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<titolo>Pubblicazione Appalti 2018</titolo>
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<cig>Z7B2195890</cig>
<oggetto>Impegno di spesda a favore Ancitel S.p.A. - contratto assistenza e consultazione archivio veicoli rubati per l'anno 2018.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<cig>Z3F2195523</cig>
<oggetto>Impegno di spesa per la consultazione tramite Ancitel della Banca Dati PRA anno 2018.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>ANCITEL S.P.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>546</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
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<cig>Z0D200338D</cig>
<oggetto>Lavori di adeguamento dell&amp;rsquo;impianto sportivo comunale per il giuoco del calcio &amp;ldquo;Faraggiana&amp;rdquo; &amp;ndash; Opere edili - Approvazione Stato di Avanzamento Lavori n. 1 e liquidazione delle spettanze dell&amp;rsquo;Impresa EDILSCAVI di NEGRO RENATO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>NGRRNT38M19C463N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEGRO RENATO</ragioneSociale>
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<cig>ZBE21B6B68</cig>
<oggetto>Acquisto elettrodi per defibrillatore presente presso la Residenza Protetta  &amp;ldquo;C. CORRADO&amp;rdquo; &amp;ndash; CIG.  ZBE21B6B68.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>STFLCU76R01C957A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDICASL DI LUCA STEFFAN</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>STFLCU76R01C957A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDICASL DI LUCA STEFFAN</ragioneSociale>
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<cig>Z3E21B80CB</cig>
<oggetto>Impegno di spesa per gestione parcometri, servizio di centralizzazione parcometri e gestione carte di credito, a favore dalla ditta Gestopark- anno 2018.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>GESTOPARK S.R.L.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>GESTOPARK S.R.L.</ragioneSociale>
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<cig>Z4021B66DC</cig>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEGLI APPARATI DELL&amp;rsquo;IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA ANNO 2018</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>LBRLCU73M15I480X</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LOBRANO LUCA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>LBRLCU73M15I480X</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LOBRANO LUCA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1200</importoAggiudicazione>
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<cig>ZF12189AC8</cig>
<oggetto>POLIZZA CYBER RISK: AFFIDAMENTO EX ART. 36 D. LGS. 50/2016 COMPAGNIA AIG - PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2020</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>AIG EUROPE LIMITED</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>08037550962</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AIG EUROPE LIMITED</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>4584</importoAggiudicazione>
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<cig>Z9F21C32E9</cig>
<oggetto>Acquisto prodotti igienico &amp;ndash; sanitari per ospiti Residenza Protetta  &amp;ldquo;C. CORRADO&amp;rdquo; &amp;ndash; CIG Z9F21C32E9.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>FARMODERM S.R.L.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>FARMODERM S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1638</importoAggiudicazione>
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<cig>Z8C21A8A26</cig>
<oggetto>SERVIZIO POSTALE DEL COMUNE ANNO 2018</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA - Proventi di filiale - Proventi Polo Liguria</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA - Proventi di filiale - Proventi Polo Liguria</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>18032</importoAggiudicazione>
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<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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<cig>Z971CC2FBE</cig>
<oggetto>Noleggio di n&amp;deg; 1 fotocopiatrice &amp;ldquo;Kyocera TASKalfa 3510i&amp;rdquo; e n&amp;deg; 2 fotocopiatrici &amp;ldquo;Kyocera TASKalfa 3010i&amp;rdquo;  per il quinquennio 01/07-2015/30/06-2020 &amp;ndash; impegni di spesa anni 2018- 2019-2020</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>L'UFFICIO DI PALADIN EMILIO &amp;C. SNC</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00833520091</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L'UFFICIO DI PALADIN EMILIO &amp;C. SNC</ragioneSociale>
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<cig>Z4321B6C92</cig>
<oggetto>Acquisto materiale sanitario per piccoli interventi di medicazione per gli ospiti Residenza Protetta  &amp;ldquo;C. CORRADO&amp;rdquo; &amp;ndash; CIG.   Z4321B6C92</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>ME DI SAN S.R.L.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00415590108</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ME DI SAN S.R.L.</ragioneSociale>
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<cig>Z651CAC538</cig>
<oggetto>ACCERTAMENTO SOMME DERIVANTI DALLA GESTIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E IMPEGNO  DELL'AGGIO SPETTANTE ALLA  ICA srl - ANNO 2018</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>02478610583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ICA SRL</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>02478610583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ICA SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>18000</importoAggiudicazione>
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<cig>Z9221A772D</cig>
<oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ADESIONE TIPO &amp;ldquo;B&amp;rdquo; all&amp;rsquo;ANUTEL per l&amp;rsquo;anno 2018</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>02035210794</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANUTEL - ASSOC. NAZ.UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>02035210794</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANUTEL - ASSOC. NAZ.UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI</ragioneSociale>
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<cig>Z85219A6C1</cig>
<oggetto>Provvedimento di accertamento e impegno di spesa a favore della ditta Officina Motor Sport di Matteuzzi e della ditta Carrozzeria Elio per il servizio di rimozione secondo il principio di rotazione per il periodo dal 01/01/2018 al 31/03/2018.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>MTTGRI70S15I480M</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MOTOR SPORT DI MATTEUZZI IGOR</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>CARROZZERIA ELIO sas di Berruti Elio &amp; C.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>MTTGRI70S15I480M</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MOTOR SPORT DI MATTEUZZI IGOR</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00834820094</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARROZZERIA ELIO sas di Berruti Elio &amp; C.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>696</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2018-02-01</dataInizio>
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<cig>ZBD219A629</cig>
<oggetto>Provvedimento di accertamento e impegno di spesa a favore della ditta Officina Motor Sport di Matteuzzi e della ditta Carrozzeria Elio per il servizio di rimozione secondo il principio di rotazione per il periodo dal 01/01/2018 al 31/03/2018.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>MTTGRI70S15I480M</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MOTOR SPORT DI MATTEUZZI IGOR</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>MTTGRI70S15I480M</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MOTOR SPORT DI MATTEUZZI IGOR</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00834820094</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARROZZERIA ELIO sas di Berruti Elio &amp; C.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1393</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-03-31</dataUltimazione>
