleria e   carta per fotocopiatrici ad uso uffici comunali - Febbraio 2016</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>ARCOUFFICIO SAS di Faraut Fabrizio Incolto Enrico &amp; C.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ARCOUFFICIO SAS di Faraut Fabrizio Incolto Enrico &amp; C.</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2016-02-10</dataInizio>
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            <oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO COLLINARE SPERIMENTALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>P.A. CROCE D'ORO                    VIA BOITO 1 17012 17012  ALBISSOLA MARINA</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>P.A. CROCE D'ORO                    VIA BOITO 1 17012 17012  ALBISSOLA MARINA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2050.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-10-11</dataInizio>
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            <oggetto>ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE GIARDINO DEL SOLE ULTERIORI OPERE EDILI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>POLLARA SALVATORE                     VIA BUSCAGLIA 10/10                                   17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>POLLARA SALVATORE                     VIA BUSCAGLIA 10/10                                   17100 SAVONA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>7200.0</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI DA VERDE PUBBLICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>FG RICICLAGGI SRL                  VIA STALINGRADO 50                                         17014 CAIRO MONTENOTTE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>FG RICICLAGGI SRL                  VIA STALINGRADO 50                                         17014 CAIRO MONTENOTTE</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
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                    <codiceFiscale>05991130013</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FG RICICLAGGI SRL                  VIA STALINGRADO 50                                         17014 CAIRO MONTENOTTE</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1640.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-06-16</dataUltimazione>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>PANNELLI PER PROGRAMMA ECOSCHOOL PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>S x S SRL                               VIA NS DELL'OLMO 7    17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </partecipante>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01400550990</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S x S SRL                               VIA NS DELL'OLMO 7    17100 SAVONA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>320.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-17</dataInizio>
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            <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA MOTOCICLI PIAGGIO IN DOTAZIONE AL CORPO P.M.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01576500092</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOTOMECCANICA S.N.C. DI SOSSELLA  E CUTRUPI  VIA DEI SIRI 14 ALBISOLA SUPERIORE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01576500092</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOTOMECCANICA S.N.C DI SOSSELLA E CUTRUPI</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>649.36</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-20</dataUltimazione>
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            <oggetto>IMPEGNO DI SPESA GESTIONE PARCOMETRI DITTA GESTOPARK</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00507860096</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GESTOPARK  VIA DELLE INDUSTRIE N.226/E ALBISSOLA MARINA (sv)</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GESTOPARK  VIA DELLE INDUSTRIE N.226/E ALBISSOLA MARINA (sv)</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>20840.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-03</dataInizio>
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            <oggetto>ATP NEL PROCEDIMENTO CIVILE PRESSO TRIB. SAVONA R.G.1543-1/2016</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>CLAUDIA CARIA           VIA SCARPA 3/17                17100 SAVONA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CLAUDIA CARIA           VIA SCARPA 3/17                17100 SAVONA</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2016-12-02</dataInizio>
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            <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO PALESTRA LOC. GRANA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>JF SISTEMI ELETTRICI DI JODIE FORMENTI      VIA POGGIO DEL SOLE SUP. 1/2                  17012 ALBISSOLA MARINA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>FRMJDO95D41A145C</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JF SISTEMI ELETTRICI DI JODIE FORMENTI      VIA POGGIO DEL SOLE SUP. 1/2                  17012 ALBISSOLA MARINA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>600.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
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            <oggetto>SOSTITUZIONE PNEUMATICI MEZZO PIAGGIO QUARGO IN DOTAZIONE AI CANTONIERI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>VEGOM SERVICE SRL                            VIA CROCETTA 10               121000 CUNEO</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>196.72</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-07-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-09-23</dataUltimazione>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA FIAT PANDA E FIAT PUNTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-07-06</dataInizio>
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            <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VERDI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ENEL SOLE SRL                                   VIA TOR DI QUINTO 45/47                  00100 ROMA</ragioneSociale>
                </partecipante>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ENEL SOLE SRL                                   VIA TOR DI QUINTO 45/47                       00100 ROMA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>943.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-08-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-08-22</dataUltimazione>
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            <oggetto>SPESE MANIFESTAZIONE BIMBINBICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>PROGETTO CITTA' COOP     SOCIALE                    CORSO ITALIA 13/2   17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00955620091</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PROGETTO CITTA' COOP     SOCIALE                    CORSO ITALIA 13/2   17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>420.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2016-08-30</dataUltimazione>
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                <denominazione>Comune di albissola marina</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Presenza pubblicitaria su elenco Savona Pagine Bianche edizione 2016/2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>SEAT PAGINE GIALLE S.P.A.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>SEAT PAGINE GIALLE S.P.A.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2900.0</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2016-03-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE TRATTO DI RINGHIERA PRESSO IL NUOVO GIARDINO DEL SOLE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>GIO.VANNI SNC             VIA DELLE INDUSTRIE 228 B                              17012 ALBISSOLA MARINA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01347060095</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIO.VANNI SNC             VIA DELLE INDUSTRIE 228 B                              17012 ALBISSOLA MARINA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>400.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-05-20</dataUltimazione>
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                <denominazione>COMUNE ALBISSOLA MARINA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO OPERAIO MURATORE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11629770154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GI GROUP SPA - PIAZZA IV NOVEMBRE MILANO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11629770154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GI GROUP SPA - PIAZZA IV NOVEMBRE MILANO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>22667.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-20</dataUltimazione>
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            <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA AREA DA GIOCO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>FRMJDO95D41A145C</codiceFiscale>
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                </partecipante>
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            <aggiudicatari>
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                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2400.0</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>INTERVENTI DI VIDEO ISPEZIONE RETI ACQUE BIANCHE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>TECNODI SRL                                VIA PIAN MASINO                16011 ARENZANO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
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            <importoAggiudicazione>2858.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIMOZIONE E SMALTIMENTOI CARCASSA DI CINGHIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01561740091</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GP SERVIZI SNC                               CORSO MARCONI 87                                       17021 ALASSIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01561740091</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GP SERVIZI SNC                               CORSO MARCONI 87                                       17021 ALASSIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>143.44</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-31</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-05-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>143.44</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PANNELLO CERAMICO "ROSA DEI VENTI" DA COLLOCARE SUL MOLO S.ANTONIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>BVLDRA66P24I480T</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CERAMICHE PIERLUCA DI DARIO BEVILACQUA                               VIA ITALIA 25                         17012 ALBISSOLA MARINA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>BVLDRA66P24I480T</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CERAMICHE PIERLUCA DI DARIO BEVILACQUA                               VIA ITALIA 25                         17012 ALBISSOLA MARINA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>550.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-10-19</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>COMUNE ALBISSOLA MARINA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FACCHINAGGIO PER MONTAGGIO SMONTAGGIO SEZIONI ELETTORALI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01186160097</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVA SOCIETA' COOPERATIVA - VIA BRAJA 34 SAVONA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01186160097</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVA SOCIETA' COOPERATIVA VIA BRAJA 34 SAVONA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>678.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-06-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>678.0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO N.4 TARGHE TOPONOMASTICA IN CERAMICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00523910099</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAZZOTTI GIUSEPPE 1903 DI MAZZOTTI TULLIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00523910099</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAZZOTTI GIUSEPPE 1903 DI MAZZOTTI TULLIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>459.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-22</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Comune di albissola marina</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizio postale del Comune Febbraio - Aprile 2016</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>15000.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>15000.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANIFESTAZIONE MUSICALE NON SOLO PIANO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CRINNL63A66A479G</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANTONELLA CIRIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>CRINNL63A66A479G</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANTONELLA CIRIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>700.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-07-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-07-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>700.0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MAGGIORE IMPEGNO PER FORNITURE STRUTTURE AMOVIBILI ALLESTIMENTO SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01958230508</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI MEUCCI SRL                  VIA GENOVA FORNACETTE                 56012 S. GIOVANNI ALLA VENA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01958230508</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI MEUCCI SRL                  VIA GENOVA FORNACETTE                 56012 S. GIOVANNI ALLA VENA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>581.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-05-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>581.0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Comune di albissola marina</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>NOLEGGIO SCHEDA FAX PER MULTIFUNZIONE  “Task alfa 3010i” PER UFFICIO PROTOCOLLOI PERIODO 01.09.16 -31.08.2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00833520091</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>L'UFFICIO DI PALADIN EMILIO &amp;C. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00833520091</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>L'UFFICIO DI PALADIN EMILIO &amp;C. SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>960.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-09-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE ALBISSOLA MARINA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>REGOLAZIONE PREMIO DI POLIZZA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01699520159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARSH SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01699520159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARSH SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>624.7</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>1901-09-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-05-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>624.7</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE STRAODINARIA ASCENSORE PRESSO CIMITERO BROGIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00719660094</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELEVATOR GENOVA SRL                                       VIA MASSAIA 9R                  16152 GENOVA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00719660094</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELEVATOR GENOVA SRL                                       VIA MASSAIA 9R                  16152 GENOVA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>190.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-07-19</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Comune di albissola marina</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO TRIENNALE SERVIZIO ON LINE “UFFICIO COMMERCIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>1170.0</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2016-07-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-07-22</dataUltimazione>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO ELEVATORE MONTASCALE SCUOLA MEDIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ELEVATOR GENOVA SRL                                       VIA MASSAIA 9R                  16152 GENOVA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2760.0</importoAggiudicazione>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>SPESA PER FORNITURA SIM M2M SERVIZIO DI CENTRALIZZAZIONE PARCOMETRI- DITTA GESTOPARK</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>20840.0</importoAggiudicazione>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>ADEGUAMENTO DELLE CENTRALI TERMICHE PRESSO LE SCUOLE MEDIE E IL PALAZZO COMUNALE E REALIZZAZIONE NUOVE PRATICHE INAIL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>OCCLIM SRL                           VIA VALLETTA S.CRISTOFORO 17             17100 SAVONA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>OCCLIM SRL                           VIA VALLETTA S.CRISTOFORO 17             17100 SAVONA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>5697.4</importoAggiudicazione>
