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        <titolo>Pubblicazione 1 legge 190</titolo>
        <abstract>Pubblicazione 1 
legge 190</abstract>
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        <entePubblicatore>COMUNE DI ALBISSOLA MARINA</entePubblicatore>
        <dataUltimoAggiornamentoDataset>2015-12-31</dataUltimoAggiornamentoDataset>
        <annoRiferimento>2015</annoRiferimento>
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        <licenza>IODL</licenza>
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            <oggetto>MANUTEZIONE IMPIANTI E PUNTI LUCE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ENEL SOLE SRL                 VIA BERUTO 18 20131 MILANO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ENEL SOLE SRL                 VIA BERUTO 18 20131 MILANO</ragioneSociale>
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            <oggetto>LAVORAZIONI COMPLEMENTARI ALL'ESECUZIONE DI NUOVI MARCIAPIEDI IN VIALE FARAGGIANA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>SACCHI ALBERTO SRL                                          VIA GARRONI 11 R                  17100 SAVONA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>10000.0</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI E SPAZZAMENTO</oggetto>
            <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>SAT SPA                                         VIA SARDEGNA 2                17047 VADO LIGURE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SAT SPA                                         VIA SARDEGNA 2                17047 VADO LIGURE</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>851486.0</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO, PRETRATTAMENTO E TRIBUTO REGIONALE IN DISCARICA DEI RSU</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>RAMOGNINA AMBIENTE SRL                     VIA PASSIONE 1                   20122 MILANO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>275000.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>275000.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO GESTIONE SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>COOP SOC. LA FLACA  A RL                   VIA NEGRI 62/2                  17012 ALBISSOLA MARINA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COOP SOC LIGURIA SERVIZI ARL                               C.SO V. VENETO 23         17100 SAVONA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COOP SOC. L'ALTROMARE                        VIA BEVILACQUA 3          17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
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                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>COOP SOC. LA FLACA  A RL                   VIA NEGRI 62/2                  17012 ALBISSOLA MARINA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>33000.0</importoAggiudicazione>
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            <importoSommeLiquidate>33000.0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>LAVORAZIONI A MISURA RELATIVI AL CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>IL RASTRELLO COOP SOC.                                   VIA GRETO DI CORNIGLIANO                 16152 GENOVA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>IL RASTRELLO COOP SOC.                                   VIA GRETO DI CORNIGLIANO                 16152 GENOVA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>12000.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-10-03</dataInizio>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>estensione polizza assicurativa</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>MARSH SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>INSTALLAZIONE PALO ILLUMINAZIONE NOTTURNA PARCHEGGIO POVERELLE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>JF SISTEMI ELETTRICI                        VIA POGGIO DEL SOLE SUPERIORE 1/2     17012 ALBISSOLA M</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>FRMJDO95D41A145C</codiceFiscale>
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                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1250.0</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2015-06-16</dataInizio>
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            <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONE NON SOLO PIANO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>DITTA MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>700.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-07-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-07-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELEVATORI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ELEVATOR GENOVA SRL                                    VIA MASSAIA 9/R              16152 GENOVA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ELEVATOR GENOVA SRL                                    VIA MASSAIA 9/R              16152 GENOVA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>375.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-11-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>375.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA AREA MUSEALE VIA ORATORIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>FRMJDO95D41A145C</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JF SISTEMI ELETTRICI                        VIA POGGIO DEL SOLE SUPERIORE 1/2     17012 ALBISSOLA M</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>FRMJDO95D41A145C</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JF SISTEMI ELETTRICI                        VIA POGGIO DEL SOLE SUPERIORE 1/2     17012 ALBISSOLA M</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1400.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-07-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-09-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>SISTEMAZIONE PUBBLICO ARENILE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>OLIVIERI CARLO         VIA 25 APRILE 3/5       17011 ALBISOLA SUPERIORE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>LVRCRL34R04I901H</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OLIVIERI CARLO         VIA 25 APRILE 3/5       17011 ALBISOLA SUPERIORE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>5300.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-10-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-10-20</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>5300.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI CONSERVAZIONE ELETTRONICA SOSTITUTIVA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>DEDAGROUP SPA LOC. PALAZZINE 120/F 38121 GARDOLO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01763870225</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEDAGROUP SPA LOC. PALAZZINE 120/F 38121 GARDOLO</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>280.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-10-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>280.0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA GUAR RAIL VIA DEI CERAMISTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>LAMAES VIA DELLA PACE 64                           17011 ALBISOLA SUPERIORE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>LAMAES VIA DELLA PACE 64                           17011 ALBISOLA SUPERIORE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>6000.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6000.0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SOSTITUZIONE FOGNA VIA MASSARDO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00228470092</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BETONBIT SRL                 VIA DELLA ROVERE 104                                                        17011 ALBISOLA SUPERIORE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00228470092</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BETONBIT SRL                 VIA DELLA ROVERE 104                                                        17011 ALBISOLA SUPERIORE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4000.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-06-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-07-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4000.0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>MESSA IN SICUREZZA SISTEMI DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE IN VIA INDUSTRIE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>LVRCRL34R04I901H</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OLIVIERI CARLO         VIA 25 APRILE 3/5       17011 ALBISOLA SUPERIORE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>LVRCRL34R04I901H</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OLIVIERI CARLO         VIA 25 APRILE 3/5       17011 ALBISOLA SUPERIORE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2200.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-10-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-11-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2200.0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>80078410588</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITALIA NOSTRA ONLUS</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>13618.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-11-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-06-15</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>13618.0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ALBISSOLA BUSKERS - IL NATALE DEI BIMBI EVENTO CON ARTISTI DI STRADA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>MACONDO SPETTACOLI - COOPERATIVA DIESIS</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>MACONDO SPETTACOLI - COOPERATIVA DIESIS</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2786.0</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2015-12-18</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>2786.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>SERVIZIO DERATTIZZAZIONE E DISINFEZIONE TERRITORIO COMUNALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>SWITCH 1988 SPA               VIA MACAGGI 23/3        16121 GENOVA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01404380998</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SWITCH 1988 SPA               VIA MACAGGI 23/3        16121 GENOVA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3391.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3391.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>LAVORI ELETTRICI INTERVENTO ANTISFONDELLAMENTO SCUOLA ELEMENTARE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>FRMJDO95D41A145C</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JF SISTEMI ELETTRICI                        VIA POGGIO DEL SOLE SUPERIORE 1/2     17012 ALBISSOLA M</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>JF SISTEMI ELETTRICI                        VIA POGGIO DEL SOLE SUPERIORE 1/2     17012 ALBISSOLA M</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2700.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-07-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-09-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2700.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>GRAFICA E STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE NATALE 2015</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01400550990</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SXS SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>SXS SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>630.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>630.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO E MESSA IN OPERA PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA "PARCO FARAGGIANA"</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>HOLZHOF SRL                      VIA RUPE 33                                        38017 MEZZOLOMBARDO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00458210218</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HOLZHOF SRL                      VIA RUPE 33                                        38017 MEZZOLOMBARDO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>29260.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-24</dataInizio>
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            <oggetto>SOSTITUZIONE PIANE IN PIETRA ROTTE SU PASSEGGIATA DEGLI ARTISTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>MARMI NOTA                     VIA CIOCCHI 4                        17047 VADO LIGURE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>MARMI NOTA                     VIA CIOCCHI 4                        17047 VADO LIGURE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1730.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-29</dataInizio>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>ANIMAZIONE MUSICALE - 4 CONCERTI - NOTTI BIANCHE &amp; BLU 2015</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE CORELLI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>7050.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-07-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7050.0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ACQUISTO APPLICAZIONE WEB PER GENERAZIONE FILE XML PER ANAC</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01960650131</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASSO CONS SRL          VIA CACCIATORI DELLE ALPI 1                 22070 CAPIAGO INTINIANO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01960650131</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASSO CONS SRL          VIA CACCIATORI DELLE ALPI 1                 22070 CAPIAGO INTINIANO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>250.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-11-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>250.0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA TAVOLI SALA CONGRESSI MUDA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01432820999</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MALPELI MAURO         VIA BORGO PINO 2            16138 GENOVA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>MALPELI MAURO         VIA BORGO PINO 2            16138 GENOVA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3920.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-05-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-07-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3920.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA ARREDI PER I BAGNI SITI NEL PALAZZO COMUNALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02555860010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GOLMAR ITALIA SPA          C.SO UNIONE SOVIETICA 603                   10100 TORINO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02555860010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GOLMAR ITALIA SPA          C.SO UNIONE SOVIETICA 603                   10100 TORINO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1236.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1236.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA STRUMENTAZIONE MUSICALE PER SCUOLA DI MUSICA COMUNALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>BRSLRN66C58I480H</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DITTA KONCERTO DI LORENA BRESSAN</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>BRSLRN66C58I480H</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DITTA KONCERTO DI LORENA BRESSAN</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>771.31</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>771.31</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>materiale promozionale estate 2015</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>SXS SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>AUTOCERTIFICAZIONE IMPIANTI TERMICI PRESSO LA PROVINCIA DI SAVONA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SISTEMA DI CHIUSURA/APERTURA CON COMANDO REMOTO CANCELLI CIMITERI COMUNALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>SISTEMI ELETTRICI DI JF                                         VIA POGGIO DEL SOLE SUPERIORE  1                  17012 ALBISSOLA M.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2600.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA MANIFESTI PER CELEBRAZIONI IV NOVEMBRE 2015</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>VERIFICA ISPETTIVA DI MANTENIMENTO CERTIFICAZIONE AMBIENTALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>RINA SERVICES SPA           VIA CORSICA 12           16128 GENOVA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>RINA SERVICES SPA           VIA CORSICA 12           16128 GENOVA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2100.0</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2015-05-01</dataInizio>
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            <oggetto>INDAGINI DIAGNOSTICHE SU ELEMENTI STRUTTURALI SCUOLA MEDIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>TECNOINDAGINI SRL               VIA FILZI 58                     CORMANO</ragioneSociale>
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            <oggetto>INTEGRAZIONE PER SERVIZI CIMITERIALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ETICA SRL                          VIA UBERTI 6                               20129 MILANO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>ETICA SRL                          VIA UBERTI 6                               20129 MILANO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>9000.0</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2015-12-07</dataInizio>
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            <oggetto>RICONFORMAZIONE DELLA FOCE DEL SANSOBBIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>COMET S.R.L.          VIA MONTEGRAPPA 41/1                              17019 VARAZZE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>4950.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-09-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-10-20</dataUltimazione>