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<cig>Z9F21E7854</cig>
<oggetto>ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 4 MARZO 2018 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO, DI TABELLONI DI PROPRIET&amp;Agrave; COMUNALE DESTINATI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>02348680063</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G.R. COSTRUZIONI</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01347060095</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIO - VANNI S.n.c. di DELFINO GIORGIO</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01347060095</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIO - VANNI S.n.c. di DELFINO GIORGIO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2340</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2018-02-01</dataInizio>
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<cig>ZB52175CAO</cig>
<oggetto>Affidamento fornitura materiale informatico vario</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>11112371007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IKRAN SERVICES S.R.L.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>11112371007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IKRAN SERVICES S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>85</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2017-12-30</dataInizio>
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<cig>ZB32172A15</cig>
<oggetto>Affidamento fornitura materiale informatico vario</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>IKRAN SERVICES S.R.L.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>11112371007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IKRAN SERVICES S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1840</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2017-12-30</dataInizio>
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<cig>Z06216B8C8</cig>
<oggetto>Affidamento fornitura materiale informatico vario</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>IKRAN SERVICES S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1622</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2017-12-30</dataInizio>
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<cig>Z2820F7431</cig>
<oggetto>Affidamento fornitura materiale informatico vario</oggetto>
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<importoAggiudicazione>684</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-12-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-30</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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</responsabile>
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<lotto>
<cig>Z5421D858C</cig>
<oggetto>impegno per interventi di manutenzione hardware sistemi informatici</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01914240906</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IKRAN SERVICES SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01914240906</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IKRAN SERVICES SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>723</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-01-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-01-29</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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<provvedimento>
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<lotto>
<cig>Z1C21F28CD</cig>
<oggetto>ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 04 MARZO 2018 &amp;ndash; FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO VARIO PER SISTEMAZIONE TABELLONI E  PER L&amp;rsquo;ALLESTIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01341200093</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTICA FERRAMENTA DEL POZZO SAS DI FERRANDO A. &amp; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01341200093</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTICA FERRAMENTA DEL POZZO SAS DI FERRANDO A. &amp; C.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>164</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-02-06</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z4B21FAF0C</cig>
<oggetto>ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 4 MARZO 2018 &amp;ndash; IMPEGNO DI SPESA PER  LA FORNITURA DI STAMPATI VARI PER LE SEZIONI ELETTORALI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO spa</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00163810047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.F.E.L. SERVIZI E FORNIT.PER ENTI LOCALI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO spa</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>61</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-02-12</dataInizio>
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<lotto>
<cig>ZF721D4892</cig>
<oggetto>Trasporto di materiale ed attrezzature con autocarro dotato di gru -  Affidamento alla Ditta ANDOLFI S.a.s. di Albisola Superiore (SV) e relativo impegno di spesa</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00833340094</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANDOLFI S.A.S. DI ANDOLFI FABRIZIO E C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00833340094</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANDOLFI S.A.S. DI ANDOLFI FABRIZIO E C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>400</importoAggiudicazione>
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<lotto>
<cig>ZCD21FE1C6</cig>
<oggetto>Fornitura di lampade a led a servizio degli impianti di illuminazione degli edifici comunali (Uffici comunali ed edifici scolastici) -  Affidamento fornitura alla Ditta DEMO S.p.a. di Casale M.to (AL) e relativo impegno di spesa</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01743040063</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DEMO spa</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01743040063</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DEMO spa</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>628</importoAggiudicazione>
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<cig>Z6D21F8B1C</cig>
<oggetto>Realizzazione nuovo Parco Puccio &amp;ndash; Affidamento incarico professionale allo Studio Tecnico Associato GEOSET geometri associati di Savona per la redazione di rilievo planoaltimetrico e relativo impegno di spesa</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01195690092</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GEOSET GEOMETRI ASSOCIATI SCHIAPPACASSE-FAZZI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01195690092</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GEOSET GEOMETRI ASSOCIATI SCHIAPPACASSE-FAZZI</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>350</importoAggiudicazione>
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<cig>Z3421DF77B</cig>
<oggetto>Affidamento servizio di manutenzione ordinaria obbligatoria agli impianti elevatori ubicati negli stabili comunali per l'anno 2018 e contestuale impegno di spesa</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00719660094</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELEVATOR GENOVA SRL</ragioneSociale>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00719660094</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELEVATOR GENOVA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>1019</importoAggiudicazione>
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<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZC42220469</cig>
<oggetto>Elezioni del 4 marzo 2018 - affidamento del servizio di noleggio, montaggio e smontaggio, di tabelloni destinati alla propaganda elettorale e relativo impegno di spesa.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10172950015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CA.MET. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>09948160016</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GARIGLIO SRL di GARIGLIO Dario</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09948160016</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GARIGLIO SRL di GARIGLIO Dario</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3300</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-02-08</dataInizio>