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                <denominazione>COMUNE ALBISSOLA MARINA</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO FOGLI STATO CIVILE UNIONI CIVILI E REGISTRI STATO CIVILE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2016-10-13</dataUltimazione>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PARCO PUCCIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>JF SISTEMI ELETTRICI DI JODIE FORMENTI      VIA POGGIO DEL SOLE SUP. 1/2                  17012 ALBISSOLA MARINA</ragioneSociale>
                </partecipante>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>JF SISTEMI ELETTRICI DI JODIE FORMENTI      VIA POGGIO DEL SOLE SUP. 1/2                  17012 ALBISSOLA MARINA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>350.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-06-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-10-03</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>350.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Comune di albissola marina</denominazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO  FORNITURA DI CANCELLERIA PER UN BIENNIO A MEZZO RDO</oggetto>
            <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>1557.56</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-12-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-11-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE</oggetto>
            <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>CONSORZIO DEPURAZIONE DEL SAVONESE SPA                          VIA CARAVAGGIO 1 17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01199390095</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONSORZIO DEPURAZIONE DEL SAVONESE SPA                          VIA CARAVAGGIO 1 17100 SAVONA</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>16160.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-09-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>16160.5</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>affidamento servizio proiezione gettito IUC 2016 e redazione del Piano Finanziario 2016</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>DELFINO &amp; PARTNERS SPA VIA NEGRONE N. 9 - 16153  GENOVA (GE)</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01469790990</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DELFINO &amp; PARTNERS SPA VIA NEGRONE N. 9 - 16153  GENOVA (GE)</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5100.82</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-06-20</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>5100.82</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>INCARICO PROGETTAZIONE PIANO DI SICUREZZA BRETELLA STRADALE LOC. GALAIE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>FRNFNC63L18F952Z</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GEOM FRANCO FORNI                                     VIA VERZELLINO 3/4     17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>FRNFNC63L18F952Z</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GEOM FRANCO FORNI                                     VIA VERZELLINO 3/4     17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3200.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO APPARATI ELETTRONICI AMPLIAMENTO E SOSTITUZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01466240098</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANTIFURTI E SICUREZZA LOBRANO DI LOBRANO LUCA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01466240098</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANTIFURTI E SICUREZZA LOBRANO DI LOBRANO LUCA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>767.34</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-05</dataInizio>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PANNELLO PER PROGETTO CEA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01400550990</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SxS  SRL                                         V.  NS DELL'OLMO 5       17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01400550990</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>01400550990</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>250.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-01</dataInizio>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA FIAT PANDA DW487RJ</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>DUE DI SERVICE SRL VIA PARASIO N.52/48 VARAZZE (SV)</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01221550096</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DUE DI SERVICE SRL VIA PARASIO N.52/48 VARAZZE (SV)</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>441.49</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO REGISTRI AUTORICALCANTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03126900092</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COOP TIPOGRAF C.SO VIGLIENZONI 78R SAVONA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03126900092</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COOP TIPOGRAF C.SO VIGLIENZONI 78R SAVONA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>120.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-06-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-08-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>quota adesione Tipo A all'ANUTEL - anno 2016</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02035210794</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANUTEL - ASSOC. NAZ.UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI VIA G. DA FIORE N. 5 - 88060  MONTEPAONE (CZ)</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02035210794</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANUTEL - ASSOC. NAZ.UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI VIA G. DA FIORE N. 5 - 88060  MONTEPAONE (CZ)</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>737.7</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>737.7</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE ALBISSOLA MARINA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>POLIZZA COPERTURA ELETTRONICA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01606410999</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UNIPOLSAI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01606410999</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UNIPOLSAI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>836.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-12-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CANONE CONSULTAZIONE BANCA DATI ACI-PRA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07196850585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANCITEL S.P.A. VIA DEI PREFETTI N.46 ROMA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07196850585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANCITEL S.P.A. VIA DEI PREFETTI N.46 ROMA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>286.88</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-10-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-11-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PUBBLICAZIONE SU GAZZETTA UFFICIALE BANDO DI GARA MANUTENZIONE VERDE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00399810589</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO           VIASALARIA 691     00138 ROMA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00399810589</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>00399810589</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>438.59</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-12-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>438.59</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SOSTITUZIONE DI ALCUNI SERRAMENTI ESTERNI PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01016570093</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIMONE RICCARDO SNC                                                        VIA BARTOLI 33 R                   17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01016570093</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIMONE RICCARDO SNC                                                        VIA BARTOLI 33 R                   17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3720.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-09-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-11-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3720.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LAVAGGIO PASSEGGIATA DEGLI ARTISTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02689670103</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IL RASTRELLO COOP SOCIALE                               VIA GRETO DI CORNIGLIANO  6 R                               16152 GENOVA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02689670103</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IL RASTRELLO COOP SOCIALE                               VIA GRETO DI CORNIGLIANO  6 R                               16152 GENOVA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4000.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-31</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-09-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4000.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE ALBISSOLA MARINA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO VARIO PER SISTEMAZIONE E SUDDIVISIONE TABELLONI E SPAZI MURALI PROPAGANDA ELETTORALE E SISTEMAZIONE SEGGI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01341200093</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANTICA FERRAMENTA DEL POZZO - VIA REPETTO ALBISSOLA MARINA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>ANTICA FERRAMENTA DEL POZZO - VIA REPETTO ALBISSOLA MARINA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>163.94</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2016-10-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-04</dataUltimazione>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA BIBLIOTECA DEI BAMBINI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>LIBRERIA SOTTOSOPRA DI TIZIANA MARINOSCI</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1000.0</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2016-12-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO 2 SEDIE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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                <dataUltimazione>2017-01-18</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA PER SCUOLA DI MUSICA COMUNALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>DITTA KONCERTO DI LORENA BRESSANIN</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>DITTA KONCERTO DI LORENA BRESSANIN</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>721.31</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <denominazione>Comune di albissola marina</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura di carta igienica, carta asciugamani sacchetti spazzatura ad uso uffici comunali Aprile - Dicembre 2016</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>GOLMAR ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FESTIVAL LETTERATURA BAMBINI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE BLUANIA ARL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2016-11-01</dataInizio>
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                <denominazione>Comune di albissola marina</denominazione>
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            <oggetto>Fornitura di materiale di cancelleria e   carta per fotocopiatrici ad uso uffici comunali - Gennaio 2016</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ARCOUFFICIO SAS di Faraut Fabrizio Incolto Enrico &amp; C.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00952090090</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARCOUFFICIO SAS di Faraut Fabrizio Incolto Enrico &amp; C.</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2016-01-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-01-31</dataUltimazione>
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            <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA FARAGGIANA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ENEL SOLE SRL                                   VIA TOR DI QUINTO 45/47                  00100 ROMA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ENEL SOLE SRL                                   VIA TOR DI QUINTO 45/47                         00100 ROMA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2038.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-08-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-08-22</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>ARCOUFFICIO VIA BUSCAGLIA 28R SAVONA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-30</dataUltimazione>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VESTIARIO PERSONALE P.M.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>GALLERIA DELLO SPORT VIA RICASOLI 25/27/31/33R FIRENZE</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>GALLERIA DELLO SPORT VIA RICASOLI 25/27/31/33R FIRENZE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2868.45</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-06-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>COMUNE ALBISSOLA MARINA</denominazione>
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            <oggetto>FACCHINAGGIO PER MONTAGGIO SMONTAGGIO SEZIONI ELETTORALI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>GRATTACASO SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00965350093</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRATTACASO SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>614.76</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-04</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Comune di albissola marina</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura di carta igienica, carta asciugamani sacchetti spazzatura ad uso uffici comunali Febbraio 2016</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02555860010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GOLMAR ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02555860010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GOLMAR ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>131.14</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-02-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>131.14</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LAVORI SOMMA URGENZA FOGNATURA VIA BRUCIATI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ECOEDILE SRL               VIA MAZZINI 34/1                  17020 MAGLIOLO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01091130094</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ECOEDILE SRL               VIA MAZZINI 34/1                  17020 MAGLIOLO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>8040.39</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-11-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8040.39</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RITIRO E SMALTIMENTO AMIANTO RINVENUTO IN VIA NEGRI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>BRCDVD68C11I480P</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE                  VIA CIOCCHI 2 E                  17047 VADO LIGURE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>BRCDVD68C11I480P</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE                  VIA CIOCCHI 2 E                  17047 VADO LIGURE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>400.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-09-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>400.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE ED INTEGRAZIONE IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA MEDIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>FRMJDO95D41A145C</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JF SISTEMI ELETTRICI DI JODIE FORMENTI      VIA POGGIO DEL SOLE SUP. 1/2                  17012 ALBISSOLA MARINA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>FRMJDO95D41A145C</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JF SISTEMI ELETTRICI DI JODIE FORMENTI      VIA POGGIO DEL SOLE SUP. 1/2                  17012 ALBISSOLA MARINA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>700.