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            <oggetto>INDAGINI DIAGNOSTICHE SU ELEMENTI NON  STRUTTURALI SCUOLA ELEMENTARE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>06383520969</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06383520969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNOINDAGINI SRL               VIA FILZI 58                     CORMANO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3000.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-29</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>3000.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>PROGETTO SEGNALETICA PERCORSO MUDA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MRNVLR73C57I480O</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>7 VICOCREMA MULTISTUDIO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>11440.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-31</dataInizio>
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            <oggetto>LAVORI DI  ADEGUAMENTO E INSTALLAZIONE PENSILINA BUS VIA INDUSTRIE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ALCE S.R.L.                  VIA NIZZA 2                      17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ALCE S.R.L.                  VIA NIZZA 2                      17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <oggetto>ACQUISTO DI PANCHINE E ARREDO URBANO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>METALCO SRL                VIA DELLA FORNACE 44                                       33023 RESANA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>15142.0</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>INTERVENTI DI CARPENTERIA METALLICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>GIO.VANNI SNC                                VIA INDUSTRIE 228               17012 ALBISSOLA MARINA</ragioneSociale>
                </partecipante>
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            <oggetto>ACQUISTO PIASTRELLE DA UTILIZZARE PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE ALLA PAVIMENTAZIONE SCUOLA ELEMENTARE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>323.0</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ARREDI SCUOLA SECONDARIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>VEMAR DI MANZIONE RAFFAELA</ragioneSociale>
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            <oggetto>ACQUISTO SMALTI E VERNICI PER PITTURA ARREDI URBANI E LOCALI DI EDIFICI COMUNALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>RUSSOTTO VERNICIATURE SNC             VIA DELL'ARTIGIANATO 47                                  17024 FINALE LIGURE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
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            <importoAggiudicazione>315.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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            <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO E SOSTITUZIONE ESTINTORI FUORI USO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ALMA SRL                            VIA CRISPI 363                       17027 PIETRA LIGURE</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1938.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
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            <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE PULIZIA SCUOLA INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>972.09</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI IN VETRO PER ALLESTIMENTO MUDA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>VETRERIA CASASSA                 VIA VERDI 75                            SPOTORNO</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>8075.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-30</dataInizio>
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            <oggetto>IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO VARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>SISTEMAX ITALY SRL  IL GIRASOLE 2/A 20084 LACCHIARELLA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>SISTEMAX ITALY SRL  IL GIRASOLE 2/A 20084 LACCHIARELLA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>85.27</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-07-01</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>85.27</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA REGISTRI E ARREDI SCUOLE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DITTA BORGIONE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DITTA BORGIONE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1116.7</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-10-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-11-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1116.7</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>IMPEGNO AGGIORNAMENTO SOFTWARE UFFICI FINANZIARI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06711271004</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GESINT SRL VIA DELLE TRIREMI 45 00121 ROMA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06711271004</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GESINT SRL VIA DELLE TRIREMI 45 00121 ROMA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>600.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>600.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>INDAGINI DIAGNOSTICHE SU ELEMENTI NON  STRUTTURALI SCUOLA MEDIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06383520969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNOINDAGINI SRL               VIA FILZI 58                     CORMANO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06383520969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNOINDAGINI SRL               VIA FILZI 58                     CORMANO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3000.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2016</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05213290967</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ETICA SRL                          VIA UBERTI 6                               20129 MILANO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05213290967</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ETICA SRL                          VIA UBERTI 6                               20129 MILANO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>28600.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-31</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>28600.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto grafiche stampe materiale promozionale primavera 2015</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01400550990</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SXS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01400550990</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SXS SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>950.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-04-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>950.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>INCARICO PER VERIFICA E MESSA A NORMA IMPIANTI ELETTRICI SCUOLA MATERNA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00986040095</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO ING. TORRI                 VIA CAVOUR 30                    17051 ANDORA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00986040095</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO ING. TORRI                 VIA CAVOUR 30                    17051 ANDORA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1600.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1600.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>STAMPA DI ELABORATI GRAFICI PER UFFICIO TECNICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00981000094</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO COPIE SNC      PIAZZA DEL POPOLO    17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00981000094</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO COPIE SNC      PIAZZA DEL POPOLO    17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>325.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-09-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-11-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>325.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SCALA IN ALLUMINIO PER CIMITERO BROGIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09498220152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCALE DC  SRL                     VIA F.LLI ROSSELLI 44  20090 FIZZONASCO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09498220152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCALE DC  SRL                     VIA F.LLI ROSSELLI 44  20090 FIZZONASCO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>370.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>370.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>MANUTENZIONE CONDIZIONATORE PRESSO IL COMPUTER CENTRALE DEL COMUNE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>BTAGPP59C25C306G</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ABBATE GIUSEPPE       VIA TRILUSSA 18       17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>BTAGPP59C25C306G</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ABBATE GIUSEPPE       VIA TRILUSSA 18       17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>380.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-05-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-06-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>380.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PROMOZIONE SU SECOLO XIX E STAMPE PER NPTTI BIANCO BLU DEL 17 LUGLIO E 7 AGOSTO 2015</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00847070158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUBLIKOMPASS S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00847070158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUBLIKOMPASS S.P.A.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>850.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-07-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>850.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>materiale promozionale manifestazione estiva</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>SXS srl</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>01400550990</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SXS srl</ragioneSociale>
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            <oggetto>SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI ED ELETTRONICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>COOP SOCIALE IL MIGLIO VERDE              VIA NIZZA  SN                         17100 SAVONA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COOP SOCIALE IL MIGLIO VERDE              VIA NIZZA  SN                         17100 SAVONA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>8450.0</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>rinfresco per manifestazione</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-08-07</dataInizio>
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            <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER HOSTING E MANUTENZIONE SITO INTERNET</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>CORE IMAGING SNC VIA GUIDOBONO 3/5 17100 SAVONA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-08-13</dataInizio>
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            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>IMPERMEABILIZZAZIONE FONTANA PASSEGGIATA DEGLI ARTISTI E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE NEI PRESSI DEI BAGNI ACQUA LIMPIDA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>JOLLY S.A.S.            VIA INDUSTRIE 222      17012 ALBISSOLA MARINA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01533480099</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JOLLY S.A.S.            VIA INDUSTRIE 222      17012 ALBISSOLA MARINA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>10000.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-05-25</dataInizio>
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            <oggetto>ACQUISTO DEFIBRILLATORE CASA DI RIPOSO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>MEDICASL DI STEFFAN LUCA                     VIA FIUME 7                                    31015 CONEGLIANO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>STFLCU76R01C957A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDICASL DI STEFFAN LUCA                     VIA FIUME 7                                    31015 CONEGLIANO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>985.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-24</dataInizio>
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            <oggetto>VERIFICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA ASILO, COMUNE E VILLA JORN</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ELLISSE SRL                                    STR. DEI RONCHI 29               10123 TORINO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08427870012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELLISSE SRL                                    STR. DEI RONCHI 29               10123 TORINO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1100.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-05-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-10-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA OBBLIGATORIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ELEVATOR GENOVA SRL                                    VIA MASSAIA 9/R              16152 GENOVA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00719660094</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELEVATOR GENOVA SRL                                    VIA MASSAIA 9/R              16152 GENOVA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>860.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>860.0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>RIMOZIONE E SMALTIMENTO CARCASSA CAPRIOLO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01561740091</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GP SERVIZI S.N.C.        CORSO MARCONI 87                                    17021 ALASSIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01561740091</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GP SERVIZI S.N.C.        CORSO MARCONI 87                                    17021 ALASSIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>100.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-10-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-10-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>100.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>RIPARAZIONE SIRENA DEL MEZZO DI PROTEZIONE CIVILE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01142390093</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARAUTO SNC                VIA CARISSIMO E CROTTI 41                       17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01142390093</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARAUTO SNC                VIA CARISSIMO E CROTTI 41                       17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>245.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-10-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-10-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>245.0</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>servizio apertura e accoglienza casa museo jorn</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>92105000092</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASCOM ALBISSOLA MARINA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>92105000092</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASCOM ALBISSOLA MARINA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1120.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-02-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1120.0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIMOZIONE DI CARCASSA DI CAPRIOLO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01561740091</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>G.P. SERVIZI SNC                    C.SO MARCONI 87  17021 ALASSIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01561740091</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>G.P. SERVIZI SNC                    C.SO MARCONI 87  17021 ALASSIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>140.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-01-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-01-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>140.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE N 5 PUNTI LUCE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02322600541</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ENEL SOLE SRL                 VIA BERUTO 18 20131 MILANO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02322600541</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ENEL SOLE SRL                 VIA BERUTO 18 20131 MILANO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3508.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-06-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-10-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3508.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>IMPGNO ABBONAMENTO BANCHE DATI DEAGOSTINI ANNO 2015</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WOLTER KLUWER ITALIA  CENTRO DIREZIONALE MILANO FIORI 20090 ASSAGO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WOLTER KLUWER ITALIA  CENTRO DIREZIONALE MILANO FIORI 20090 ASSAGO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>250.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-05-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>250.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>IMPEGNO PER REALIZZAZIONE SOLUZIONE VIRTUALIZZATA SERVER</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01567260995</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CLEIS TECH SRL PIAZZA NUNZIATA 5 16124 GENOVA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01567260995</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CLEIS TECH SRL PIAZZA NUNZIATA 5 16124 GENOVA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>22050.