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<lotto>
<cig>ZE9224441D</cig>
<oggetto>Determina di affidamento temporaneo ed impegno di spesa per servizio di controllo, accesso e sorveglianza, pulizia e manutenzione del parcheggio Margonara dal 01.01.2018 al 30.06.2018.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00507860096</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GESTOPARK S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00507860096</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GESTOPARK S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>21969</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione>
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<cig>Z172230E8D</cig>
<oggetto>Impegno di spesa per acquisto modulistica presso ditta Maggioli S.p.A.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>170</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-02-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-02-13</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z0C2249E8F</cig>
<oggetto>ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 4 MARZO 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA E IGIENIZZAZIONE LOCALI SCOLASTICI ADIBITI A SEDE DI SEGGIO ELETTORALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>01425710090</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOLIDA - Societ&amp;agrave; Cooperativa sociale</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>00965350093</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRATTACASO - servizi di pulizia</ragioneSociale>
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<partecipante>
<ragioneSociale>DOMOPUL snc</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00965350093</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRATTACASO - servizi di pulizia</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>110</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-03-06</dataInizio>
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<cig>ZF8221F408</cig>
<oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO E CONTESTAULE IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE APE PER IMMOBILE IN VENDITA VIA SAN ROCCO 2/5 VARAZZE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<importoAggiudicazione>400</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-02-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-02-16</dataUltimazione>
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<cig>ZB0221EC64</cig>
<oggetto>Intervento di manutenzione e riparazione serramento di accesso della Scuola Secondaria di Primo Grado &amp;ldquo;F. De Andr&amp;egrave;&amp;rdquo; -  Affidamento alla Ditta SIMONE RICCARDO E FIGLIO S.n.c. di Savona e relativo impegno di spesa</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01016570093</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIMONE RICCARDO E FIGLIO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01016570093</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIMONE RICCARDO E FIGLIO SNC</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>120</importoAggiudicazione>
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<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z6C223A9D3</cig>
<oggetto>Affidamento alla ditta Elevator Genova srl delle riparazioni al montascale presso le scuole elementari e all'ascensore presso il cimitero Brogia. Contestuale impegno di spesa.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00719660094</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELEVATOR GENOVA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00719660094</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELEVATOR GENOVA SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>190</importoAggiudicazione>
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<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z79223AA63</cig>
<oggetto>Affidamento alla ditta Elevator Genova srl delle riparazioni al montascale presso le scuole elementari e all'ascensore presso il cimitero Brogia. Contestuale impegno di spesa.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00719660094</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELEVATOR GENOVA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00719660094</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELEVATOR GENOVA SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>370</importoAggiudicazione>
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<lotto>
<cig>7329725869</cig>
<oggetto>Lavori di miglioramento delle percorrenze pedonali di via Cilea, piazza M.G. Rossello e c.so Bigliati &amp;ndash; Importo complessivo del progetto Euro 80.000,00 di cui per opere edili a base d&amp;rsquo;appalto Euro 66.000,00 &amp;ndash; Affidamento lavori all&amp;rsquo;Impresa SE.MA Srl</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<ragioneSociale>A.G.S. COSTRUZIONI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03629600044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<ragioneSociale>F.LLI GAROFALO SRL.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03623640103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOLITEC GENOVA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01118610094</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.Z. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02177360068</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EMMEBI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02348680063</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G.R. COSTRUZIONI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01280410083</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDILCANTIERI COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01634840092</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VALLERGA IMPRESA COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>MRNLCU73T26G542O</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA EDILE MARENCO LUCA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>1667740839</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA' APPALTI PUBBLICI SRL.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<ragioneSociale>CO.GE.F.A. SNC.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<ragioneSociale>DEL EDILE</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01710960509</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSO COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01306380997</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA EDILE DELFINO COSTRUZIONI S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01534970999</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REBORA COSTRUZIONI S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03720560105</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BREDIL S.R.L. COSTRUZIONI EDILI E SERVIZI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02712230040</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Q.M.C. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03049540101</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L'EDILBIT S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<ragioneSociale>TECNO COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<ragioneSociale>SIL.CAP SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<ragioneSociale>ILSET SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01589000080</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RISTRUTTURA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00737220095</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA COSTRUZIONI MAINETTO BARTOLOMEO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<ragioneSociale>SE.MA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01173350099</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ESE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>09946830016</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASFALTI GENERALI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03494430048</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BARBERA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01464270097</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VINAI RENATO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<ragioneSociale>SE.MA S.R.L.</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>50677</importoAggiudicazione>