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-08-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-10-03</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>700.0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z591BE611C</cig>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER FONDO ASSISTENZA E PREVIDENZA DEL PERSONALE DELLA P.M.-ART 208 CDS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02238220996</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UNIPOL SAI AG.ZARA SNC DI ZARA ANDREA E ELISA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02238220996</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UNIPOLSAI-AGENZIA ZARA SNCDI ZARA ANDREA E ZARA ELISA VIA XX SETTEMBRE 23 GENOVA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02238220996</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UNIPOL SAI AG.ZARA SNC DI ZARA ANDREA E ELISA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>4800.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-07-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO INSTALLAZIONE E GESTIONE PARCOMETRI EX CAMPO DA BASEBALL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00507860096</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GESTOPARK  VIA DELLE INDUSTRIE N.226/E ALBISSOLA MARINA (sv)</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00507860096</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GESTOPARK  VIA DELLE INDUSTRIE N.226/E ALBISSOLA MARINA (sv)</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3650.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-07-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-10-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO APPARATI ELETTRONICI AMPLIAMENTO E SOSTITUZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01466240098</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01466240098</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANTIFURTI E SICUREZZA LOBRANO DI LOBRANO LUCA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3172.99</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-01-26</dataUltimazione>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA TENDE SCUOLA PRIMARIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>GNALRT52S30B847J</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALBERTO GAINO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>GNALRT52S30B847J</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALBERTO GAINO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>393.44</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-08-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-10-30</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>393.44</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00492110481</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GALLERIA DELLO SPORT VIA RICASOLI 25/27/31/33R FIRENZE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00492110481</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GALLERIA DELLO SPORT VIA RICASOLI 25/27/31/33R FIRENZE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1637.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-12-02</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-19</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA VIA DEL CARPINO 8 SANTARCANGELO DI ROMAGNA</ragioneSociale>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA VIA DEL CARPINO 8 SANTARCANGELO DI ROMAGNA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1431.64</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2016-11-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-01-26</dataUltimazione>
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                <denominazione>Comune di albissola marina</denominazione>
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            <oggetto>Fornitura di carta igienica e sacchetti spazzatura ad uso uffici comunali Gennaio 2016</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>GOLMAR ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>131.14</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2016-01-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-01-31</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>131.14</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>FORNTURA ED INSTALLAZIONE VIDEO REGISTRATORE A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA  MUSEO MUDA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>JF SISTEMI ELETTRICI DI JODIE FORMENTI      VIA POGGIO DEL SOLE SUP. 1/2                  17012 ALBISSOLA MARINA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>JF SISTEMI ELETTRICI DI JODIE FORMENTI      VIA POGGIO DEL SOLE SUP. 1/2                  17012 ALBISSOLA MARINA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>350.0</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2016-06-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-10-03</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>INCARICO PER PROGETTAZIONE STRUTTURALE ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI SCUOLE ELEMENTARE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>STA PROGETTI SRL                     VIA MONTE GRAPPA 19/2                                       16137  GENOVA</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>STA PROGETTI SRL                     VIA MONTE GRAPPA 19/2                                       16137  GENOVA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>850.0</importoAggiudicazione>
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                <denominazione>Comune di albissola marina</denominazione>
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            <oggetto>Fornitura di carta igienica, carta asciugamani sacchetti spazzatura ad uso uffici comunali Marzo 2016</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <importoAggiudicazione>131.14</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2016-03-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-31</dataUltimazione>
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            <oggetto>INCARICO PROFESSIONALE GEOM. PRATO MARCO PER COORD SICUREZZA LAVORI MARCIAPIEDI VIA FARAGGIANA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>GEOM MARCO PRATO                PIAZZA GARIBALDI 8  17043 CARCARE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
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                    <codiceFiscale>PRTMRC77T11I480R</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GEOM MARCO PRATO                PIAZZA GARIBALDI 8  17043 CARCARE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1800.0</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2016-05-12</dataInizio>
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            <oggetto>Affidamento fornitura materiale di ferramenta</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2016-07-29</dataInizio>
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            <oggetto>RIPRISTINO MANTO ERBOSO  A SEGUITO RIFACIMENTO GIOCHI PARCO FARAGGIANA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>IL RASTRELLO COOP SOCIALE                               VIA GRETO DI CORNIGLIANO  6 R                               16152 GENOVA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>IL RASTRELLO COOP SOCIALE                               VIA GRETO DI CORNIGLIANO  6 R                               16152 GENOVA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>200.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-29</dataInizio>
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            <oggetto>RIPARAZIONE MEZZO PIAGGIO QUARGO IN DOTAZIONE AI CANTONIERI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </aggiudicatario>
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            <oggetto>FORNITURA APPENDIABITI PER LA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>BRICOFER SRL                            VIA GALILEI 79 - 81           04011 APRILIA</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>01389470590</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRICOFER SRL                            VIA GALILEI 79 - 81           04011 APRILIA</ragioneSociale>
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                <denominazione>Comune di albissola marina</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura   toner e cartucce per stampanti ad uso uffici comunali Marzo 2016</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00952090090</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARCOUFFICIO SAS di Faraut Fabrizio Incolto Enrico &amp; C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00952090090</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARCOUFFICIO SAS di Faraut Fabrizio Incolto Enrico &amp; C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>491.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>491.8</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>INTERVENTI DI CARPENTERIA MECCANICA  E METALLICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01347060095</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIO.VANNI SNC             VIA DELLE INDUSTRIE 228 B                              17012 ALBISSOLA MARINA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01347060095</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIO.VANNI SNC             VIA DELLE INDUSTRIE 228 B                              17012 ALBISSOLA MARINA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>500.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-10-21</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>compensazione delle entrate tributarie con le fatture emesse dalle società affidatarie_accertamento e impegno spese postali</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02971560046</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AREARISCOSSIONI srl VIA TORINO N. 10/B - 12084  MONDOVI' (CN)</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02971560046</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AREARISCOSSIONI srl VIA TORINO N. 10/B - 12084  MONDOVI' (CN)</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>8350.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7830.83</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PORTACONTRASSEGNO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03000370126</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03000370126</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LASERTECH SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>360.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Comune di albissola marina</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Abbonamento annuale al portale di aggiornamento in materia legislativa e di predisposizione degli atti della società "Myo srl" – integrazione anno 2016</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>194.75</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>194.75</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACCERTAMENTO ED IMPEGNO PER RIPARAZIONE DISSUASORI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>GESTOPARK  VIA DELLE INDUSTRIE N.226/E ALBISSOLA MARINA (sv)</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00507860096</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GESTOPARK  VIA DELLE INDUSTRIE N.226/E ALBISSOLA MARINA (sv)</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1420.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-12-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-01-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE ALBISSOLA MARINA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO VARIO PER SISTEMAZIONE E SUDDIVISIONE TABELLONI E SPAZI MURALI PROPAGANDA ELETTORALE E SISTEMAZIONE SEGGI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01341200093</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANTICA FERRAMENTA DEL POZZO - VIA REPETTO ALBISSOLA MARINA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01341200093</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANTICA FERRAMENTA DEL POZZO - VIA REPETTO ALBISSOLA MARINA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>163.94</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-07-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>87.14</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI CONSULTAZIONE TRAMITE ANCITEL DELLA BANCA DATI PRA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07196850585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANCITEL S.P.A. VIA DEI PREFETTI N.46 ROMA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07196850585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANCITEL S.P.A. VIA DEI PREFETTI N.46 ROMA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>666.46</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>INSTALLAZIONE RINGHIERA VIA LEONCAVALLO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01347060095</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIO.VANNI SNC             VIA DELLE INDUSTRIE 228 B                              17012 ALBISSOLA MARINA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01347060095</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIO.VANNI SNC             VIA DELLE INDUSTRIE 228 B                              17012 ALBISSOLA MARINA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>220.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-09-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-11-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>220.0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ACQUISTO DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO: ELEMENTI LATERALI PENSILINA ATTESA BUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04299810269</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>METALCO SRL                                              VIA DELLA FORNACE 44                                                      33023 RESANA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04299810269</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>METALCO SRL                                              VIA DELLA FORNACE 44                                                      33023 RESANA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>755.05</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-09-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-11-15</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>755.05</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Comune di albissola marina</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto, trasporto e installazione pannello display “eliminacode” per ufficio polifunzionale</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>FRMJDO95D41A145C</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JF SISTEMI ELETTRICI DI JODIE FORMENTI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>FRMJDO95D41A145C</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JF SISTEMI ELETTRICI DI JODIE FORMENTI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>500.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>500.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>CANONI MENSILI CONNETTIVITA' VIDEOSORVEGLIANZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>FASTWEB SPA VIA CARACCIOLO 1 MILANO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FASTWEB SPA VIA CARACCIOLO 1 MILANO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>785.28</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE ALBISSOLA MARINA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO TABELLONI ELETTORALI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>GIO.VANNI SNC - VIA DELLE INDUSTRI 228/B ALBISSOLA MARINA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01347060095</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIO.VANNI SNC VIA DELLE INDUSTRI 228/B ALBISSOLA MARINA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>491.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-06-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>491.8</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA PEDANA PER CABINONE SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>F.LLI MEUCCI SRL                  VIA GENOVA FORNACETTE                 56012 S. GIOVANNI ALLA VENA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01958230508</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI MEUCCI SRL                  VIA GENOVA FORNACETTE                 56012 S. GIOVANNI ALLA VENA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>380.