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>22050.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA MANIFESTI PER XXV APRILE 2015</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00312690092</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COOP.TIPOGRAF SOC.COOP.A R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00312690092</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COOP.TIPOGRAF SOC.COOP.A R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>97.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-04-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>97.5</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA MONTASCALA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00719660094</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELEVATOR GENOVA SRL                                    VIA MASSAIA 9/R              16152 GENOVA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00719660094</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELEVATOR GENOVA SRL                                    VIA MASSAIA 9/R              16152 GENOVA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>820.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-31</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>820.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPASCIMENTO SU PUBBLICO ARENILE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01319910095</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMET S.R.L.          VIA MONTEGRAPPA 41/1                              17019 VARAZZE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01319910095</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMET S.R.L.          VIA MONTEGRAPPA 41/1                              17019 VARAZZE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3455.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-05-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3455.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>IMPEGNO PER INSTALLAZIONE SISTEMA DI VIDEOPROIEZIONE PRESSO IL MUDA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01691150096</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SISTEMI ELETTRICI DI JODIE FORMENTI VI POGGIO DEL SOLE SUP. 1/2 17012 ALBISSOLA MARINA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01691150096</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SISTEMI ELETTRICI DI JODIE FORMENTI VI POGGIO DEL SOLE SUP. 1/2 17012 ALBISSOLA MARINA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2500.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2500.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>PROGETTO SEGNALETICA PERCORSO MUDA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>GSTDNL78A28I480Y</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DANILO GIUSTO</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>GSTDNL78A28I480Y</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DANILO GIUSTO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>5500.0</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2015-12-31</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5500.0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE CAMPO DA BASKET LATO VIALE FARAGGIANA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ALCE S.R.L.                  VIA NIZZA 2                      17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ALCE S.R.L.                  VIA NIZZA 2                      17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>5980.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-31</dataInizio>
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            <oggetto>SERVICE PER MANIFESTAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>1450.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-08-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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            <oggetto>ACQUISTO ISOLE ECOLOGICHE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ID&amp;A SRL                            VIA FURA 47                                25100 BRESCIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>ID&amp;A SRL                            VIA FURA 47                                25100 BRESCIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>14640.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-24</dataInizio>
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            <oggetto>LAVORI EDILI CONNESSI ALLA SISTEMAZIONE DELLA SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>EMAS  DI BARONE E.                                  VIA PRIMO MAGGIO          17012 ALBISSOLA MARINA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>EMAS  DI BARONE E.                                  VIA PRIMO MAGGIO          17012 ALBISSOLA MARINA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>18700.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-24</dataInizio>
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            <oggetto>AMMODERNAMENTO SCULTURE DI LUCE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>JF SISTEMI ELETTRICI DI JODIE FORMENTI</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>16288.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-31</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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            <oggetto>RIPRISTINO COMPONENTI ELETTRONICI COMPLESSO VILLA JORN</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>SISTEMI ELETTRICI DI JF                                         VIA POGGIO DEL SOLE SUPERIORE  1                  17012 ALBISSOLA M.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2580.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-11-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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            <oggetto>ACQUISTO VESTIARIO PER OPERAI COMUNALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA VIA FERMI 8/10            24035 CURNO BG</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01812710166</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA VIA FERMI 8/10            24035 CURNO BG</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>491.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>VERIFICA FUNZIONALITA' CONDOTTA ACQUE BIANCHE E COSTRUZIONE POZZETTO VIA REPETTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>LVRCRL34R04I901H</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OLIVIERI CARLO         VIA 25 APRILE 3/5       17011 ALBISOLA SUPERIORE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>LVRCRL34R04I901H</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OLIVIERI CARLO         VIA 25 APRILE 3/5       17011 ALBISOLA SUPERIORE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2350.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-05-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2350.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>realizzazione delle manifestazioni di Piazza della Concordia</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00997120092</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE CORELLI</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>7450.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-06-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>PROGETTO SEGNALETICA PERCORSO MUDA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03841490109</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIGITAL LINE SRL GENOVA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03841490109</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIGITAL LINE SRL GENOVA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>10031.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-31</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>10031.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>PROGETTO SEGNALETICA PERCORSO MUDA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01675690091</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LUCA BOCHICCHIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>LUCA BOCHICCHIO</ragioneSociale>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO PRESTAZIONE SALTUARIA PER ITER ISTRUTTORIA PRATICHE VINCOLO IDROGEOLOGICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>SONIA SOMMARIVA              VIA S.FELICE 39/15                   16138 GENOVA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SONIA SOMMARIVA              VIA S.FELICE 39/15                   16138 GENOVA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3000.0</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2015-08-10</dataInizio>
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            <oggetto>SOSTITUZIONE DI ALCUNI SERRAMENTI ESTERNI PRESSO SCUOLA ELEMENTARE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>SIMONE RICCARDO SNC                                                   VIA BARTOLI 33                         17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3720.0</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>PROGETTO SEGNALETICA PERCORSO MUDA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MAZZOTTI GIUSEPPE-CERAMICHE</ragioneSociale>
                </partecipante>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>MZZGPP26H13A166R</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAZZOTTI GIUSEPPE-CERAMICHE</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>5711.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-31</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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            <oggetto>PUBBLICAZIONE AVVISO PRATICA SUAP SENTRO POLISPORTIVO FARAGGIANA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>PUBLIKOMPASS S.P.A.                              VIA LUGARO 15               10126 TORINO</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>PUBLIKOMPASS S.P.A.                              VIA LUGARO 15               10126 TORINO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>340.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-06-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-07-15</dataUltimazione>
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            <oggetto>facchinaggio per trasporto torni per manifestazione</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>IL MIGLIO VERDE - Soc. Cooperativa Sociale</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>170.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-07-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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            <oggetto>INTERVENTI DI RIPARAZIONI ELETTRICHE NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01691150096</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SISTEMI ELETTRICI DI JF                                         VIA POGGIO DEL SOLE SUPERIORE  1                  17012 ALBISSOLA M.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01691150096</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SISTEMI ELETTRICI DI JF                                         VIA POGGIO DEL SOLE SUPERIORE  1                  17012 ALBISSOLA M.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>770.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-05-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-08-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>770.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>RIPARAZIONI IDRAULICHE NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01435010093</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TERMOIDEAULICA MARCO                                   V.V. VENETO41/10              17011 ALBISOLA S.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01435010093</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TERMOIDEAULICA MARCO                                   V.V. VENETO41/10              17011 ALBISOLA S.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>565.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-05-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>565.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>ADEGUAMENTO DISPOSITIVI DI SICUREZZA IMPIANTI FOGNARI E DI SOLLEVAMENTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>92040230093</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONSORZIO DEPURAZIONE ACQUE SAVONA               VIA CARAVAGGIO              17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>92040230093</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONSORZIO DEPURAZIONE ACQUE SAVONA               VIA CARAVAGGIO              17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>21263.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-10-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE SUL LAVORO EX L. 81/2008</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03602660106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.T.A. SRL                           C.SO MONTE GRAPPA 19/2                                  16137 GENOVA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03602660106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.T.A. SRL                           C.SO MONTE GRAPPA 19/2                                  16137 GENOVA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>10920.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTI DI MARMI PER CIMITERO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>MERLI MARMI               VIA MONTEGRAPPA 39                                      17019 VARAZZE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01722270186</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MERLI MARMI               VIA MONTEGRAPPA 39                                      17019 VARAZZE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>600.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-09-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-10-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>600.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA CORONE E CUSCINI DI FIORI PER CELEBRAZIONI XXV APRILE 2015</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01594220095</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IRIDE FIORI</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>IRIDE FIORI</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>510.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-04-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>510.6</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LAVORI EFFETTUATI DAL PERSONALE ESTERNO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00793460098</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDILCELLE SAS          VIA SANDA 89                             17015 CELLE LIGURE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00793460098</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDILCELLE SAS          VIA SANDA 89                             17015 CELLE LIGURE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2050.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2050.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE VERDE VILLA JORN</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02689670103</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IL RASTRELLO COOP SOC.                                   VIA GRETO DI CORNIGLIANO                 16152 GENOVA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>IL RASTRELLO COOP SOC.                                   VIA GRETO DI CORNIGLIANO                 16152 GENOVA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5200.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-10-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5200.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>IL FAI DA TE SRL                          VIA REVELLO                   12037 CUNEO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>IL FAI DA TE SRL                          VIA REVELLO                   12037 CUNEO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>465.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-08-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-10-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>465.0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z5D17CBA03</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>IMPEGNO PER ACQUISTO COMPUTER, STAMPANTI E UPS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>SISTEMAX ITALY SRL  IL GIRASOLE 2/A 20084 LACCHIARELLA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SISTEMAX ITALY SRL  IL GIRASOLE 2/A 20084 LACCHIARELLA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1162.67</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1162.67</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>OPERE EDILI PER ALLESTIMENTO NUOVO PARCO FARAGGIANA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01611340090</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDILSCAVI                               VIA FERRIERA 3                             MAGLIOLO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01611340090</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDILSCAVI                               VIA FERRIERA 3                             MAGLIOLO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>13600.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-29</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>13600.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO ELEMENTI DI ARREDO URBANO MARKERS LUMINOSI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02281220208</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROBLES SRL                  VIA MAESTRI DEL LAVORO 14                     46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02281220208</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROBLES SRL                  VIA MAESTRI DEL LAVORO 14                     46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>928.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-24</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>928.