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<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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<provvedimento>
</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z62220AB58</cig>
<oggetto>Erogazione quota associativa anno 2018 all&amp;rsquo;Associazione Italiana Città della Ceramica IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00955620091</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PROGETTO CITTA'-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01336610587</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI EDITORI - SEZ. SAVONA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01655790093</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CHIAROSCURO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
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<ragioneSociale>PROGETTO CITTA'-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI EDITORI - SEZ. SAVONA</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>CHIAROSCURO S.R.L.</ragioneSociale>
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<cig>Z01220AAB1</cig>
<oggetto>Erogazione quota associativa anno 2018 all&amp;rsquo;Associazione Italiana Città della Ceramica IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>PROGETTO CITTA'-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>PROGETTO CITTA'-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>CHIAROSCURO S.R.L.</ragioneSociale>
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<cig>Z82220AA2A</cig>
<oggetto>Erogazione quota associativa anno 2018 all&amp;rsquo;Associazione Italiana Città della Ceramica IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>CHIAROSCURO S.R.L.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI EDITORI - SEZ. SAVONA</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>PROGETTO CITTA'-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>CHIAROSCURO S.R.L.</ragioneSociale>
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<cig>ZF0224665B</cig>
<oggetto>Rinnovo abbonamento al servizio di &amp;ldquo;documentazione on line &amp;ldquo; della Società &amp;ldquo;Delfino &amp; Partners spa&amp;rdquo; anno 2018. &amp;ndash; Impegno di spesa</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<cig>ZB62247FE7</cig>
<oggetto>Abbonamento anno 2018 al portale di aggiornamento in materia legislativa e di predisposizione degli atti della società "Myo srl"</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<importoAggiudicazione>1120</importoAggiudicazione>
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<cig>Z7722697E8</cig>
<oggetto>Affidamento fornitura materiale di ferramenta anno 2018</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<cig>Z972240F9E</cig>
<oggetto>Fornitura di prodotti per la pulizia degli uffici comunali per l&amp;rsquo;anno 2018</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<cig>ZE6225619A</cig>
<oggetto>Smaltimento rifiuti da manutenzione verde pubblico presso FG Riciclaggi spa per l'anno 2018</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>05991130013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FG RICICLAGGI SPA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>05991130013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.G. RICICLAGGI s.r.l.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>FG RICICLAGGI SPA</ragioneSociale>
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<cig>Z3C225A09D</cig>
<oggetto>Impegno di spesa per servizi forniti dai CAAF &amp;ndash; Anno 2018. CIG Z3C225A09D</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>ACLI SERVICE SAVONA SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>T.F.d.C. - tutela fiscale del contribuente - CAF</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>C.N.A. srl - CAF</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>C.S.A CONFARTIGIANATO - centro sviluppo aziendale - CAF</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>LAVORATORI E FISCO SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>LIGURIA SERVIZI CISL SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>U.I.L. - SAVONA CENTRO SERVIZI SRL - CAF</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>ACLI SERVICE SAVONA SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>T.F.d.C. - tutela fiscale del contribuente - CAF</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>04417981000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.N.A. srl - CAF</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<ragioneSociale>C.S.A CONFARTIGIANATO - centro sviluppo aziendale - CAF</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01049720095</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAVORATORI E FISCO SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>M.C.L. - CAF</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>LIGURIA SERVIZI CISL SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>U.I.L. - SAVONA CENTRO SERVIZI SRL - CAF</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
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<cig>Z262285BA4</cig>
<oggetto>Determina di accertamento ed impegno di spesa a favore della Nivi Credt per servizio di gestione sanzioni amministrative a carico di soggetti residenti all'estero.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>NIVI CREDIT SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>NIVI CREDIT SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>659</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2018-03-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-03-02</dataUltimazione>
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<cig>Z8B2276C2D</cig>
<oggetto>ACCERTAMENTO DELLE SOMME RISCOSSE DA AREARISCOSSIONI SRL IN SEGUITO ALL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO SULLA GESTIONE DELL'ICI E IMU ANNUALITA' 2014 E PRECEDENTI E RELATIVO IMPEGNO PER L'AGGIO SPETTANTE ALLA SOCIETA'</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>02971560046</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AREARISCOSSIONI srl</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>02971560046</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AREARISCOSSIONI srl</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>39000</importoAggiudicazione>
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<cig>Z4C2264B9B</cig>
<oggetto>Tributo regionale per il conferimento in discarica per l'anno 2018</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>07535350966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAVAJET GLOBAL SERVICE</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>07535350966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAVAJET GLOBAL SERVICE</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>9643</importoAggiudicazione>
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<cig>Z0B225D70F</cig>
<oggetto>IMPIANTO SPORTIVO PER IL GIOCO DEL CALCIO &amp;ldquo;FARAGGIANA&amp;rdquo; ISTANZA DI DEROGA ALL&amp;rsquo;UTILIZZO DEL CAMPO SPORTIVO PRESSO LA LND SERVIZI S.R.L DI ROMA &amp;ndash; IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONE TECNICA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>LND SERVIZI srl</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>LND SERVIZI srl</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
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<cig>ZA42283025</cig>