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-06-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-09-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>380.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>ACCERTAMENTO ED IMPEGNO PER RIPARAZIONE DISSUASORI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>GESTOPARK  VIA DELLE INDUSTRIE N.226/E ALBISSOLA MARINA (sv)</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00507860096</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GESTOPARK  VIA DELLE INDUSTRIE N.226/E ALBISSOLA MARINA (sv)</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2235.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-12-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-01-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>BONIFICA GALLERIA S.BENEDETTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>LVRCRL34R04I901H</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OLIVIERI CARLO                     VIA XXV APRILE 3                    17011 ALBISOLA SUPERIORE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>LVRCRL34R04I901H</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OLIVIERI CARLO                     VIA XXV APRILE 3                    17011 ALBISOLA SUPERIORE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>9800.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-31</dataInizio>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE DELLA POSTAZIONE DI VIDEOSORVEGLIANZA IN VIA RIMENBRANZE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00377530092</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RRM NETWORK</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00377530092</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RRM NETWORK</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2511.36</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-10-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SOSTITUZIONE CORPO DOCCIA SU SPIAGGIA LIBERA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>LZZMSM74M23I480G</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LUZZO MASSIMILIANO                  VIA DEI CONRADI 66/4                                    17011 ALBISOLA SUPERIORE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>LZZMSM74M23I480G</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LUZZO MASSIMILIANO                  VIA DEI CONRADI 66/4                                    17011 ALBISOLA SUPERIORE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>300.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-08-02</dataInizio>
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                <denominazione>COMUNE ALBISSOLA MARINA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MEDICINA DEL LAVORO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01645330091</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OMNIA MEDICA SAVONA ITACI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01645330091</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OMNIA MEDICA SAVONA ITACI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>8000.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>BANNER INFORMATIVO PARCO FARAGGIANA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01719290098</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KREO SRL                           VIA BARTOLI 35 R                17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01719290098</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KREO SRL                           VIA BARTOLI 35 R                17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>115.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-09-22</dataInizio>
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                <denominazione>Comune di albissola marina</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto set di n° 6 timbri per ufficio demografico e stato civile</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <oggetto>REALIZZAZIONE DI CORSI DI COMPOSTAGGIO DOMESTICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>PROGETTO CITTA' COOP     SOCIALE                    CORSO ITALIA 13/2   17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>PROGETTO CITTA' COOP     SOCIALE                    CORSO ITALIA 13/2   17100 SAVONA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>526.08</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-08-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>INCARICO PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI BRETELLA STRADALE LOC. GALAIE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ING. PAOLO PITTAMIGLIO ST.TECNICO MP SETTANTA         CORSO ITALIA 16/9 17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ING. PAOLO PITTAMIGLIO ST.TECNICO MP SETTANTA         CORSO ITALIA 16/9 17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>700.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>CANONE, ASSISTENZA SOFTWARE E NOTIFICHE MAGGIOLI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA VIA DEL CARPINO 8 SANTARCANGELO DI ROMAGNA</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>FOTO SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>MORINI 3 DI REPETTO FRANCO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>41.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2016-10-19</dataUltimazione>
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                <denominazione>COMUNE ALBISSOLA MARINA</denominazione>
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            <oggetto>SERVIZIO SELEZIONE E SCARTO DOCUMENTAZIONE ARCHIVIO DI DEPOSITO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA - VIA DEL CARPINO 8 SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3000.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-06-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-10-13</dataUltimazione>
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            <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>OCCLIM SRL                           VIA VALLETTA S.CRISTOFORO 17             17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01709290090</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OCCLIM SRL                           VIA VALLETTA S.CRISTOFORO 17             17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1850.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-08-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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            <oggetto>POLIZZA COPERTURA FURTO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1200.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-12-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO PER L NORMALI ATTIVITA' DEI CANTONIERI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>COLORIFICIO RUSSOTTO SNC                           VIA INDUSTRIE 228                17012 ALBISSOLA MARINA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
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                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>COLORIFICIO RUSSOTTO SNC                           VIA INDUSTRIE 228                17012 ALBISSOLA MARINA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>640.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
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            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI ANTINCENDIO E CONTROLLO MANIGLIONI ANTIPANICO DEGLI EDIFICI COMUNALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ALMA  SRL                    VIA CRISPI   363        17027 PIETRA LIGURE</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>01256650092</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALMA  SRL                    VIA CRISPI   363        17027 PIETRA LIGURE</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2736.0</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
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            <oggetto>RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA PERGOLESI</oggetto>
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                    <ragioneSociale>SANE GIUSEPPE                            VIA CERESA 59/2                           17019 VARAZZE</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>SNAGPP69R08I480X</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANE GIUSEPPE                            VIA CERESA 59/2                           17019 VARAZZE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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                <dataInizio>2016-09-01</dataInizio>
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            <oggetto>MONITORAGGIO DELLA POPOLAZIONE DI COLOMBI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>IL RASTRELLO COOP SOCIALE                               VIA GRETO DI CORNIGLIANO  6 R                               16152 GENOVA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>400.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-07-13</dataInizio>
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            <oggetto>ACQUISTO COMPLEMENTI DI ARREDO PER ALLOGGIO COMUNALE PRESSO CIMITERO BROGIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>IKEA ITALIA RETAIL SRL                             VIA PERINI 5                                                    16152 GENOVA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>IKEA ITALIA RETAIL SRL                             VIA PERINI 5                                                    16152 GENOVA</ragioneSociale>
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            <oggetto>ACQUISTO ELEMENTI DI ARREDO URBANO PORTABICICLETTE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>LACOMET SRL                  VIA BELCORA 14           21019 SOMMA LOMBARDA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>LACOMET SRL                  VIA BELCORA 14           21019 SOMMA LOMBARDA</ragioneSociale>
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            <oggetto>RILIEVO SEZIONI IDRAULICHE RIO GRANA E TORRENTE SANSOBBIA  AD INTEGRAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>STUDIO GEOSET                       VIA PALEOCAPA 21/A/6                           17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </partecipante>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>STUDIO GEOSET                       VIA PALEOCAPA 21/A/6                           17100 SAVONA</ragioneSociale>
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            <oggetto>RIPRISTINO IMPIANTO ANTINCENDIO  A SERVIZIO SCUOLA MEDIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ALMA SRL                VIA CRISPI 363         17027 PIETRA LIGURE</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2800.0</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2016-09-27</dataInizio>
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            <oggetto>REALIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO NUOVO GIARDINO DEL SOLE  - OPERE EDILI - APPROV 1° SAL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>POLLARA SALVATORE                     VIA BUSCAGLIA 10/10                                   17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>POLLARA SALVATORE                     VIA BUSCAGLIA 10/10                                   17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>18500.0</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2016-04-08</dataInizio>
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            <oggetto>MODIFICA IMPIANTO ELETTRICO LOCALE ALLOGGIO SITO PRESSO IL CIMITERO BROGIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>SER MAS                                          VIA ROSSI 5  LOC.VALLEGGIA         17047 QUILIANO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>SER MAS                                          VIA ROSSI 5  LOC.VALLEGGIA         17047 QUILIANO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>150.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-03</dataInizio>
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            <oggetto>BUONI PASTO SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                <dataInizio>2016-11-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE MACCHINA OPERATRICE TERNA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ANDOLFI SAS                              VIA POGGI 67                  17011 ALBISOLA SUPERIORE</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>ANDOLFI SAS                              VIA POGGI 67                  17011 ALBISOLA SUPERIORE</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2016-11-07</dataInizio>
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            <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>IL GIARDINO PIU' BELLO DI AMEDEO LORENZO</ragioneSociale>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO MARCATORI STRADALI DA INCASSO A LED PER VIALE FARAGGIANA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>GENESI LUCE SRL                          VIA BACHELET 3 B                  41057 SPILAMBERTO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1830.0</importoAggiudicazione>
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                <denominazione>Comune di albissola marina</denominazione>
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            <oggetto>Acquisto carburante  per gli automezzi di proprietà comunale  per l’anno 2016 mediante adesione a convenzione Consip</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI DESTINATA A MIGLIORARE LA FUNZIONALITA' DEI CIMITERI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>EDILCELLE SAS                            VIA SANDA 89                  17015 CELLE LIGURE</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>182.05</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-09-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-11-14</dataUltimazione>
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            <oggetto>Noleggio di n° 1 fotocopiatrice “Kyocera TASKalfa 3510i” e n° 2 fotocopiatrici “Kyocera TASKalfa 3010i” anno 2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO RIMOZIONI PERIODO 01/10/2016 31/10/2016 E 01/12/2016 31/12/2016</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2016-10-12</dataInizio>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO SUPPORTI INCLINABILI PER TELEVISIONI A CORREDO DELLA SCUOLA MEDIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>155.0</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO TRASPORTO PUBBLICO PER LA ZONA COLLINARE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>TPL LINEA SRL                                     VIA VALLETTA S.CRISTOFORO 3 R              17100 SAVONA</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>01556040093</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TPL LINEA SRL                                     VIA VALLETTA S.CRISTOFORO 3 R              17100 SAVONA</ragioneSociale>
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            <oggetto>Noleggio di n° 1 fotocopiatrice “Kyocera TASKalfa 3510i” e n° 2 fotocopiatrici “Kyocera TASKalfa 3010i”</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ACQUISTO AUTOIMBUSTANTI E VERBALI DITTA MAGGIOLI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>COMUNE ALBISSOLA MARINA</denominazione>