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>INCARICO PER VERIFICA E MESSA A NORMA IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE MEDIE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00986040095</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO ING. TORRI                 VIA CAVOUR 30                    17051 ANDORA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00986040095</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO ING. TORRI                 VIA CAVOUR 30                    17051 ANDORA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2800.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2800.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI CABINE PER LA SISTEMAZIONE DELLA SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01958230508</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI MEUCCI SRL                         VIA GENOVA FORNACETTE                   56012 SAN GIOVANNI ALLA VENA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01958230508</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI MEUCCI SRL                         VIA GENOVA FORNACETTE                   56012 SAN GIOVANNI ALLA VENA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>23880.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-24</dataInizio>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO E MESSA IN OPERA DI GIOCHI PER BAMBINI GRANDI E PER DIVERSAMENTE ABILI "PARCO FARAGGIANA"</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>HOLZHOF SRL                      VIA RUPE 33                                        38017 MEZZOLOMBARDO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00458210218</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HOLZHOF SRL                      VIA RUPE 33                                        38017 MEZZOLOMBARDO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>27893.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-24</dataInizio>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>SMONTAGGIO IMPIANTI PROVVISORI ESTATE 2015</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01691150096</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JF SISTEMI ELETTRICI DI JODIE FORMENTI</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>JF SISTEMI ELETTRICI DI JODIE FORMENTI</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>500.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-09-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>500.0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>IMPEGNO AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER FATTURAZIONE ELETTRONICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>DEDAGROUP SPA LOC. PALAZZINE 120/F 38121 GARDOLO</ragioneSociale>
                </partecipante>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>700.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-05-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>700.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO IMMOBILE PIAZZA LAM</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>BTAGPP59C25C306G</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ABATE GIUSEPPE       VIA TRILUSSA 18       17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ABATE GIUSEPPE       VIA TRILUSSA 18       17100 SAVONA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>769.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-22</dataInizio>
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            <oggetto>PARERE DI ARPAL SU VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>ARPAL VIA BOMBRINI 8                     16149 GENOVA</ragioneSociale>
                </partecipante>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>ARPAL VIA BOMBRINI 8                     16149 GENOVA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>162.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-09-02</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-09-30</dataUltimazione>
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            <oggetto>REGIMAZIONE ACQUE BIANCHE VICO BRIGNA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>LVRCRL34R04I901H</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OLIVIERI CARLO         VIA 25 APRILE 3/5       17011 ALBISOLA SUPERIORE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>LVRCRL34R04I901H</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OLIVIERI CARLO         VIA 25 APRILE 3/5       17011 ALBISOLA SUPERIORE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7200.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-29</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>7200.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>Rassegna parole ubikate in mare ed ospitalità in hotel per gli autori</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>LIBRERIA UBIK SAVONA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>9549.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-06-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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            <oggetto>ACQUISTO BANDIERE BLU</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04023481007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FEE ITALIA ASSOCIAZ.              VIA TRONTO 20            00198 ROMA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04023481007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FEE ITALIA ASSOCIAZ.              VIA TRONTO 20            00198 ROMA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>142.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-05-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>142.0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ACQUISTO SALE PER MANUTENZIONE STRADALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00110420098</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>L'ORTOFRUTTICOLA            REG MASSARETTI 30                      17031 ALBENGA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00110420098</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>L'ORTOFRUTTICOLA            REG MASSARETTI 30                      17031 ALBENGA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>668.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-06-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-07-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>668.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>ANALISI FITOSTATICHE E FITOSANITARIE ESEMPLARI ARBOREI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ROBERTO TRANQUILLI                             VIA SARDEGNA 2                    17047 VADO LIGURE</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1700.0</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>SISTEMAX ITALY SRL  IL GIRASOLE 2/A 20084 LACCHIARELLA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>SISTEMAX ITALY SRL  IL GIRASOLE 2/A 20084 LACCHIARELLA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>558.36</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2015-08-13</dataInizio>
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            <oggetto>AGGIORNAMENTO, ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>STUDIO SIT SRL                         VIA BOSELLI 4/3               17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>STUDIO SIT SRL                         VIA BOSELLI 4/3               17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1600.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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            <oggetto>TRATTAMENTO ANTIODORE SU PUBBLICO ARENILE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>OLIVIERI CARLO         VIA 25 APRILE 3/5       17011 ALBISOLA SUPERIORE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>LVRCRL34R04I901H</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OLIVIERI CARLO         VIA 25 APRILE 3/5       17011 ALBISOLA SUPERIORE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>300.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-06-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-07-10</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>300.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE PORTA TAGLIAFUOCO PRESSO LA PALESTRA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>GIO.VANNI SNC                                VIA INDUSTRIE 228               17012 ALBISSOLA MARINA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>GIO.VANNI SNC                                VIA INDUSTRIE 228               17012 ALBISSOLA MARINA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1730.0</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2015-12-24</dataInizio>
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            <oggetto>INCARICO PER PROGETTO DI MESSA IN OPERA IMPIANTO RILEVAMENTO ANTICENDIO CASA DI RIPOSO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MAURO ALLAMANO   PIAZZALE PIEMONTE 14                                    17012 ALBISSOLA MARINA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
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                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>MAURO ALLAMANO   PIAZZALE PIEMONTE 14                                    17012 ALBISSOLA MARINA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1600.0</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2015-12-01</dataInizio>
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            <oggetto>SERVIZI CIMITERIALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05213290967</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ETICA SRL                          VIA UBERTI 6                               20129 MILANO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>20900.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>20900.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVA FESTIVAL DELLA LETTERATURA PER BAMBINI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>5000.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-11-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-11-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5000.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DOCCE A SERVIZIO DELLE SPIAGGE LIBERE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01574220099</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LA FLACA COOP SOC.                                     VIA NEGRI 62/2                           17012 ALBISSOLA MARINA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>LA FLACA COOP SOC.                                     VIA NEGRI 62/2                           17012 ALBISSOLA MARINA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>260.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-06-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>260.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO APPLICZIONE WEB GENERAZIONE FILE XML ANAC</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01960650131</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASSOCONS SRL                            VIA  CACCIATORI DELLE ALPI 1/A                                   22070 CAPIAGO INTIMIANO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>01960650131</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASSOCONS SRL                            VIA  CACCIATORI DELLE ALPI 1/A                                   22070 CAPIAGO INTIMIANO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1649.64</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-01-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>gestione ufficio informazioni turistiche stagione 2015</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ASCOM - ALBISSOLA MARINA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>92105000092</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASCOM - ALBISSOLA MARINA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>8500.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-04-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8500.0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI CAMPO DA CALCIO FARAGGIANA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>SISTEMI ELETTRICI DI JF                                         VIA POGGIO DEL SOLE SUPERIORE  1                  17012 ALBISSOLA M.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>SISTEMI ELETTRICI DI JF                                         VIA POGGIO DEL SOLE SUPERIORE  1                  17012 ALBISSOLA M.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1550.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-31</dataInizio>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>AUTOCERTIFICAZIONE IMPIANTI TERMICI PRESSO LA PROVINCIA DI SAVONA PER L'ANNO 2015</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01415210093</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OCCLIM SRL                            VIA VALLETTA S.CRISTOFORO 17                17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>OCCLIM SRL                            VIA VALLETTA S.CRISTOFORO 17                17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>711.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-31</dataInizio>
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            <oggetto>LAVORI DI ASFALTATURA VIA DELLA QUERCIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>SACCHI ALBERTO SRL                                          VIA GARRONI 11 R                  17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>SACCHI ALBERTO SRL                                          VIA GARRONI 11 R                  17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>16940.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-04-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>16940.0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ACQUISTO CESTINI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>METALCO SRL                VIA DELLA FORNACE 44                                       33023 RESANA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>METALCO SRL                VIA DELLA FORNACE 44                                       33023 RESANA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>13760.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-22</dataInizio>
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            <oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRESSO FG RICICLAGGI SINO AL 31/10/2015</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05991130013</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FG RICICLAGGI SRL               V STALINGRADO 50                                 17014  CAIROM.TTE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05991130013</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FG RICICLAGGI SRL               V STALINGRADO 50                                 17014  CAIROM.TTE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>10000.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-07-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-10-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>10000.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA VETRO E LATTINE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00857040091</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ECOLVETRO SRL                      LOC VESIMA                       17014 CAIRO M.TTE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00857040091</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ECOLVETRO SRL                      LOC VESIMA                       17014 CAIRO M.TTE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4890.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4890.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ABBATTIMENTO URGENTE PINO MARITTIMO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02689670103</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IL RASTRELLO COOP SOC.                                   VIA GRETO DI CORNIGLIANO                 16152 GENOVA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02689670103</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IL RASTRELLO COOP SOC.                                   VIA GRETO DI CORNIGLIANO                 16152 GENOVA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1000.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-11-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-11-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1000.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>INSTALLAZIONE IMPIANTO DOMOTICO DI ACCENSIONE AREA ESTERNA VILLA JORN</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>FRMJDO95D41A145C</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SISTEMI ELETTRICI DI JF                                         VIA POGGIO DEL SOLE SUPERIORE  1                  17012 ALBISSOLA M.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>FRMJDO95D41A145C</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SISTEMI ELETTRICI DI JF                                         VIA POGGIO DEL SOLE SUPERIORE  1                  17012 ALBISSOLA M.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5400.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5400.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>IMPIANTO ELETTRICO CON RELATIVE DICHIARAZIONI DI RISPONDENZA CAMPO SPORTIVO FARAGGIANA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00986040095</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO ING. TORRI                 VIA CAVOUR 30                    17051 ANDORA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00986040095</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO ING. TORRI                 VIA CAVOUR 30                    17051 ANDORA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