<oggetto>INTERVENTI FITOSANITARI PREVENTIVI DI IRRORAZIONE APICALE DELLA PALME COMUNALI PER COMBATTERE IL PUNTERUOLO ROSSO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.LLI REBELLA S.R.L. DI QUILIANO SV E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01183790094</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRATELLI REBELLA S.R.L.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01183790094</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRATELLI REBELLA S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>3488</importoAggiudicazione>
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<cig>Z0F229188E</cig>
<oggetto>Impegno di spesa per pulizia straordinaria delle spiagge libere</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01574220099</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA FLACA ARL COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01574220099</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA FLACA ARL COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>400</importoAggiudicazione>
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<cig>ZF12275E7D</cig>
<oggetto>Intervento per sostituzione vetro rotto serramento esterno della Scuola dell&amp;rsquo;Infanzia &amp;ldquo;I. Negri&amp;rdquo; -  Affidamento alla Ditta SIMONE RICCARDO E FIGLIO S.n.c. di Savona e relativo impegno di spesa</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01016570093</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIMONE RICCARDO E FIGLIO SNC</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01016570093</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIMONE RICCARDO E FIGLIO SNC</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>210</importoAggiudicazione>
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<cig>Z0622699CE</cig>
<oggetto>Affidamento servizio di manutenzione ordinaria obbligatoria dell&amp;rsquo;impianto ascensore ubicato presso lo stabile comunale sede della Casa di Riposo &amp;ldquo;C. Corrado&amp;rdquo; per l&amp;rsquo;anno 2018 e contestuale impegno di spesa</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>02226190102</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BENNATI ASCENSORI S.R.L.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>02226190102</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BENNATI ASCENSORI S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>120</importoAggiudicazione>
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<cig>ZAD2249FCB</cig>
<oggetto>Affidamento servizio di manutenzione ordinaria obbligatoria dell&amp;rsquo;impianto ascensore ubicato presso lo stabile comunale sede della Casa di Riposo &amp;ldquo;C. Corrado&amp;rdquo; per l&amp;rsquo;anno 2018 e contestuale impegno di spesa</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>BENNATI ASCENSORI S.R.L.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>02226190102</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BENNATI ASCENSORI S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1368</importoAggiudicazione>
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<cig>ZE8226E086</cig>
<oggetto>impegno per manutenzione ed assistenza stampanti uffici demografici</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<cig>Z1F226E52D</cig>
<oggetto>affidamento fornitura materiale informatico vario</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<importoAggiudicazione>1045</importoAggiudicazione>
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<cig>ZD5226E04E</cig>
<oggetto>manutenzione ed assistenza sistema rilevazione presenze anno 2018</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<importoAggiudicazione>1907</importoAggiudicazione>
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<cig>ZC322AC192</cig>
<oggetto>Impegno di spesa per acquisto modulo "Concilia Firma digitale".</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>C &amp;C SISTEMI SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>C &amp;C SISTEMI SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>600</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2018-03-08</dataInizio>
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<cig>ZBF22A7AE1</cig>
<oggetto>Impegno di spesa per contratto assistenza Maggioli, assistenza software e collegamenti Maggioli per le notifiche.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
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<oggetto>ABBONAMENTO SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI ANCITEL ANNO 2018</oggetto>
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<cig>ZB621A336C</cig>
<oggetto>SERVIZIO TELEPASS -  RINNOVO ANNO 2018</oggetto>
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<cig>Z5622C8A81</cig>
<oggetto>AVV. DI VIZIO RICCARDO: AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' PROFESSIONALE FINALIZZATA AL RECUPERO DI UN CREDITO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>DIONIGI MICHELE</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>DI VIZIO RICCARDO</ragioneSociale>
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<cig>ZA722C4B09</cig>
<oggetto>FORNITURA DI RINGHIERE DISSUASORI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>GIO - VANNI S.n.c. di DELFINO GIORGIO</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>GIO - VANNI S.n.c. di DELFINO GIORGIO</ragioneSociale>
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<cig>Z7E22BF76E</cig>
<oggetto>Impegno di spesa per acquisto cartucce stampanti presso ditta ArcoUfficio.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>ARCOUFFICIO SAS di Faraut Fabrizio Incolto Enrico &amp; C.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>ARCOUFFICIO SAS di Faraut Fabrizio Incolto Enrico &amp; C.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>310</importoAggiudicazione>
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<cig>ZB822AAAFF</cig>
<oggetto>Impegno di spesa per accesso banche dati e consultazione archivi M.C.T.C  e PRA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>ANCITEL S.P.A.</ragioneSociale>
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<cig>Z52229B6D2</cig>
<oggetto>Fornitura di toner, tamburi e cartucce per stampanti ad uso uffici comunali anno 2018</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<cig>ZE422AA535</cig>
<oggetto>Impegno di spesa per l&amp;rsquo;acquisto di nÂ° 2 sedie  operative per ufficio Ragioniere Capo e ufficio servizi sociali</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<cig>ZD522B45E2</cig>
<oggetto>IMPEGNO E ACCERTAMENTO IN  COMPENSAZIONE DELLE SPESE POSTALI E DI NOTIFICA SOSTENUTE DA AREARISCOSSIONI SRL IN SEGUTIO ALLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO IMU ANNUALITA PRECEDENTI AL 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>AREARISCOSSIONI srl</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>AREARISCOSSIONI srl</ragioneSociale>
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<cig>Z6F22EC01C</cig>
<oggetto>Adesione al protocollo &amp;ldquo;Bandiera Lilla" per il biennio 2018/2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>BANDIERA LILLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>BANDIERA LILLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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<cig>Z7D22E2AEE</cig>
<oggetto>TAGLIANDO SCOOTER KIMCO AGILITY TARGATO EJ83992  IN DOTAZIONE POLIZIA LOCALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>MOTOMECCANICA DI SOSSELLA LUCA</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>MOTOMECCANICA DI SOSSELLA LUCA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>133</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2018-03-26</dataInizio>
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<cig>Z10228C772</cig>
<oggetto>Impegno di spesa relativo ad intervento di manutenzione serbatoio combustibile presso la scuola media da parte di Occlim srl</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<cig>Z6022C0FB3</cig>