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            <oggetto>PULIZIA IGIENIZZAZIONE LOCALI SCOLASTICI ADIBITI A SEGGIO ELETTORALE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01425710090</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOLIDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - VIA RELLA 1/4 SAVONA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01425710090</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOLIDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - VIA RELLA 1/4 SAVONA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>189.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-07-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>189.6</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>INTERVENTI DA FABBRO A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01347060095</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIO.VANNI SNC             VIA DELLE INDUSTRIE 228 B                              17012 ALBISSOLA MARINA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01347060095</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIO.VANNI SNC             VIA DELLE INDUSTRIE 228 B                              17012 ALBISSOLA MARINA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>525.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-09-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-11-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>525.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI DESTINATA A MIGLIORARE LA FUNZIONALITA' DEI CIMITERI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01722270186</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MERLI MARMI                         VIA MONTEGRAPPA 39                                         17019 VARAZZE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01722270186</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MERLI MARMI                         VIA MONTEGRAPPA 39                                         17019 VARAZZE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>300.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-09-15</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>COMUNE ALBISSOLA MARINA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CONTROLLO REDAZIONE INVIO DICHIARAZIONE IVA E IRAP</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01328860091</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO AUXILIA DOTTORI COMMERCIALISTI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01328860091</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO AUXILIA DOTTORI COMMERCIALISTI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2000.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-02</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-05</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2440.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>quota abbonamento annuale Area Tributi per l'accesso al portale inclusa formazione del personale</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02966340230</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALFA CONSULENZE srl VIA TAZZOLI, 6 VERONA (VR) - 37100</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02966340230</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALFA CONSULENZE srl VIA TAZZOLI, 6 VERONA (VR) - 37100</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>450.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>450.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Comune di albissola marina</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>NOLEGGIO SISTEMA MULTIFUNZIONE LASER (FAX)  “Kyocera  FS-1128 MPF” PER UFFICIO PROTOCOLLO PERIODO 01/01/16- 31/08/16</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00833520091</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>L'UFFICIO DI PALADIN EMILIO &amp;C. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00833520091</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>L'UFFICIO DI PALADIN EMILIO &amp;C. SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>392.79</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-08-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>360.0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO ELETTRICO E DI LLUMINAZIONE SPOGLIATOI CAMPO CALCIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>GSTLCN63D21I480Z</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAX LUCI DI GUASTAVINO LUCIANO                                 VIA VANINI 8/12                          17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>GSTLCN63D21I480Z</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAX LUCI DI GUASTAVINO LUCIANO                                 VIA VANINI 8/12                          17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1900.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-07-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-08-02</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1900.0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZA21B7A96F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00333890093</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SOSTITUZIONE FOTINIA AMMALORATA PRESSO VIALE RIMEMBRANZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>TSSFRC68E26D969D</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FEDERICO TASSO                   VIA DEI GINEPRI 31/4                                                           ALASSIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>TSSFRC68E26D969D</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FEDERICO TASSO                   VIA DEI GINEPRI 31/4                                                           ALASSIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>100.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-10-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-11-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>100.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>TRASPORTO CLASSI SCUOLE PRESSO CENTRO RACCOLTA CREATIVO DI VADO LIGURE PER PROGETTO CEA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01556040093</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TPL LINEA SRL                                     VIA VALLETTA S.CRISTOFORO 3 R              17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01556040093</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TPL LINEA SRL                                     VIA VALLETTA S.CRISTOFORO 3 R              17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>181.82</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-05-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>181.82</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZA31A530E7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00333890093</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ALLESTIMENTO DEL PARCHEGGIO TEMPORANEO DELLE GALAIE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>LVRCRL34R04I901H</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OLIVIERI CARLO                     VIA XXV APRILE 3                    17011 ALBISOLA SUPERIORE</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>FRMJDO95D41A145C</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JF SISTEMI ELETTRICI       VIA POGGIO DEL SOLE SUPERIORE 1/2      17012 ALBISSOLA MARINA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>OLIVIERI CARLO                     VIA XXV APRILE 3                    17011 ALBISOLA SUPERIORE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>FRMJDO95D41A145C</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JF SISTEMI ELETTRICI       VIA POGGIO DEL SOLE SUPERIORE 1/2      17012 ALBISSOLA MARINA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>22920.0</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2016-06-15</dataInizio>
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            <oggetto>MANUTENZIONE VERDE VILLA JORN</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>IL RASTRELLO COOP SOCIALE                               VIA GRETO DI CORNIGLIANO  6 R                               16152 GENOVA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>IL RASTRELLO COOP SOCIALE                               VIA GRETO DI CORNIGLIANO  6 R                               16152 GENOVA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>5200.0</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>CENSIMENTO SPEDITIVO AREE VERDI COMUNALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ROBERTO TRANQUILLI                      VIA SARDEGNA 2      17047 VADO LIGURE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>TRNRRT69A06I480F</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROBERTO TRANQUILLI                      VIA SARDEGNA 2      17047 VADO LIGURE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2870.0</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTO ASILO NIDO PER NUOVA POSTAZIONE LAVORO COMPUTER</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>JF SISTEMI ELETTRICI       VIA POGGIO DEL SOLE SUPERIORE 1/2      17012 ALBISSOLA MARINA</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>FRMJDO95D41A145C</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JF SISTEMI ELETTRICI       VIA POGGIO DEL SOLE SUPERIORE 1/2      17012 ALBISSOLA MARINA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>450.0</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>SPESE CONVENZIONALI PER COMPETENZE CONSORZIO ENERGIA LIGURIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>CONSORZIO ENERGIA LIGURIA              VIA PESCHIERA 16                    16122 GENOVA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>14.57</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-10-28</dataInizio>
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            <oggetto>MESSA IN SICUREZZA VOLTE AL PIANO TERRA DEL MUSEO EX FORNACE ALBA DOCILIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>TREVISIOL SRL                  VIA MOMBELLO 45             17013 VARAZZE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>TREVISIOL SRL                  VIA MOMBELLO 45             17013 VARAZZE</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>28170.97</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>Linea Internet di Backup di emergenza</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>580.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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            <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ISCRIZIONE TIRO A SEGNO ED ESERCITAZIONI ANNO 2016</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. SAVONA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. SAVONA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1000.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA GASOLIO SCUOLA SECONDARIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-30</dataUltimazione>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI  GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02689670103</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IL RASTRELLO COOP SOCIALE                               VIA GRETO DI CORNIGLIANO  6 R                               16152 GENOVA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01404380998</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SWITCH 1988 SRL                 VIA S.QUIRICO 28                    GENOVA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00511270092</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DOMOPUL SRL                            VIA SCARPA 24               17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03986581001</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RENTOKIL ITALIA SRL            VIA GALILEI 7                        20068 MILANO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01903120994</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GENOVA DISINFESTAZIONI SRL   VIA MACAGGI 23                 16121 GENOVA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>02689670103</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IL RASTRELLO COOP SOCIALE                               VIA GRETO DI CORNIGLIANO  6 R                               16152 GENOVA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>12560.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-11-22</dataUltimazione>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO TRANSENNE PARAPEDONALI PER VIALE FARAGGIANA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>METALCO SRL                                              VIA DELLA FORNACE 44                                                      33023 RESANA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>METALCO SRL                                              VIA DELLA FORNACE 44                                                      33023 RESANA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3999.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-10-14</dataInizio>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>compensazione delle entrate tributarie ICI e IMU con le fatture emesse dalle società affidatarie_accertamento e impegno per aggio spettante sulle somme effettivamente riscosse</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>AREARISCOSSIONI srl VIA TORINO N. 10/B - 12084  MONDOVI' (CN)</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02971560046</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AREARISCOSSIONI srl VIA TORINO N. 10/B - 12084  MONDOVI' (CN)</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>40000.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>ALLACCIO ED ATTIVAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PARCHEGGIO VIA INDUSTRIE  - PERGOLESI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA             VIA REGINA MARGHERITA 125          00198 ROMA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA             VIA REGINA MARGHERITA 125          00198 ROMA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>329.37</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-08</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>329.37</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI BANDO DI GARA MANUTENZIONE VERDE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>PUBLIKOMPASS SPA                      VIA LUGARO 15 10126 TORINO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>PUBLIKOMPASS SPA                      VIA LUGARO 15 10126 TORINO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2409.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-12-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2409.5</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI LARGO CADUTI ALPINI D'ITALIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>FRMJDO95D41A145C</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JF SISTEMI ELETTRICI DI JODIE FORMENTI      VIA POGGIO DEL SOLE SUP. 1/2                  17012 ALBISSOLA MARINA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>FRMJDO95D41A145C</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JF SISTEMI ELETTRICI DI JODIE FORMENTI      VIA POGGIO DEL SOLE SUP. 1/2                  17012 ALBISSOLA MARINA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>120.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-06-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-10-03</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>120.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>compensazione delle entrate relative all'Imposta sulla Pubblicità e Diritti sulle pubbliche affissioni con le fatture emesse dalle società affidatarie_accertamento e impegno per aggio spettante sulle somme effettivamente riscosse</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01506570223</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ICA SRL VIA ZAMBRA N. 11 - 38100  TRENTO (TN)</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01506570223</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ICA SRL VIA ZAMBRA N. 11 - 38100  TRENTO (TN)</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>8659.99</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-10-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8659.99</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TARGA TOPONOMASTICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00523910099</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FABBRICA CERAMICHE MAZZOTTI GIUSEPPE 1903 VIALE MATTEOTTI 29 ALBISSOLA MARINA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00523910099</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FABBRICA CERAMICHE MAZZOTTI GIUSEPPE 1903 VIALE MATTEOTTI 29 ALBISSOLA MARINA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>210.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-08-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>VAGLIATURA E SISTEMAZIONE ARENILI PUBBLICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>LVRCRL34R04I901H</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OLIVIERI CARLO                     VIA XXV APRILE 3                    17011 ALBISOLA SUPERIORE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>LVRCRL34R04I901H</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OLIVIERI CARLO                     VIA XXV APRILE 3                    17011 ALBISOLA SUPERIORE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3100.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-06-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3100.0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZAE1AF2720</cig>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO RIMOZIONI PERIODO 01/08/2016  30/09/2016</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MTTGRI70S15I480M</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINA MOTORSPORT VIA PIAVE 33/13D VADO LIGURE (sv)</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>MTTGRI70S15I480M</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINA MOTORSPORT VIA PIAVE 33/13D VADO LIGURE (sv)</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2459.02</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-08-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-09-30</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE A SERVIZIO DELLE FIORIERE ASILO NIDO DI VIA SALOMONI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02689670103</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COOP SOC IL RASTRELLO AR.L.                 