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            <oggetto>MANUTENZIONE COPERTURA PALESTRA GRANA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>GIACCHINO PAOLO  VIA ALLA MURTA'        17011 ALBISOLA SUPERIORE</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>GCCPLA65H22A166C</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIACCHINO PAOLO  VIA ALLA MURTA'        17011 ALBISOLA SUPERIORE</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>500.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-07</dataInizio>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>ANALISI ACQUA POTABILE UTILIZZATA DALLA SCUOLA DELL'INFANZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10298810010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDILABOR SC                    C.SO FRANCIA 15             10138 TORINO</ragioneSociale>
                </partecipante>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>MEDILABOR SC                    C.SO FRANCIA 15             10138 TORINO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>262.0</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2015-08-04</dataInizio>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>SERVICE AUDIO E VIDEO PER SERATA SABINA GUZZANTI - 13 AGOSTO - P.ZZA CONCORDIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01612710093</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MIXANDO di Antonella Cirio</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>MIXANDO di Antonella Cirio</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>600.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-08-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>PULIZIA CONDOTTE ACQUE METEORICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>BOVERO SRL                                  VIA SABAZIA                        17047 VADO LIGURE</ragioneSociale>
                </partecipante>
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            <importoAggiudicazione>1543.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-10-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DEL COLORE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>BRNGNN36D10G196Y</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO ARCHITETTO BRINO                          CORSO INGHILTERRA 41                                      10138 TORINO</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>GRBMRN56B50L219Y</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>BRNGNN36D10G196Y</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO ARCHITETTO BRINO                          CORSO INGHILTERRA 41                                      10138 TORINO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>GRBMRN56B50L219Y</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO ARCH. GARIBOLDI                  VIA CERNAIA 1           10121 TORINO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>8000.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-01</dataInizio>
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            <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI FORNITI DAI CAF</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>410.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
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            <oggetto>CONSULENZA GEOLOGO NEL PROCEDIMENTO PENALE FRANA POGGIO DEL SOLE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>SGA SRL                                            VIA BIXIO 20/1                              16043 CHIAVARI</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>SGA SRL                                            VIA BIXIO 20/1                              16043 CHIAVARI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1608.0</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2015-06-26</dataInizio>
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            <oggetto>COMPLETAMENTO IMPIANTO ELETTRICO CENTRO MUSEALE VIA DELL'ORATORIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>SNAGPP69R08I480X</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANE GIUSEPPE          VIA CERESA 59/2       17019 VARAZZE</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>SNAGPP69R08I480X</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>1190.0</importoAggiudicazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTI MATERIALE PER PULIZIA CIMITERI COMUNALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>00793460098</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDILCELLE SAS          VIA SANDA 89                             17015 CELLE LIGURE</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>EDILCELLE SAS          VIA SANDA 89                             17015 CELLE LIGURE</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2015-09-25</dataInizio>
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            <oggetto>TRASPORTO CIOTTOLI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MAGGIONI FERRARO TRASPORTI SRL                 VIA GARIBALDI 14                17017 MILLESIMO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05488760017</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAGGIONI FERRARO TRASPORTI SRL                 VIA GARIBALDI 14                17017 MILLESIMO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>370.0</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2015-10-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-10-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>370.0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E TRASMISSIONE DATI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>SISTEMI ELETTRICI DI JF                                         VIA POGGIO DEL SOLE SUPERIORE  1                  17012 ALBISSOLA M.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>SISTEMI ELETTRICI DI JF                                         VIA POGGIO DEL SOLE SUPERIORE  1                  17012 ALBISSOLA M.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1900.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-31</dataInizio>
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            <oggetto>RIMOZIONE E SMALTIMENTO CARCASSA DI CINGHIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>GP SERVIZI S.N.C.        CORSO MARCONI 87                                    17021 ALASSIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01561740091</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GP SERVIZI S.N.C.        CORSO MARCONI 87                                    17021 ALASSIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>100.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-06-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-06-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO COLLINARE PROROGA AL 31/12/2015</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>CONSORZIO TAXI CELLE LIGURE                 VIA COLLA 55/A             17015 CELLE LIGURE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>CONSORZIO TAXI CELLE LIGURE                 VIA COLLA 55/A             17015 CELLE LIGURE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5040.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-09-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>ACQUISTO SMALTI E RELATIVI ACCESSORI PER PITTURARE ARREDI URBANI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>RUSSOTTO VERNICIATURE SNC             VIA DELL'ARTIGIANATO 47                                  17024 FINALE LIGURE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>RUSSOTTO VERNICIATURE SNC             VIA DELL'ARTIGIANATO 47                                  17024 FINALE LIGURE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>495.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-08-17</dataInizio>
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            <oggetto>ISTALLAZIONE NUOVI PUNTI LUCE PUBBLICA ILLUMINAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ENEL SOLE SRL                 VIA BERUTO 18 20131 MILANO</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>ENEL SOLE SRL                 VIA BERUTO 18 20131 MILANO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>16044.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-01-22</dataUltimazione>
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            <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO IMMOBILE PIAZZA LAM</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>BTAGPP59C25C306G</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ABATE GIUSEPPE       VIA TRILUSSA 18       17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>BTAGPP59C25C306G</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ABATE GIUSEPPE       VIA TRILUSSA 18       17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>725.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-10-16</dataInizio>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>TPL LINEA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01556040093</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>19717.95</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-06-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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            <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GASOLIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03076310105</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-10-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-10-27</dataUltimazione>
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            <oggetto>CANCELLO AREA SGAMBAMENTO PER CANI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>GIO-VANNI S.N.C.       VIA INDUSTRIE 228           17012 ALBISSOLA MARINA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01347060095</codiceFiscale>
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                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>400.0</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2015-06-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-07-22</dataUltimazione>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>INCARICO PER VERIFICA E MESSA A NORMA IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE ELEMENTARI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00986040095</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO ING. TORRI                 VIA CAVOUR 30                    17051 ANDORA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00986040095</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO ING. TORRI                 VIA CAVOUR 30                    17051 ANDORA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3400.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3400.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>INTERVENTI DI RIPARAZIONE IDRAULICA PRESSO CAMO SPORTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>DRNMRC80S08I480M</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA       VIA ALESSANDRIA 69/2                                17011 ALBISOLA SUPERIORE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>DRNMRC80S08I480M</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA       VIA ALESSANDRIA 69/2                                17011 ALBISOLA SUPERIORE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>480.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>480.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SISTEMI DI ALLERTAMENTO PROTEZIONE CIVILE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02281220208</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROBLES SRL                  VIA MAESTRI DEL LAVORO 14                     46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02281220208</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROBLES SRL                  VIA MAESTRI DEL LAVORO 14                     46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>8600.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-22</dataInizio>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>OPERE EDILI PER REALIZZAZIONE NUOVO GIARDINO DEL SOLE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>PLLSVT67A12D600J</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POLLARA SALVATORE                                 VIA BUSCAGLIA 10/10                                    17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>PLLSVT67A12D600J</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POLLARA SALVATORE                                 VIA BUSCAGLIA 10/10                                    17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>18500.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-30</dataInizio>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>LAVORI ELETTRICI OSSARIO E LOCALE ACCESSORIO CIMITERO BROGIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ACF SISTEMI SNC               VIA CADORNA 42              17047 VADO LIGURE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01173710094</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACF SISTEMI SNC               VIA CADORNA 42              17047 VADO LIGURE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1500.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-05-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-07-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1500.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>RIPARAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI SCUOLA MATERNA E ASILO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA       VIA ALESSANDRIA 69/2                                17011 ALBISOLA SUPERIORE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
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                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA       VIA ALESSANDRIA 69/2                                17011 ALBISOLA SUPERIORE</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>610.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-24</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>610.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>IMPEGNO PER IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE DATABASE BACKUP E VMWARE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>SELESTA INGEGNERIA SPA VIA DI FRANCIA 28 16149 GENOVA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06294880965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELESTA INGEGNERIA SPA VIA DI FRANCIA 28 16149 GENOVA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>8233.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8233.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>INSTALLAZIONE IMPIANTO TELERILEVAZIONE ANTINCENDIO CASA DI RIPOSO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>FRMJDO95D41A145C</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SISTEMI ELETTRICI DI JF                                         VIA POGGIO DEL SOLE SUPERIORE  1                  17012 ALBISSOLA M.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>14500.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-24</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>14500.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO E MESSA IN OPERA DI ELEMENTI DI ARREDO E GIOCHI BIMBI "PARCO FARAGGIANA"</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00458210218</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HOLZHOF SRL                      VIA RUPE 33                                        38017 MEZZOLOMBARDO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00458210218</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HOLZHOF SRL                      VIA RUPE 33                                        38017 MEZZOLOMBARDO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>25542.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-24</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>25542.0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z9A12C9D52</cig>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIMOZIONE NIDI E DISINFESTAZIONE DA PROCESSIONARIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01404380998</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SWITCH 1988 SPA               VIA MACAGGI 23/3        16121 GENOVA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01404380998</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SWITCH 1988 SPA               VIA MACAGGI 23/3        16121 GENOVA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1900.0</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>Campagna promozionale su Radio onda Ligure</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>600.0</importoAggiudicazione>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>SISTEMAX ITALY SRL  IL GIRASOLE 2/A 20084 LACCHIARELLA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>984.54</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-08-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>984.54</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>INCARICO PRFESSIONALE  DIREZIONE LAVORI RELATIVO ALLA FORNITURA E MESSA A DIMORA ESSENZE ARBOREE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>TRNRRT69A06I480F</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROBERTO TRANQUILLI                             VIA SARDEGNA 2                    17047 VADO LIGURE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ROBERTO TRANQUILLI                             VIA SARDEGNA 2                    17047 VADO LIGURE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>500.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-06-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>500.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE SUL LAVORO EX L. 81/2008 PER L'ANNO 2016</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03602660106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STA SRL                                        CORSO MONTE GRAPPA 19/2                        16137 GENOVA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>STA SRL                                        CORSO MONTE GRAPPA 19/2                        16137 GENOVA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>10920.0</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FORNITURA GIOCHI ED ARREDAMENTI DI ARREDO GIARDINI DEL SOLE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>SARBA SPA                   VIA DEI TRASPORTI 7     41010 FOSSOLI DI CARPI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>SARBA SPA                   VIA DEI TRASPORTI 7     41010 FOSSOLI DI CARPI</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>14688.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-22</dataInizio>