<oggetto>Progetto per la valorizzazione e riqualificazione del Centro Storico &amp;ndash; Via Repetto &amp;ndash; Affidamento incarico tecnico-professionale per redazione della verifica preventiva di interesse archeologico alla Soc. Regio IX Liguria Archeologia S.n.c. di Rapallo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>SOCIETA' REGIO IX LIGURIA ARCHEOLOGIA S.N.C.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>BRACCO CARLA</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>SOCIETA' REGIO IX LIGURIA ARCHEOLOGIA S.N.C.</ragioneSociale>
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<cig>Z77229A943</cig>
<oggetto>Lavori per l&amp;rsquo;esecuzione di nuove percorrenze pedonali in via Cilea, piazza M.G. Rossello e c.so Bigliati - Affidamento incarico allo Studio Monesiglio &amp;ndash; Orecchioni Architetti Associati di Finale Ligure per il Coordinam. della Sicurezza.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>STUDIO MONESIGLIO ORECCHIONI ARCHITETTI ASSOCIATI</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>VERGERIO FEDERICO</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>STUDIO MONESIGLIO ORECCHIONI ARCHITETTI ASSOCIATI</ragioneSociale>
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<cig>ZBD229CDC7</cig>
<oggetto>AFFIDAMENTO INCARICHI FASE DI REALIZZAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA BRETELLA VIARIA ED AREA A SERVIZI PUBBLICI - PARCHEGGI - AREA DI SOSTA PER TURISMO ITINERANTE ED AREA SERVIZI IN LOCALITA' GALAIE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<cig>ZAE21CCFE8</cig>
<oggetto>AFFIDAMENTO INCARICHI FASE DI REALIZZAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA BRETELLA VIARIA ED AREA A SERVIZI PUBBLICI - PARCHEGGI - AREA DI SOSTA PER TURISMO ITINERANTE ED AREA SERVIZI IN LOCALITA' GALAIE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<cig>ZCE229CD75</cig>
<oggetto>AFFIDAMENTO INCARICHI FASE DI REALIZZAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA BRETELLA VIARIA ED AREA A SERVIZI PUBBLICI - PARCHEGGI - AREA DI SOSTA PER TURISMO ITINERANTE ED AREA SERVIZI IN LOCALITA' GALAIE</oggetto>
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<cig>Z1321D3256</cig>
<oggetto>AFFIDAMENTO INCARICHI FASE DI REALIZZAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA BRETELLA VIARIA ED AREA A SERVIZI PUBBLICI - PARCHEGGI - AREA DI SOSTA PER TURISMO ITINERANTE ED AREA SERVIZI IN LOCALITA' GALAIE</oggetto>
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<ragioneSociale>GEOSET GEOMETRI ASSOCIATI SCHIAPPACASSE-FAZZI</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>AIRALDI GIACOMO</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>GELTRUDINI FABRIZIO</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>MARCO CIARLO ASSOCIATI</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>AIRALDI GIACOMO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>17865</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-03-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-03-12</dataUltimazione>
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<cig>Z1821CCFAD</cig>
<oggetto>AFFIDAMENTO INCARICHI FASE DI REALIZZAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA BRETELLA VIARIA ED AREA A SERVIZI PUBBLICI - PARCHEGGI - AREA DI SOSTA PER TURISMO ITINERANTE ED AREA SERVIZI IN LOCALITA' GALAIE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>GEOSET GEOMETRI ASSOCIATI SCHIAPPACASSE-FAZZI</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>FORNI FRANCO</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>GELTRUDINI FABRIZIO</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>ARCHITETTO MARCO CIARLO</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>MARCO CIARLO ASSOCIATI</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>AIRALDI GIACOMO</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01195690092</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GEOSET GEOMETRI ASSOCIATI SCHIAPPACASSE-FAZZI</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>FRNFNC63L18F952Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FORNI FRANCO</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01649310990</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GELTRUDINI FABRIZIO</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01384760094</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARCO CIARLO ASSOCIATI</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>RLDGCM72D13A122M</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AIRALDI GIACOMO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>10340</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2018-03-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-04-12</dataUltimazione>
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<cig>Z7C16B9AD9</cig>
<oggetto>incarico e contestuale impegno di spesa completamento prima fase per la redazione del Piano del Colore degli Edifici Storici.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>BRINO GIOVANNI</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>GARIBOLDI MARINA</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BRNGNN36D10G196Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRINO GIOVANNI</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>GRBMRN56B50L219Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GARIBOLDI MARINA</ragioneSociale>
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<cig>ZBD22D4CF2</cig>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA AL PERSONALE E ATTIVITA' IN BACK OFFICE RELATIVAMENTE AL FUNZIONAMENTO DEI PROGRAMMI INFORMATICI TRIBUTARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>DEDAGROUP SPA</ragioneSociale>
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<cig>Z4122F2281</cig>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONEAVVISI E SOLLECITI EMESSI DAL COMUNE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>DEDAGROUP SPA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01763870225</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DEDAGROUP SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>9000</importoAggiudicazione>
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<cig>ZEB230D2A1</cig>
<oggetto>Presenza pubblicitaria su elenco Savona Pagine Bianche edizione 2018/2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<importoAggiudicazione>1238</importoAggiudicazione>
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<cig>Z042301BC5</cig>
<oggetto>Impegno di spesa per la stesura di cavi da centralino per ampliamento e potenziamento sistemi telefonici , numeri di linee ed apparecchi disponibili dell'ufficio di P.M.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>FRMJDO95D41A145C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>JF SISTEMI ELETTRICI DI JODIE FORMENTI</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>FRMJDO95D41A145C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>JF SISTEMI ELETTRICI DI JODIE FORMENTI</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>250</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-04-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-04-11</dataUltimazione>
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<cig>Z612303F9F</cig>
<oggetto>Provvedimento di accertamento ed impegno di spesa a favore della ditta Officina Motor Sport di Matteuzzi e della ditta Carrozzeria Elio per il servizio di rimozione secondo il principio di rotazione settimanale per il periodo dal 01/04/18 al 30/06/18</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>CARROZZERIA ELIO sas di Berruti Elio &amp; C.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>MTTGRI70S15I480M</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MOTOR SPORT DI MATTEUZZI IGOR</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00834820094</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARROZZERIA ELIO sas di Berruti Elio &amp; C.</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MTTGRI70S15I480M</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MOTOR SPORT DI MATTEUZZI IGOR</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1275</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-04-01</dataInizio>
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<cig>Z3B2303F2F</cig>