VIA GRETO DI CORNIGLIANO 6R               16152 GENOVA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02689670103</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COOP SOC IL RASTRELLO AR.L.                 VIA GRETO DI CORNIGLIANO 6R               16152 GENOVA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>100.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-09-05</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>100.0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI PRONTUARI CDS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02259990402</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EGAF VIA FILIPPO GUARINI N,2 FORLI'</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02259990402</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EGAF VIA FILIPPO GUARINI N,2 FORLI'</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>292.05</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-10-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-02</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZB21B82753</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA MATERIALE PULIZIA SCUOLE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01214950097</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DETERLIGURE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01214950097</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DETERLIGURE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>945.35</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-10-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-11-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Comune</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>impegno di spesa per lavori di implementazione di rete</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01691150096</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Sistemi elettrici di Jodie Formenti</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01691150096</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Sistemi elettrici di Jodie Formenti</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1750.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1750.0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO APPLICAZIONE WEB PER GENERAZIONE FILE XML PER ANAC</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01960650131</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASSOCONS SRL                  VIA CACCIATORI DELLE ALPI 1/A                            22070 CAPIAGO INTIMIANO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01960650131</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASSOCONS SRL                  VIA CACCIATORI DELLE ALPI 1/A                            22070 CAPIAGO INTIMIANO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>250.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO IMMOBILE COMUNALE PIAZZA SISTO IV</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>FRMJDO95D41A145C</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JF SISTEMI ELETTRICI DI JODIE FORMENTI      VIA POGGIO DEL SOLE SUP. 1/2                  17012 ALBISSOLA MARINA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>FRMJDO95D41A145C</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JF SISTEMI ELETTRICI DI JODIE FORMENTI      VIA POGGIO DEL SOLE SUP. 1/2                  17012 ALBISSOLA MARINA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>500.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-10-13</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO LOCALE RISTORO - BAR A SERVIZIO DEL CAMPO DI CALCIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01533480099</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JOLLY SAS                                VIA INDUSTRIE 222                              17012 ALBISSOLA MARINA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01533480099</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JOLLY SAS                                VIA INDUSTRIE 222                              17012 ALBISSOLA MARINA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>29900.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-08-05</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZB71B4F20F</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LAVORI SOMMA URGENZA FOGNATURA VIA NEGRI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00031180094</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OLIVIERI CARLO             VIA XXV APRILE 3                 17011 ALBISOLA SUPERIORE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00031180094</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OLIVIERI CARLO             VIA XXV APRILE 3                 17011 ALBISOLA SUPERIORE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>12303.68</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-11-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>12303.68</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZB71BC3216</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00333890093</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>COMUNE ALBISSOLA MARINA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO TABELLONI ELETTORALI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01347060095</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIO.VANNI SNC - VIA DELLE INDUSTRI 228/B ALBISSOLA MARINA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01347060095</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIO.VANNI SNC VIA DELLE INDUSTRI 228/B ALBISSOLA MARINA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1950.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-10-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-04</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZB9191477E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00333890093</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Comune di albissola marina</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizio postale del Comune Gennaio 2016</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2100.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-02-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2100.0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZB91CEB054</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Comune</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>impegno di spesa per sostituzione ups</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Misco Sistemax</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Misco Sistemax</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>147.83</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>147.83</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER FONDO ASSISTENZA E PREVIDENZA DEL PERSONALE DELLA P.M.-ART 208 CDS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>ZETASSICURAZIONI SRL CORSO ITALIA 29/1 SAVONA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ZETASSICURAZIONI SRL CORSO ITALIA 29/1 SAVONA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1200.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-07-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>VERIFICA ISPETTIVA DI MANTENIMENTO CERTIFICAZIONE AMBIENTALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03487840104</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RINA SERVICES SPA                 VIA CORSICA 12                           16128  GENOVA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>RINA SERVICES SPA                 VIA CORSICA 12                           16128  GENOVA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4200.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-08-02</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4200.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Comune di albissola marina</denominazione>
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            <oggetto>Fornitura   toner e cartucce per stampanti ad uso uffici comunali Gennaio 2016</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00952090090</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARCOUFFICIO SAS di Faraut Fabrizio Incolto Enrico &amp; C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00952090090</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARCOUFFICIO SAS di Faraut Fabrizio Incolto Enrico &amp; C.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>491.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-01-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>491.8</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Comune di albissola marina</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizio postale del Comune Gennaio 2016</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2100.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-01-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2100.0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>POSIZIONAMENTO TRANSENNE E SEGNALETICA VERTICALE IN OCCASIONE GARA CICLISTICA MILANO- SANREMO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02689670103</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COOP SOC IL RASTRELLO AR.L.                 VIA GRETO DI CORNIGLIANO 6R               16152 GENOVA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02689670103</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COOP SOC IL RASTRELLO AR.L.                 VIA GRETO DI CORNIGLIANO 6R               16152 GENOVA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>250.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-19</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>250.0</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>SOSTITUZIONE ELETTROPOMPA AD IMMERSIONE A SERVIZIO DEL SOTTOPASSO PEDONALE S.S. 1 AURELIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>FRMJDO95D41A145C</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JF SISTEMI ELETTRICI DI JODIE FORMENTI      VIA POGGIO DEL SOLE SUP. 1/2                  17012 ALBISSOLA MARINA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>FRMJDO95D41A145C</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JF SISTEMI ELETTRICI DI JODIE FORMENTI      VIA POGGIO DEL SOLE SUP. 1/2                  17012 ALBISSOLA MARINA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>650.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-07-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>650.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Comune</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>impegno abbonamento banche dati deagostini anno 2017-2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Wolter Kluwer Italia srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Wolter Kluwer Italia srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1560.96</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1560.96</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO BANDIERE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03415020100</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CANEPA&amp;CAMPI SRL                                 VIA VAL LERONE 21                  16011ARENZANO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03415020100</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CANEPA&amp;CAMPI SRL                                 VIA VAL LERONE 21                  16011ARENZANO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>205.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-05-30</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>205.0</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO BANDIERE  BLU</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04023481007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FEE ITALIA ASSOCIAZIONE                  VIA TRONTO 20                   00198 ROMA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04023481007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FEE ITALIA ASSOCIAZIONE                  VIA TRONTO 20                   00198 ROMA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>71.31</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-06-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-08-02</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>71.31</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA BANNER INFORMATIVO LAVORI REALIZZAZIONE GIARDINO DEL SOLE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>SxS SRL                                          VIA NS. SIGNORA DELL'OLMO 7                   17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01400550990</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SxS SRL                                          VIA NS. SIGNORA DELL'OLMO 7                   17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>200.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-05-02</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>200.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI CORDOLI STRADALI  E PROTEZIONE PERCORSO PEDONALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ROBLES SRL                                   VIA MAESTRI DEL LAVORO 14                    46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE</ragioneSociale>
                </partecipante>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>ROBLES SRL                                   VIA MAESTRI DEL LAVORO 14                    46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>251.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-15</dataInizio>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>IMPEGNO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA FIAT PANDA DW487RJ</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>DUE DI SERVICE SRL VIA PARASIO N.52/48 VARAZZE (SV)</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>DUE DI SERVICE SRL VIA PARASIO N.52/48 VARAZZE (SV)</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>116.46</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-02-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>SOSTITUZIONE LAMPADE DI ILLUMINAZIONE AREA GIOCO CAMPO DA CALCIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>FRMJDO95D41A145C</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JF SISTEMI ELETTRICI DI JODIE FORMENTI      VIA POGGIO DEL SOLE SUP. 1/2                  17012 ALBISSOLA MARINA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>FRMJDO95D41A145C</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JF SISTEMI ELETTRICI DI JODIE FORMENTI      VIA POGGIO DEL SOLE SUP. 1/2                  17012 ALBISSOLA MARINA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>980.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-10-03</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>980.0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>LAVORI SOMMA URGENZA FOGNATURA VIA MASSARDO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>OLIVIERI CARLO             VIA XXV APRILE 3                 17011 ALBISOLA SUPERIORE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>OLIVIERI CARLO             VIA XXV APRILE 3                 17011 ALBISOLA SUPERIORE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1731.08</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-11-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1731.08</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>ARCOUFFICIO VIA BUSCAGLIA 28R SAVONA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>642.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-08-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>VIDEO ISPEZIONE FOGNATURA A SERVIZIO SCUOLA MEDIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>IMPRESA BOVERO SRL                                           VIA SABAZIA 26/4                 17047 VADO LIGURE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01659190092</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMPRESA BOVERO SRL                                           VIA SABAZIA 26/4                 17047 VADO LIGURE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>829.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-05-30</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>829.8</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>SERVIZIO AGGIORNAMENTO ED ALLINEAMENTO DELLE INFORMAZIONI NEL SID</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>LTRMRZ65B24E038E</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LATORRACA MAURIZIO                                     VIA FEDERICO FELLINI 75/H             70023 GIOIA DEL COLLE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>LATORRACA MAURIZIO                                     VIA FEDERICO FELLINI 75/H             70023 GIOIA DEL COLLE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1230.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-25</dataInizio>