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            <oggetto>SERVIZIO DI LAVAGGIO E PULIZIA ESTIVA CENTRO STORICO E PORTICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>SAT  - S.P.A.                VIA SARDEGNA 2         17047 VADO LIGURE</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01029990098</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SAT  - S.P.A.                VIA SARDEGNA 2         17047 VADO LIGURE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>11503.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-05-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-11-30</dataUltimazione>
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            <oggetto>SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO, ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>STUDIO SIT SRL                         VIA BOSELLI 4/3               17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>STUDIO SIT SRL                         VIA BOSELLI 4/3               17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1952.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-31</dataInizio>
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            <oggetto>PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA COMPLETAMENTO DI VILLA JORN</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ARCH DEMI DANILO  VIA CILEA 38/7                     17012 ALBISSOLA MARINA</ragioneSociale>
                </partecipante>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>DMEDNL56A24A166K</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARCH DEMI DANILO  VIA CILEA 38/7                     17012 ALBISSOLA MARINA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4000.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-05-15</dataInizio>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICA VARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>IKRAN SERVICES SRL VIA ANGELONI 67 00149 ROMA</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                <dataInizio>2015-07-01</dataInizio>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA CORONE PER CELEBRAZIONI IV NOVEMBRE 2015</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>IRIDE FIORI</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>IRIDE FIORI</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>207.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-10-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>207.0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZA21554FFA</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>POTENZIAMENTO IMPIANTO FOGNARIO VIA CERAMISTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00228470092</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BETONBIT SRL                 VIA DELLA ROVERE 104                                                        17011 ALBISOLA SUPERIORE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00228470092</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BETONBIT SRL                 VIA DELLA ROVERE 104                                                        17011 ALBISOLA SUPERIORE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5200.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-07-09</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5200.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Spettacoli per ragazzi in Piazza Concordia</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00997120092</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE CORELLI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00997120092</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE CORELLI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6343.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-06-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6343.0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>VERIFICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10197550014</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORMATEMPO SRL             VIA DEI GIBUTI 1                  10064 PINEROLO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10197550014</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORMATEMPO SRL             VIA DEI GIBUTI 1                  10064 PINEROLO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>660.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>660.0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI GRONDA DA INSTALLARE PRESSO LE TRIBUNE DEL CAMPO SPORTIVO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00793460098</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDILCELLE SAS          VIA SANDA 89                             17015 CELLE LIGURE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00793460098</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDILCELLE SAS          VIA SANDA 89                             17015 CELLE LIGURE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>399.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-09-02</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>399.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER FUNZIONAMENTO MUSEO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01341200093</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANTICA FERRAMENTA DEL POZZO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01341200093</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANTICA FERRAMENTA DEL POZZO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>90.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>90.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>INCARICO GEOLOGO QUALE CONSULENTE DI PARTE NEL PROC. PENALE FRANA POGGIO DEL SOLE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01121310997</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SGA SRL                                            VIA BIXIO 20/1                              16043 CHIAVARI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01121310997</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SGA SRL                                            VIA BIXIO 20/1                              16043 CHIAVARI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1962.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1962.0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZI CIMITERIALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05213290967</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ETICA SRL                          VIA UBERTI 6                               20129 MILANO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05213290967</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ETICA SRL                          VIA UBERTI 6                               20129 MILANO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>15100.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-10-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>15100.0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>ALLACCIO E ATTIVAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHEGGIO VIA INDUSTRIE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA     VIALE REGINA MARGHERITA                00198 ROMA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA     VIALE REGINA MARGHERITA                00198 ROMA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>329.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-11-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>329.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO LAVAGGIO E PULIZIA SUPPLETTIVA CENTRO STORICO</oggetto>
            <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01029990098</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SAT SPA                                         VIA SARDEGNA 2                17047 VADO LIGURE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01029990098</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SAT SPA                                         VIA SARDEGNA 2                17047 VADO LIGURE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1350.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1350.0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZAB17E5252</cig>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>COMPLETAMENTO INSTALLAZIONE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO CASA DI RIPOSO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01533480099</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JOLLY S.A.S.            VIA INDUSTRIE 222      17012 ALBISSOLA MARINA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>JOLLY S.A.S.            VIA INDUSTRIE 222      17012 ALBISSOLA MARINA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>4500.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>Concerto Gospel 30 Dicembre 2015</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>CIRCOLO RAINDOGS SAVONA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CIRCOLO RAINDOGS SAVONA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3196.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO PENSILINA DI ATTESA BUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>METALCO SRL                VIA DELLA FORNACE 44                                       33023 RESANA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>METALCO SRL                VIA DELLA FORNACE 44                                       33023 RESANA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2912.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-22</dataInizio>
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            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE OCCORRENTE AI CANTONIERI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>EDIL CELLE S.A.S.          VIA SANDA 89          17015 CELLE LIGURE</ragioneSociale>
                </partecipante>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>EDIL CELLE S.A.S.          VIA SANDA 89          17015 CELLE LIGURE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>4100.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-05-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-11-30</dataUltimazione>
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            <oggetto>INSTALLAZIONE N. 4 PUNTI LUCE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA PARTE DI ENEL SOLE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>ENEL SOLE SRL                 VIA BERUTO 18 20131 MILANO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ENEL SOLE SRL                 VIA BERUTO 18 20131 MILANO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3757.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-08-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-10-30</dataUltimazione>
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            <oggetto>SISTEMAZIONE LASTRICATO STRADALE VIA REPETTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ECOEDILE   SRL                  VIA MAZZINI 34             17020 MAGLIOLO</ragioneSociale>
                </partecipante>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ECOEDILE   SRL                  VIA MAZZINI 34             17020 MAGLIOLO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2080.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-07</dataInizio>
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            <oggetto>SISTEMAZIONE LOCALE INFERMERIA E RAMPA DISABILI REFETTORIO CASA RIPOSO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>JOLLY S.A.S.            VIA INDUSTRIE 222      17012 ALBISSOLA MARINA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01533480099</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JOLLY S.A.S.            VIA INDUSTRIE 222      17012 ALBISSOLA MARINA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>22250.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-24</dataInizio>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO COMPUTER CASA DI RIPOSO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>SYSTEMAX SRL            COMPLESSO IL GIRASOLE                         20084 LACCHIARELLA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SYSTEMAX SRL            COMPLESSO IL GIRASOLE                         20084 LACCHIARELLA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>640.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>640.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI NON ABBRUCIABILI SU PUBBLICO ARENILE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05991130013</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FG RICICLAGGI SRL               V STALINGRADO 50                                 17014  CAIROM.TTE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05991130013</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FG RICICLAGGI SRL               V STALINGRADO 50                                 17014  CAIROM.TTE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>12296.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-02-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-03-30</dataUltimazione>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>TRASPORTO CLASSI PER PROGETTO CEA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>TPL LINEA SRL                         VIA VALLETTA S.CRISTOFORO 3                   17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01556040093</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TPL LINEA SRL                         VIA VALLETTA S.CRISTOFORO 3                   17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>340.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-20</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>340.0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>INSTALLAZIONE PONTE RADIO WIRELESS SCUOLA SECONDARIA VIA GENTILE E SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>LOBRANO LUCA                    C.SO MAZZINI 20                           17011 ALBISOLA S</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01466240098</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LOBRANO LUCA                    C.SO MAZZINI 20                           17011 ALBISOLA S</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1000.0</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2015-05-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-07-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1000.0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICA VARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>IKRAN SERVICES SRL VIA ANGELONI 67 00149 ROMA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>IKRAN SERVICES SRL VIA ANGELONI 67 00149 ROMA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>341.66</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-11-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>341.66</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO GLI IMPIANTI ELEVATORI UBICATI NEGLI STABILI COMUNALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ELEVATOR GENOVA SRL                                    VIA MASSAIA 9/R              16152 GENOVA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>955.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-05-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>955.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>IMPEGNO AGGIORNAMENTO SOFTWARE UFFICI FINANZIARI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>GESINT SRL VIA DELLE TRIREMI 45 00121 ROMA</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1840.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-05-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1840.0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>concerto i capovolti e maurizio solieri presso lungomare degli artisti</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01574220099</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COOP.SOCIALE LA FLACA ARL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01574220099</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COOP.SOCIALE LA FLACA ARL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1229.51</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-08-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1229.51</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE IN VIA CERAMISTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>BETONBIT SRL                 VIA DELLA ROVERE 104                                                        17011 ALBISOLA SUPERIORE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00228470092</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BETONBIT SRL                 VIA DELLA ROVERE 104                                                        17011 ALBISOLA SUPERIORE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>4500.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-07-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-07-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4500.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER MANIFESTAZIONI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ARCOUFFICIO SAS di Faraut Fabrizio Incolto Enrico &amp; C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00952090090</codiceFiscale>