<oggetto>Provvedimento di accertamento ed impegno di spesa a favore della ditta Officina Motor Sport di Matteuzzi e della ditta Carrozzeria Elio per il servizio di rimozione secondo il principio di rotazione settimanale per il periodo dal 01/04/18 al 30/06/18</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>MTTGRI70S15I480M</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MOTOR SPORT DI MATTEUZZI IGOR</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>OFFICINA MOTOR SPORT DI MATTEUZZI IGOR</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00834820094</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARROZZERIA ELIO sas di Berruti Elio &amp; C.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1275</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
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<cig>Z612303F9F</cig>
<oggetto>Provvedimento di accertamento ed impegno di spesa a favore della ditta Officina Motor Sport di Matteuzzi e della ditta Carrozzeria Elio per il servizio di rimozione secondo il principio di rotazione settimanale per il periodo dal 01/04/18 al 30/06/18</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>OFFICINA MOTOR SPORT DI MATTEUZZI IGOR</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1045</importoAggiudicazione>
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<cig>Z3B2303F2F</cig>
<oggetto>Provvedimento di accertamento ed impegno di spesa a favore della ditta Officina Motor Sport di Matteuzzi e della ditta Carrozzeria Elio per il servizio di rimozione secondo il principio di rotazione settimanale per il periodo dal 01/04/18 al 30/06/18</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>MTTGRI70S15I480M</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MOTOR SPORT DI MATTEUZZI IGOR</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00834820094</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARROZZERIA ELIO sas di Berruti Elio &amp; C.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>MTTGRI70S15I480M</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MOTOR SPORT DI MATTEUZZI IGOR</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1045</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-04-01</dataInizio>
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<cig>Z0822BD89B</cig>
<oggetto>Affidamento funzione di Responsabile servizio prevenzione e protezione dai rischi e supporto ai datori di lavoro in materia di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 per il periodo dal 01-01-2018 al 31-12-2020 e contestuale impegno di spesa</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>03602660106</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.T.A. SRL (L.626)</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>03602660106</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.T.A. SRL (L.626)</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>13900</importoAggiudicazione>
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<cig>ZD32306631</cig>
<oggetto>Incremento di impegno a favore della ditta Gestopark per commissione transato delle carta di credito inerente pagamento sosta con parcometri.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>00507860096</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GESTOPARK S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1229</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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<cig>Z482302641</cig>
<oggetto>CONTRIBUTI CONVENZIONALI PER SOCCORSO GATTI LIBERI, FERITI, MALATI E TRAUMATIZZATI IMPEGNO DI SPESA A CONSUNTIVO ANNO 2017 -  IMPEGNO DI SPESA PREVISIONE 2018 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2017</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>02125341004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E.N.P.A.-Ente Nazionale Protezione Animali</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>02125341004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E.N.P.A.-Ente Nazionale Protezione Animali</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1330</importoAggiudicazione>
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<cig>ZC422FFD29</cig>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA ATTUAZIONE PROGETTO AMBIENTALE GUARDA COME TI RICICLO - UN BIDONE DI ENERGIA E AFFIDAMENTO PRESTAZIONI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>BRTRCR94P06L727E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BERTAGLIA RICCARDO</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>AUDRITO IRENE</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>BRTRCR94P06L727E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BERTAGLIA RICCARDO</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>DRTRNI77T70L219L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUDRITO IRENE</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>750</importoAggiudicazione>
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<cig>7044019C5B</cig>
<oggetto>Acquisto carburante  per gli automezzi di proprietà comunale  per l&amp;rsquo;anno 2018 mediante adesione a convenzione Consip avente ad oggetto la fornitura di carburanti per autotrazione alle P.A.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<cig>Z122315369</cig>
<oggetto>Impegno di spesa per inziiativa "Non solo piano" anno 2018</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>CRINNL63A66A479G</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MIXANDO di Antonella Cirio</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>CRINNL63A66A479G</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MIXANDO di Antonella Cirio</ragioneSociale>
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<cig>ZDC23228B1</cig>
<oggetto>Integrazione impegno di spesa ditta &amp;ldquo;Tecnoservice&amp;rdquo; per manutenzione apparecchiature stampanti Residenza Protetta C. Corrado. Periodo  maggio 2018 - aprile 2020. CIG ZDC23228B1.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01616720098</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOSERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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<lotto>
<cig>Z62233A1A5</cig>
<oggetto>Progetto grafico per mostra &amp;ldquo;MARIO ROSSELLO. VISIONE POSTUMANA &amp;ldquo;&amp;ndash;procedura con affidamento diretto -  D.lgs 50/2016 e s.m.i -   impegno di spesa</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
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<cig>Z402325EBB</cig>
<oggetto>Impegno di spesa per acquisto vestiario personale P.M. e messo notificatore.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
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<ragioneSociale>GALLERIA DELLO SPORT SRL</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<ragioneSociale>GALLERIA DELLO SPORT SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>3576</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-04-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-04-19</dataUltimazione>
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<cig>Z43232EFAB</cig>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA POTATURA DELLE PIANTE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA PUBBLICA VICO BRIGNA - ESECUZIONE IN DANNO - AFFIDAMENTO COOPERATIVA IL MIGLIO VERDE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>01386770091</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL MIGLIO VERDE S.C.S.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01386770091</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL MIGLIO VERDE S.C.S.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1342</importoAggiudicazione>
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<cig>Z5A2301298</cig>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UNO SCOOTER ELETTRICO ASKOLL ES3 CON BAULOTTO,IMMATRICOLAZIONE E SET ADESIVI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>NFRRFL76S22E290F</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PIT STOP SAVONA snc</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>NFRRFL76S22E290F</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PIT STOP SAVONA snc</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>3242</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-04-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-04-23</dataUltimazione>