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            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI ELEVATORI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00719660094</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELEVATOR GENOVA SRL                                       VIA MASSAIA 9R                  16152 GENOVA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>953.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>953.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER PRATICHE VINCOLO IDROGEOLOGICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>SMMSNO69A70D969W</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SONIA SOMMARIVA        CORSO TARDY E BENECH 18/14                       17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>SMMSNO69A70D969W</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SONIA SOMMARIVA        CORSO TARDY E BENECH 18/14                       17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1353.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-11-24</dataUltimazione>
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            <oggetto>IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE DISSUASORI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>GESTOPARK  VIA DELLE INDUSTRIE N.226/E ALBISSOLA MARINA (sv)</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GESTOPARK  VIA DELLE INDUSTRIE N.226/E ALBISSOLA MARINA (sv)</ragioneSociale>
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                <denominazione>Comune di albissola marina</denominazione>
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            <oggetto>Acquisto di n° 19 dispositivi di firma digitale ad uso dipendenti comunali</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>C.C.I.A.A. RIVIERE DI LIGURIA - IM - SP - SV</ragioneSociale>
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            <oggetto>impegno di spesa per sostituzione apparecchiature informatiche guaste</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>COMUNE ALBISSOLA MARINA</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO BLOCCHI AUTORICALCANTI PER PERMESSO SEPPELLIMENTI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE INCASSO SU TRANSAZIONE PARCOMETRI CON CARTE DI CREDITO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <aggiudicatario>
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            <oggetto>ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO IL NUOVO GIARDINO DEL SOLE. LAVORI DI DEMOLIZIONE E SCAVO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>CARLINI EZIO                  VIA CAVIGLIA 13           17047 VADO LIGURE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>CARLINI EZIO                  VIA CAVIGLIA 13           17047 VADO LIGURE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2300.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>ADEGUAMENTO IMPIANTO TERMICO PRESSO SCUOLA ELEMENTARE PER VERIFICA INAIL DA APRTE DI ARPAL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01709290090</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OCCLIM SRL                           VIA VALLETTA S.CRISTOFORO 17             17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01709290090</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OCCLIM SRL                           VIA VALLETTA S.CRISTOFORO 17             17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1150.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-10</dataInizio>
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            <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PISANO DEMOLIZIONI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01534900095</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTODEMOLIZIONE PISANO DI PISANO SAMUELE E C. S.A.S. VIA ALLA PACE 43 ALBISOLA SUPERIORE (SV)</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01534900095</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTODEMOLIZIONE PISANO DI PISANO SAMUELE E C. S.A.S. VIA ALLA PACE 43 ALBISOLA SUPERIORE (SV)</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>393.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-06-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-07-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI DESTINATA A MIGLIORARE LA FUNZIONALITA' DEI CIMITERI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05213290967</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ETICA SRL                           VIA UBERTI 6                              20129 MILANO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05213290967</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ETICA SRL                           VIA UBERTI 6                              20129 MILANO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1100.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-09-15</dataInizio>
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            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00793460098</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDILCELLE SAS                            VIA SANDA 89                  17015 CELLE LIGURE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00793460098</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDILCELLE SAS                            VIA SANDA 89                  17015 CELLE LIGURE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1031.7</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2016-10-28</dataInizio>
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            <oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO STAMPANTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MISCO SISTEMAX S.R.L. LACCHIARELLA (MI)</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MISCO SISTEMAX S.R.L. LACCHIARELLA (MI)</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>289.25</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2016-10-22</dataInizio>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE GIARDINO DEL SOLE ARREDO URBANO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>GIOCO ARREDO SERVICE SNC                                VIA VALLETTA S.CRISTOFORO 28 A    17100 SAVONA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GIOCO ARREDO SERVICE SNC                                VIA VALLETTA S.CRISTOFORO 28 A    17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1400.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-20</dataInizio>
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                <denominazione>COMUNE ALBISSOLA MARINA</denominazione>
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            <oggetto>POLIZZA COPERTURA INCENDIO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-12-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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            <oggetto>servzio gestione programmi informatici tributari</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>DEDAGROUP SPA LOC.PALAZZINE N. 120/F - 38014  GARDOLO (TN)</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>DEDAGROUP SPA LOC.PALAZZINE N. 120/F - 38014  GARDOLO (TN)</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>5310.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-06-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA MOTOCICLO LIBERTY TG.CP52831</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>MOTOMECCANICA S.N.C. DI SOSSELLA  E CUTRUPI  VIA DEI SIRI 14 ALBISOLA SUPERIORE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MOTOMECCANICA SNC DI SOSSELLA E CUTRUPI</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MOTOMECCANICA S.N.C. DI SOSSELLA  E CUTRUPI  VIA DEI SIRI 14 ALBISOLA SUPERIORE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>482.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-20</dataUltimazione>
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                <denominazione>Comune di albissola marina</denominazione>
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            <oggetto>Servizio Telepass 2016</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>Comune di albissola marina</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizio Telepass 2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>164.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE OCCORRENTE AI CANTONIERI  PER LE NORMALI ATTIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-07-26</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA PER ASILO NIDO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ANTICA FERRAMENTA DEL POZZO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ANTICA FERRAMENTA DEL POZZO</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2016-12-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FESTA PER LA BANDIERA BLU</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00955620091</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PROGETTO CITTA' COOP     SOCIALE                    CORSO ITALIA 13/2   17100 SAVONA</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>00955620091</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PROGETTO CITTA' COOP     SOCIALE                    CORSO ITALIA 13/2   17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>690.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-07-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-10-19</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>690.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>SERVIZIO DI STAMPA DI ELABORATI GRAFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>CENTROCOPIE SNC    PIAZZA DEL POPOLO 18 - 20 R                                      17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00981000094</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTROCOPIE SNC    PIAZZA DEL POPOLO 18 - 20 R                                      17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>739.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-10-21</dataInizio>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>GIOCHI SPORTIVI SCOLASTICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>MARKAS SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>100.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-06-15</dataUltimazione>
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                <denominazione>COMUNE ALBISSOLA MARINA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO CONSULENZA LEGALE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>DLLSLL74R49I480F</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DELLA ROSA ISABELLA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>DLLSLL74R49I480F</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DELLA ROSA ISABELLA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>6400.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-12-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>INCARICO GEOM SCHIAPPACASSE C/O STUDIO TECN. ASS.GEOSET PER RILIEVO PLANOALTIMETRICO PARCO FARAGGIANA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>GEOM SCHIAPPACASSE A.   STUDIO GEOSET                  VIA PALEOCAPA 21/A/6                                  17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01195690092</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GEOM SCHIAPPACASSE A.   STUDIO GEOSET                  VIA PALEOCAPA 21/A/6                                  17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>400.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-16</dataInizio>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RILASCIO DEI CONTRASSEGNI RESIDENTI FAVORE DEDAGROUP</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>DEDAGROUP S.P.A. LOCALITA' PALAZZINE GARDOLO (TN) 38014</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01763870225</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEDAGROUP S.P.A. LOCALITA' PALAZZINE GARDOLO (TN) 38014</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4800.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-11-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TARGA TOPONOMASTICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>FABBRICA CERAMICHE MAZZOTTI GIUSEPPE 1903 VIALE MATTEOTTI 29 ALBISSOLA MARINA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>FABBRICA CERAMICHE MAZZOTTI GIUSEPPE 1903 VIALE MATTEOTTI 29 ALBISSOLA MARINA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>135.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-07-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-09-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>INCARICO PRESENTAZIONE OSSERVAZIONI REGIONE MODIFICA PIANI DI BACINO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>VZZGBT65B06I480O</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VEZZOLLA GIAMBATTISTA                        VIA BOTTINI 27                    17015 CELLE LIGURE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>VZZGBT65B06I480O</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VEZZOLLA GIAMBATTISTA                        VIA BOTTINI 27                    17015 CELLE LIGURE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1000.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-08-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-10-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1000.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>RIPARAZIONE MOTORE VENTILATORE IMPIANTO RISCALDAMENTO A SERVIZIO PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01709290090</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OCCLIM SRL                           VIA VALLETTA S.CRISTOFORO 17             17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01709290090</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OCCLIM SRL                           VIA VALLETTA S.CRISTOFORO 17             17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>650.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-23</dataInizio>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>servzio sportello per calcolo IMU e TASI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01694660091</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.D. SERVIZI di De Angelis Daniele Via N.S. Degli Angeli - 17100  SAVONA (SV)</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>S.D. SERVIZI di De Angelis Daniele Via N.S. Degli Angeli - 17100  SAVONA (SV)</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5000.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FIAT PANDA 4X4</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>NUOVA DEL CAR 2 SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>NUOVA DEL CAR 2 SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>8196.72</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-16</dataInizio>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>INTEGRAZIONE LAVORI DI SOSTITUZIONE INTERUTTORI QUADRO ELETTRICO CAMPO SPORTIVO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>JF SISTEMI ELETTRICI       VIA POGGIO DEL SOLE SUPERIORE 1/2      17012 ALBISSOLA MARINA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>FRMJDO95D41A145C</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JF SISTEMI ELETTRICI       VIA POGGIO DEL SOLE SUPERIORE 1/2      17012 ALBISSOLA MARINA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>190.0</importoAggiudicazione>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA VESTIARIO E KIT PRONTO SOCCORSO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>COBER SRL                     VIA GARIBALDI 72    17011 ALBISOLA SUPERIORE</ragioneSociale>
                </partecipante>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00918700097</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COBER SRL                     VIA GARIBALDI 72    17011 ALBISOLA SUPERIORE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1300.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO RIMOZIONI PERIODO 01/11/2016 30/11/2016 E 01/01/2017 31/01/2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MTTGRI70S15I480M</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINA MOTORSPORT VIA PIAVE 33/13D VADO LIGURE (sv)</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>MTTGRI70S15I480M</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINA MOTORSPORT VIA PIAVE 33/13D VADO LIGURE (sv)</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1934.43</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA ALIENAZIONE BENI IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>PUBLIKOMPASS SPA                      VIA LUGARO 15 10126 TORINO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>780.0</importoAggiudicazione>