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                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>40.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-05-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>40.0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI GENERE FERRAMENTA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ANTICA FERRAMENTA DEL POZZO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01341200093</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANTICA FERRAMENTA DEL POZZO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>52.13</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-10-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>52.13</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO BUS USCITA DIDATTICA SCUOLA SECONDARIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01556040093</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TPL LINEA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01556040093</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TPL LINEA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>71.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>71.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00806910097</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIS.T.E.M.I. SAS DI BROCCARDI R. E C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00806910097</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIS.T.E.M.I. SAS DI BROCCARDI R. E C.</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>409.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>Promozione Gospel del 30 Dicembre su Secolo XIX e La Stampa - Edizione Savona</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00847070158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUBLIKOMPASS S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                <dataInizio>2015-12-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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            <oggetto>PROGETTO DI COORDINAMENTO RACCOLTA DATI ED ALTRE ATTIVITA' IN CAMPO AMBIENTALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>VILLA PERLA S.R.L.      VIA REDOANO 4                 16154 GENOVA</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>VILLA PERLA S.R.L.      VIA REDOANO 4                 16154 GENOVA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>10205.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-03-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>SERVIZIO PULIZIA PASSEGGIATA DEGLI ARTISTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>DOMOPUL SNC                   VIA SCARPA 24/26                     17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>DOMOPUL SNC                   VIA SCARPA 24/26                     17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>10775.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-04-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-09-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>ATTIVITA' CEA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>PROGETTO CITTA' COOP SOC.                   CORSO ITALIA 13/2            17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>PROGETTO CITTA' COOP SOC.                   CORSO ITALIA 13/2            17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>4776.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2015-10-31</dataUltimazione>
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            <oggetto>BONIFICA PER SVERSAMENTO CARBURANTE VIA NEGRI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ECOLIGURIA VIA CIOCCHI 2                         17047 VADO LIGURE</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>ECOLIGURIA VIA CIOCCHI 2                         17047 VADO LIGURE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>5518.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-30</dataUltimazione>
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            <oggetto>ACQUISTO ARMADI CASA DI RIPOSO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>HCH SPA                                           VIA GARONNA 32                       42124 REGGIO EMILIOA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>HCH SPA                                           VIA GARONNA 32                       42124 REGGIO EMILIOA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3900.0</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2015-12-24</dataInizio>
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            <oggetto>ASFALTO IN VIA NEGRI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>REBECCHI ODOARDO   SNC                         VIA TEODOSIA 2/3                     16129 GENOVA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01035460102</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>REBECCHI ODOARDO   SNC                         VIA TEODOSIA 2/3                     16129 GENOVA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>19517.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-30</dataInizio>
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            <oggetto>ADEGUAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DELLE GRADINATE DEL CAMPO SPORTIVO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>STUDIO ARCAM        VIA DON MINZONI 4/1                                     16135 RAPALLO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>STUDIO ARCAM        VIA DON MINZONI 4/1                                     16135 RAPALLO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>400.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-10-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-11-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>MODIFICA PORZIONE DI RINGHIERA SCALA NEL CIMITERO BROGIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>GIO-VANNI S.N.C.       VIA INDUSTRIE 228           17012 ALBISSOLA MARINA</ragioneSociale>
                </partecipante>
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            <oggetto>IMPEGNO PER ACQUISTO SOFTWARE GESTIONE CIMITERI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>DEDAGROUP SPA LOC. PALAZZINE 120/F 38121 GARDOLO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1540.16</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2015-12-17</dataInizio>
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            <oggetto>SERVICE AUDIO PER CELEBRAZIONE XXV APRILE 2015</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>FRMJDO95D41A145C</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JF SISTEMI ELETTRICI DI JODIE FORMENTI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>FRMJDO95D41A145C</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JF SISTEMI ELETTRICI DI JODIE FORMENTI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>200.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-04-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>200.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURE CAMPO SPORTIVO PER CERTIFICAZIONE EX DPR 151/2011</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>GIO-VANNI S.N.C.       VIA INDUSTRIE 228           17012 ALBISSOLA MARINA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01347060095</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIO-VANNI S.N.C.       VIA INDUSTRIE 228           17012 ALBISSOLA MARINA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>700.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>700.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SOSTITUZIONE ESTINTORI FUORI USO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01256650092</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALMA SRL                            VIA CRISPI 363                       17027 PIETRA LIGURE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01256650092</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALMA SRL                            VIA CRISPI 363                       17027 PIETRA LIGURE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1899.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-01-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1899.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>RIOMOLOGAZIONE CAMPO SPORTIVO FARAGGIANA DA PARTE DELLA FIGC</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09807131009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LND SERVIZI SRL                       VIA FLAMINIO 9                   00196 ROMA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09807131009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LND SERVIZI SRL                       VIA FLAMINIO 9                   00196 ROMA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4000.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-07-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-08-30</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>4000.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>ASFALTI IN VIA REPETTO, ORATORIO, LUCCOLI E DONIZZETTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01035460102</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>REBECCHI ODOARDO   SNC                         VIA TEODOSIA 2/3                     16129 GENOVA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01035460102</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>REBECCHI ODOARDO   SNC                         VIA TEODOSIA 2/3                     16129 GENOVA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>34208.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-30</dataInizio>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>INDAGINI DIAGNOSTICHE SU ELEMENTI STRUTTURALI SCUOLA ELEMENTARE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>TECNOINDAGINI SRL               VIA FILZI 58                     CORMANO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06383520969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNOINDAGINI SRL               VIA FILZI 58                     CORMANO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2380.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-29</dataInizio>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>INCARICO PER RILIEVO PLANO ALTIMETRICO E SEZIONI DEL RIO GRANA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01195690092</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO GEOSET          VIA PALEOCAPA 21       17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01195690092</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO GEOSET          VIA PALEOCAPA 21       17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2200.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2200.0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO TELEVISORE CASA DI RIPOSO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SYSTEMAX SRL            COMPLESSO IL GIRASOLE                         20084 LACCHIARELLA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SYSTEMAX SRL            COMPLESSO IL GIRASOLE                         20084 LACCHIARELLA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1838.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1838.0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZD217DB52C</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Incarico per redazione progetto propedeutico alla partecipazione a Bandi europei</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>13111590157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FUTURA EUROPA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>13111590157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FUTURA EUROPA SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2600.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2600.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE PRESSO CIMITERO BROGIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01115970095</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAIMEL S.R.L.             VIA PASSAGGI 14           16131 GENOVA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01115970095</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAIMEL S.R.L.             VIA PASSAGGI 14           16131 GENOVA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>163.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-06-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>163.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZI IMPIANTI ELETTRICI PROVVISORI LUGLIO 2015</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01691150096</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JF SISTEMI ELETTRICI DI JODIE FORMENTI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01691150096</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JF SISTEMI ELETTRICI DI JODIE FORMENTI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1598.36</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-07-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1598.36</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>LAVORI DI RIMOZIONE E RIMESSA IN PRISTINO ISOLA ECOLOGICA PIAZZA VITTORIO VENETO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ALCE S.R.L.                  VIA NIZZA 2                      17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00370870099</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALCE S.R.L.                  VIA NIZZA 2                      17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7500.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-09-02</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7500.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AMMODERNAMENTO CON INSTALLAZIONE DI FILARI DI LUCE LED "SCULTURE DI LUCE"</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>FRMJDO95D41A145C</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SISTEMI ELETTRICI DI JF                                         VIA POGGIO DEL SOLE SUPERIORE  1                  17012 ALBISSOLA M.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>FRMJDO95D41A145C</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SISTEMI ELETTRICI DI JF                                         VIA POGGIO DEL SOLE SUPERIORE  1                  17012 ALBISSOLA M.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>16288.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-31</dataInizio>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA MATERIALE OCCORRENTE AI CANTONIERI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>FRRLSN53C22Z600N</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANTICA FERRAMENTA DEL POZZO                                    VIA REPETTO 45                   17012 ALBISSOLA M</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>FRRLSN53C22Z600N</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANTICA FERRAMENTA DEL POZZO                                    VIA REPETTO 45                   17012 ALBISSOLA M</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>505.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-10-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>505.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>REALIZZAZIONE DI LOCALE RISTORO BAR PRESSO LE TRIBUNE CAMPO CALCIO FARAGGIANA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01533480099</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JOLLY S.A.S.            VIA INDUSTRIE 222      17012 ALBISSOLA MARINA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01533480099</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JOLLY S.A.S.            VIA INDUSTRIE 222      17012 ALBISSOLA MARINA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>29900.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-31</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>29900.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>INCARICO PER STUDI SULLA DINAMICA DI VERSANTE E FONDO VALLE DI RIO BASCI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01121310997</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SGA SRL                                            VIA BIXIO 20/1                              16043 CHIAVARI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01121310997</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SGA SRL                                            VIA BIXIO 20/1                              16043 CHIAVARI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>9600.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-01-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>9600.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Rinfresco offerto alla cittadinanza in occasione di evento di auguri pubblico</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01663300091</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LA GARITTA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01663300091</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LA GARITTA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>204.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>204.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>INDAGINI E RILIEVO DEI DISTACCHI DI INTONACO E DI SFONDELLAMENTO NEI SOLAI DELLA BIBLIOTECA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06383520969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNO INDAGINI S.R.L.                                 VIA FILZI 58                         20032 CORMANO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06383520969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNO INDAGINI S.R.L.                                 VIA FILZI 58                         20032 CORMANO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2200.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-06-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-07-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2200.0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZDC157CE35</cig>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Radio Onda Ligure - Animazione e service per Notte Bianco &amp; Blu</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00864300090</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00864300090</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PROMOMEDIA S.A.S.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>750.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-07-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>750.0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZDC17D733C</cig>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RESTAURO PANNELLO CERAMICO DI SABATELLI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CHCBBR70A56I480V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CHECCUCCI RESTAURI                                       VIA ALESSANDRIA 38                                              17011 ALBISOLA SUPERIORE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>CHCBBR70A56I480V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CHECCUCCI RESTAURI                                       VIA ALESSANDRIA 38                                              17011 ALBISOLA SUPERIORE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4098.