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            <importoSommeLiquidate>780.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>servizio riscossione ruoli TARI emessi nel 2016</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>Equitalia Servizi di Risscossione SpAVia Grezar 14 00142 Roma</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>Equitalia Servizi di Risscossione SpAVia Grezar 14 00142 Roma</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>15097.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01598460085</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VS SICURA SNC DI F. DEL SORBO E A. ROSSIN  VIA LAMARMORA 309 SANREMO (IM)</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>597.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-31</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Comune di albissola marina</denominazione>
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            <oggetto>Fornitura di materiale di cancelleria e   carta per fotocopiatrici ad uso uffici comunali Marzo 2016</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00952090090</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARCOUFFICIO SAS di Faraut Fabrizio Incolto Enrico &amp; C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00952090090</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARCOUFFICIO SAS di Faraut Fabrizio Incolto Enrico &amp; C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>491.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>491.8</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE ALBISSOLA MARINA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI ED ADEMPIMETNI CONNESSI NONCHE' INVIO TELEMATICO DENUNCE MESILI E MODELLI FISCALI 2017/2019</oggetto>
            <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00572290047</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALMA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00572290047</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALMA SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AMPLIAMENTO SEGNALETICA VERTICALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01591000094</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IL GIARDINO PIU' BELLO DI AMEDEO LORENZO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01591000094</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IL GIARDINO PIU' BELLO DI AMEDEO LORENZO</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2017-01-27</dataUltimazione>
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            <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA MONTASCALE PRESSO LA SCUOLA MEDIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ELEVATOR GENOVA SRL                                       VIA MASSAIA 9R                  16152 GENOVA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02976920104</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELEVATOR GENOVA SRL                                       VIA MASSAIA 9R                  16152 GENOVA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>330.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-12-06</dataInizio>
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            <oggetto>IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE DISSUASORI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>GESTOPARK  VIA DELLE INDUSTRIE N.226/E ALBISSOLA MARINA (sv)</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00507860096</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GESTOPARK  VIA DELLE INDUSTRIE N.226/E ALBISSOLA MARINA (sv)</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4440.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-07-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-09-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>EDILCELLE SAS                            VIA SANDA 89                  17015 CELLE LIGURE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00793460098</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDILCELLE SAS                            VIA SANDA 89                  17015 CELLE LIGURE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>517.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-12-14</dataInizio>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>SOSTITUZIONE VETRI INFISSI NELLA CASA COMUNALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01016570093</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIMONE RICCARDO SNC                                                        VIA BARTOLI 33 R                   17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>01016570093</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIMONE RICCARDO SNC                                                        VIA BARTOLI 33 R                   17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>250.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-06-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-08-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>250.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MESSA IN SICUREZZA FORZOSA ARBUSTI E INFESTANTI IN VIA PITTALODOLA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02689670103</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IL RASTRELLO COOP SOCIALE                               VIA GRETO DI CORNIGLIANO  6 R                               16152 GENOVA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>IL RASTRELLO COOP SOCIALE                               VIA GRETO DI CORNIGLIANO  6 R                               16152 GENOVA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1500.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-08-08</dataInizio>
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                <denominazione>Comune di albissola marina</denominazione>
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            <oggetto>Acquisto biglietti aerei Genova -Roma A/R per partecip. Assessore Lodovisi a manifestaz. consegna "bandiera blu"</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00465410090</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VERDAZZURRO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00465410090</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VERDAZZURRO SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>363.39</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-02</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-09-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>363.39</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE ALBISSOLA MARINA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA FOGLI PER STAMPA LISTE ELETTORALI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00163810047</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.F.E.L. SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>105.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-04</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>INTEGRAZIONE SISTEMAZIONE IMPIANTO IDROSANITARIO PER ALLESTIMENTO SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>LZZMSM74M23I480G</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LUZZO MASSIMILIANO                  VIA DEI CONRADI 66/4                                    17011 ALBISOLA SUPERIORE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>LZZMSM74M23I480G</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LUZZO MASSIMILIANO                  VIA DEI CONRADI 66/4                                    17011 ALBISOLA SUPERIORE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>440.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-08-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-08-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>440.0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF41A8D888</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA MATERIALE CANTONIERI PER LE NORMALI ATTIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>FRRLSN53C22Z600N</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANTICA FERRAMENTA DEL POZZO SAS                                 VIA REPETTO 45                   17012 ALBISSOLA MARINA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>FRRLSN53C22Z600N</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANTICA FERRAMENTA DEL POZZO SAS                                 VIA REPETTO 45                   17012 ALBISSOLA MARINA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>819.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-07-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-07-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>501.64</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF51AD6599</cig>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO SOFTWARE GM SUAP COMMERCIO GM PROTOCOLLO INFORMATICO PER IL SUAP GESTIONE ASSOCIATA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00595270042</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECHNICAL DESIGN SRL                                     VIA G.BOSCO 7 D                    12100 CUNEO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00595270042</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECHNICAL DESIGN SRL                                     VIA G.BOSCO 7 D                    12100 CUNEO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>12590.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-07-28</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF615DA2A0</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>COMUNICAZIONI POSTALI SULLA RACCOLTA RIFIUTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA           VIALE EUROPA 190          00144 ROMA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA           VIALE EUROPA 190          00144 ROMA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4392.22</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-07-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-08-24</dataUltimazione>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>SMALTIMENTO PAVIMENTAZIONE IN GOMMA PER REALIZZAZIONE GIARDINO DEL SOLE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>FG RICICLAGGI SRL             VIA STALINGRADO 50                                     17014 CAIRO M.TTE</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05991130013</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FG RICICLAGGI SRL             VIA STALINGRADO 50                                     17014 CAIRO M.TTE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05991130013</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FG RICICLAGGI SRL             VIA STALINGRADO 50                                     17014 CAIRO M.TTE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>963.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-29</dataUltimazione>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>RIPARAZIONE PALETTA GOMMATA FOREDIL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>COMAI SERVICE SRL                       REG TORRE PERNICE 11/E                                           17031 ALBENGA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>COMAI SERVICE SRL                       REG TORRE PERNICE 11/E                                           17031 ALBENGA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>295.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-07-07</dataInizio>
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                <denominazione>COMUNE ALBISSOLA MARINA</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA STAMPATI VARI PER SEZIONI ELETTORALI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MYO srl - VIA SANTARCANGIOLESE N. 6  TORRIANA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>MYO srl - VIA SANTARCANGIOLESE N. 6  TORRIANA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>58.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-10-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-04</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Comune di albissola marina</denominazione>
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            <oggetto>Fornitura   toner e cartucce per stampanti ad uso uffici comunali Febbraio 2016</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ARCOUFFICIO SAS di Faraut Fabrizio Incolto Enrico &amp; C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00952090090</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARCOUFFICIO SAS di Faraut Fabrizio Incolto Enrico &amp; C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>491.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-02-29</dataUltimazione>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO SPOGLIATOIO OPERAI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>OCCLIM SRL                           VIA VALLETTA S.CRISTOFORO 17             17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>OCCLIM SRL                           VIA VALLETTA S.CRISTOFORO 17             17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>330.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-30</dataInizio>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>RITIRO E SMALTIMENTO INGOMBRANTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05991130013</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FG RICICLAGGI SRL                  VIA STALINGRADO 50                                         17014 CAIRO MONTENOTTE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05991130013</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FG RICICLAGGI SRL                  VIA STALINGRADO 50                                         17014 CAIRO MONTENOTTE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1808.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-09-12</dataUltimazione>
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                <denominazione>Comune</denominazione>
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            <oggetto>impegno di spesa per implementazione nuove procedure informatiche Dedagroup</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01763870225</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Dedagroup spa</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01763870225</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Dedagroup spa</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4113.11</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4113.11</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE ALBISSOLA MARINA</denominazione>
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            <oggetto>PULIZIA IGIENIZZAZIONE LOCALI SCOLASTICI ADIBITI A SEGGIO ELETTORALE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01425710090</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOLIDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - VIA RELLA 1/4 SAVONA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01425710090</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOLIDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - VIA RELLA 1/4 SAVONA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>189.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-04</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
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            <cig>ZFA1332662</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>compensazione delle entrate tributarie ICI e IMU con le fatture emesse dalle società affidatarie_accertamento e impegno per aggio spettante sulle somme effettivamente riscosse</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02971560046</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AREARISCOSSIONI srl VIA TORINO N. 10/B - 12084  MONDOVI' (CN)</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02971560046</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AREARISCOSSIONI srl VIA TORINO N. 10/B - 12084  MONDOVI' (CN)</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>40000.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>40000.0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZFA1CEB229</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO PER L NORMALI ATTIVITA' DEI CANTONIERI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>LVRCRL34R04I901H</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OLIVIERI CARLO             VIA XXV APRILE 3                 17011 ALBISOLA SUPERIORE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>LVRCRL34R04I901H</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OLIVIERI CARLO             VIA XXV APRILE 3                 17011 ALBISOLA SUPERIORE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1270.0</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
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