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-29</dataInizio>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>LAVORI DI ESECUZIONE NUOVI MARCIAPIEDI DI VIALE FARAGGIANA: POSA CONDOTTA INTERRATA PER IMPIANTO DI IRRIGAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>BETONBIT SRL                 VIA DELLA ROVERE 104                                                        17011 ALBISOLA SUPERIORE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>BETONBIT SRL                 VIA DELLA ROVERE 104                                                        17011 ALBISOLA SUPERIORE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>4600.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-05-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO LETTI E COMODINI CASA DI RPOSO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>HCH SPA                                           VIA GARONNA 32                       42124 REGGIO EMILIOA</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>HCH SPA                                           VIA GARONNA 32                       42124 REGGIO EMILIOA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>31820.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-24</dataInizio>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FOTO SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MORINI 3 DI REPETTO FRANCO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>MORINI 3 DI REPETTO FRANCO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>41.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-09-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-09-20</dataUltimazione>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO CIOTTOLI PER SELCIATO NEI CIMITERI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ASTI CAVE SRL                  VIA PEROSINI                    14010 ANTINIANO D'ASTI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ASTI CAVE SRL                  VIA PEROSINI                    14010 ANTINIANO D'ASTI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>300.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-10-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-10-20</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>300.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>TRASPORTO CLASSI PER ROGETTO CEA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>TPL LINEA SRL                         VIA VALLETTA S.CRISTOFORO 3                   17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01556040093</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TPL LINEA SRL                         VIA VALLETTA S.CRISTOFORO 3                   17100 SAVONA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>90.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-11-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-11-15</dataUltimazione>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO CON AUTOVETTURA PER ZONA COLLINARE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01540910096</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONSORZIO TAXI CELLE LIGURE                 VIA COLLA 55/A             17015 CELLE LIGURE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01540910096</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONSORZIO TAXI CELLE LIGURE                 VIA COLLA 55/A             17015 CELLE LIGURE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>12740.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-09-19</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA E MESSA IN OPERA N° 2 POMPE PRESSO FONTANA PIAZZA LAM</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>FRMJDO95D41A145C</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SISTEMI ELETTRICI DI JF                                         VIA POGGIO DEL SOLE SUPERIORE  1                  17012 ALBISSOLA M.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>FRMJDO95D41A145C</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SISTEMI ELETTRICI DI JF                                         VIA POGGIO DEL SOLE SUPERIORE  1                  17012 ALBISSOLA M.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1550.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1550.0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZE617AEBE1</cig>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>IMPEGNO PER POTENZIAMENTO SISTEMA ANTIFURTO MUDA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01173710094</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACF SISTEMI SNC                          VIA CADORNA 42                    17040 VADO LIGURE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01173710094</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACF SISTEMI SNC                          VIA CADORNA 42                    17040 VADO LIGURE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>250.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>250.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE AREA DI SGAMBAMENTO PER CANI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>LVRCRL34R04I901H</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OLIVIERI CARLO         VIA 25 APRILE 3/5       17011 ALBISOLA SUPERIORE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>LVRCRL34R04I901H</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OLIVIERI CARLO         VIA 25 APRILE 3/5       17011 ALBISOLA SUPERIORE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3800.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-06-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>3800.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER REVISIONE E PRESENTAZIONE MODELLI D1 PER RILASCIO CONCESSIONI DA PARTE DELL'AUTORITA' PORTUALE DI SAVONA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>GORTANA GIOVANNI                                             VIA CHIODO 2/6                     17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>GRTGNN45P14I480I</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GORTANA GIOVANNI                                             VIA CHIODO 2/6                     17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>500.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-05-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-09-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>500.0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>POSA IN OPERA DI GIOCHI E ELEMENTI DI ARREDO GIARDINI DEL SOLE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01110620091</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIOCO ARREDO SNC                                       VIA VALLETTA S.CRISTOFORO 28              17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>GIOCO ARREDO SNC                                       VIA VALLETTA S.CRISTOFORO 28              17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>17740.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-22</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>luminarie natale 2015</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01691150096</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JF SISTEMI ELETTRICI DI JODIE FORMENTI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>JF SISTEMI ELETTRICI DI JODIE FORMENTI</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3770.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-02</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3770.0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>IMPEGNO DI SPESA WI-FI CONSORZIO OBIETTIVO SPIAGGE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>01593530098</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OBIETTIVO SPIAGGE CORSO V. VENETO 23/1 17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01593530098</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OBIETTIVO SPIAGGE CORSO V. VENETO 23/1 17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2250.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-07-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2250.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>LAVORI DI ASFALTATURA DI VIA CERAMISTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00226470092</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BETONBIT SRL                 VIA DELLA ROVERE 104                                                        17011 ALBISOLA SUPERIORE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00226470092</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BETONBIT SRL                 VIA DELLA ROVERE 104                                                        17011 ALBISOLA SUPERIORE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2550.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-05-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-05-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2550.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ARREDI SCUOLA PRIMARIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DITTA BORGIONE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DITTA BORGIONE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2060.15</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-01-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2060.15</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>INTEGRAZIONE PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER REVISIONE E PRESENTAZIONE MODELLI D1 CONCESSIONI DEMANIALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>GRTGNN45P14I480I</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO G. GORTANA      VIA CHIODO 2/6                  17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>GRTGNN45P14I480I</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO G. GORTANA      VIA CHIODO 2/6                  17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>800.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-10-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>800.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LAVORI DI ASFALTATURA VIA CERAMISTI, DURAZZO E PERGOLESI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00226470092</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BETONBIT SRL                 VIA DELLA ROVERE 104                                                        17011 ALBISOLA SUPERIORE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00226470092</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BETONBIT SRL                 VIA DELLA ROVERE 104                                                        17011 ALBISOLA SUPERIORE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>26200.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-04-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>26200.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>RIPRISTINO PERDITA CONDOTTA FOGNARIA PRESSO MAGAZZINO ANAM</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>LVRCRL34R04I901H</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OLIVIERI CARLO         VIA 25 APRILE 3/5       17011 ALBISOLA SUPERIORE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>LVRCRL34R04I901H</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OLIVIERI CARLO         VIA 25 APRILE 3/5       17011 ALBISOLA SUPERIORE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2500.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2500.0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF21491C32</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI N. 2 SCALE IN ALLUMINIO A SERVIZIO DELL'UTENZA PRESSO IL CIMITERO BROGIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09498220152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCALE DC  SRL                     VIA F.LLI ROSSELLI 44  20090 FIZZONASCO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09498220152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCALE DC  SRL                     VIA F.LLI ROSSELLI 44  20090 FIZZONASCO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>693.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-05-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-05-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>693.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>LAVORI IDRAULICI CONNESSI ALLA SISTEMAZIONE DELLA SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>LZZMSM74M23I480G</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LUZZO MASSIMILIANO       VIA DEI CONRADI 66/4                                        17011 ALBISOLA SUPERIORE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>LZZMSM74M23I480G</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LUZZO MASSIMILIANO       VIA DEI CONRADI 66/4                                        17011 ALBISOLA SUPERIORE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7500.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-24</dataInizio>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA SOLAI ALA NORD EST SCUOLA ELEMENTARE MEDIANTE SISTEMA ANTISFONDELLAMENTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01533480099</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JOLLY S.A.S.            VIA INDUSTRIE 222      17012 ALBISSOLA MARINA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01533480099</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JOLLY S.A.S.            VIA INDUSTRIE 222      17012 ALBISSOLA MARINA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7280.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-07-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-09-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7280.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO ARREDI BAGNO CASA DI RIPOSO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02418810350</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HCH SPA                                           VIA GARONNA 32                       42124 REGGIO EMILIOA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02418810350</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HCH SPA                                           VIA GARONNA 32                       42124 REGGIO EMILIOA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>112302618</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-24</dataInizio>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANIFESTAZIONE PULIZIA DEI FONDALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01574220099</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LA FLACA COOP. SOC.                                 CORSO FERRARI 17      17011 ALBISOLA SUPEERIORE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01574220099</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LA FLACA COOP. SOC.                                 CORSO FERRARI 17      17011 ALBISOLA SUPEERIORE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>200.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-05-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-07-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>200.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARATIA CABINA AUTOBUSS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01347060095</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIO-VANNI S.N.C.       VIA INDUSTRIE 228           17012 ALBISSOLA MARINA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01347060095</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIO-VANNI S.N.C.       VIA INDUSTRIE 228           17012 ALBISSOLA MARINA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>320.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-11-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-15</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>320.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADEGUAMENTO DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE AFFIDAMENTO INCARICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01052320098</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PAOLO PEIRONE                   VIA BARRILI 4/1               17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01052320098</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PAOLO PEIRONE                   VIA BARRILI 4/1               17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1600.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-10-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1600.0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZFA14BBB08</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00333890093</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04636990287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TGA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01441340294</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TGA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2500.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-09-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-09-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2500.0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZFA159616C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00333890093</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>INTERVENTO DI STASAMNENTO ACQUE BIOANCHE VIA CERAMISTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01659190092</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOVERO SRL                                  VIA SABAZIA                        17047 VADO LIGURE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01659190092</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOVERO SRL                                  VIA SABAZIA                        17047 VADO LIGURE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>603.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-07-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-08-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>603.0</importoSommeLiquidate>
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    </data>
</legge190:pubblicazione>