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<cig>ZFA230497C</cig>
<oggetto>Lavori di miglioramento delle percorrenze pedonali di via Cilea, piazza M.G. Rossello e c.so Bigliati &amp;ndash; Importo complessivo del progetto Euro 80.000,00 &amp;ndash; Lotto complementare di c.so Bigliati affidamento alla Ditta all&amp;rsquo;Impresa SE.MA S.r.l. di Genova</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>SE.MA S.R.L.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>SE.MA S.R.L.</ragioneSociale>
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<cig>ZF0231350B</cig>
<oggetto>Lavori di miglioramento delle percorrenze pedonali di via Cilea, piazza M.G. Rossello e c.so Bigliati &amp;ndash; Importo complessivo del progetto Euro 80.000,00 &amp;ndash; Affidamento all&amp;rsquo;Az. Agr. Merengone del taglio e reimpianto n. tre piante di oleandro</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>00707900098</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA AGRICOLA MERENGONE</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>900</importoAggiudicazione>
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<cig>Z87229CBF8</cig>
<oggetto>Campo da calcio &amp;ldquo;Faraggiana&amp;rdquo; - Servizio annuale di manutenzione ordinaria generatore elettrico di emergenza dell&amp;rsquo;impianto di illuminazione dell&amp;rsquo;area da gioco ed acquisto cassette porta registri antincendio - Affidamento ditta A.L.M.A. S.r.l.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01256650092</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALMA SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>ALMA SRL</ragioneSociale>
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<cig>Z3A2332A08</cig>
<oggetto>Campo da calcio &amp;ldquo;Faraggiana&amp;rdquo; - Servizio annuale di manutenzione ordinaria generatore elettrico di emergenza dell&amp;rsquo;impianto di illuminazione dell&amp;rsquo;area da gioco ed acquisto cassette porta registri antincendio - Affidamento ditta A.L.M.A. S.r.l.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01256650092</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALMA SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>ALMA SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>850</importoAggiudicazione>
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<cig>ZEB2338FAA</cig>
<oggetto>Intervento per il taglio, sradicamento di n. 2 pitosfori e sostituzione mediante impianto di n. 2 oleandri &amp;ndash; Affidamento all&amp;rsquo;Az. Agr. Merengone di Albisola Superiore e relativo impegno di spesa</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>00707900098</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA AGRICOLA MERENGONE</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00707900098</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA AGRICOLA MERENGONE</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
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<cig>Z1822FAA86</cig>
<oggetto>Interventi di manutenzione straordinaria e potenziamento impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunale - Affidamento lavori alla Ditta Enel Sole S.r.l. e contestuale impegno di spesa</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>ENEL SOLE SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>ENEL SOLE SRL</ragioneSociale>
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<cig>Z6D22FAAE2</cig>
<oggetto>Interventi di manutenzione straordinaria e potenziamento impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunale - Affidamento lavori alla Ditta Enel Sole S.r.l. e contestuale impegno di spesa</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>ENEL SOLE SRL</ragioneSociale>
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<cig>ZB722FAB38</cig>
<oggetto>Interventi di manutenzione straordinaria e potenziamento impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunale - Affidamento lavori alla Ditta Enel Sole S.r.l. e contestuale impegno di spesa</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>ENEL SOLE SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1161</importoAggiudicazione>
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<cig>ZDD22CD812</cig>
<oggetto>Interventi di manutenzione e ripristino funzionalità impianti elettrici a servizio di immobili e patrimonio comunale &amp;ndash; Affidamento lavori alla Ditta Sistemi Elettrici JF - impegno di spesa</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>FRMJDO95D41A145C</codiceFiscale>
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<cig>Z3722CD773</cig>
<oggetto>Interventi di manutenzione e ripristino funzionalità impianti elettrici a servizio di immobili e patrimonio comunale &amp;ndash; Affidamento lavori alla Ditta Sistemi Elettrici JF - impegno di spesa</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<cig>Z2C22CD672</cig>
<oggetto>Interventi di manutenzione e ripristino funzionalità impianti elettrici a servizio di immobili e patrimonio comunale &amp;ndash; Affidamento lavori alla Ditta Sistemi Elettrici JF - impegno di spesa</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>JF SISTEMI ELETTRICI DI JODIE FORMENTI</ragioneSociale>
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<cig>Z3722CD773</cig>
<oggetto>Interventi di manutenzione e ripristino funzionalità patrimonio e strade comunali &amp;ndash; Lavori da fabbro &amp;ndash; Affidamento alla Ditta GIO.VANNI S.n.c. di Albissola Marina e relativo impegno di spesa</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>GIO - VANNI S.n.c. di DELFINO GIORGIO</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>GIO - VANNI S.n.c. di DELFINO GIORGIO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
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<cig>Z3722D2DBB</cig>
<oggetto>Interventi di manutenzione e ripristino funzionalità patrimonio e strade comunali &amp;ndash; Lavori da fabbro &amp;ndash; Affidamento alla Ditta GIO.VANNI S.n.c. di Albissola Marina e relativo impegno di spesa</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01347060095</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIO - VANNI S.n.c. di DELFINO GIORGIO</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01347060095</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIO - VANNI S.n.c. di DELFINO GIORGIO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>245</importoAggiudicazione>
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<cig>Z1522C82CA</cig>
<oggetto>FORNITURA DI FIORI, PIANTE IN VASO E MATERIALE PER PIANTUMAZIONI PRIMAVERILI - AFFIDAMENTO ALL&amp;rsquo;AZIENDA AGRICOLA TASSO FEDERICO DI LOANO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<ragioneSociale>TASSO FEDERICO</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<ragioneSociale>TASSO FEDERICO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>3863</importoAggiudicazione>
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<cig>ZE4232FBB0</cig>
<oggetto>Approvazione soggiorno climatico per anziani &amp;ndash; estate 2018.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
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<codiceFiscale>04636990287</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TGA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
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<codiceFiscale>04636990287</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TGA SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2500</importoAggiudicazione>
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<cig>Z6612CE1AA</cig>
<oggetto>Linea Internet di Backup di emergenza &amp;ndash; rinnovo abbonamento anno 2018;</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<importoAggiudicazione>573</importoAggiudicazione>
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<cig>ZBE2349611</cig>
<oggetto>AVV. DELLA ROSA ISABELLA: AFFIDAMENTO INCARICO DI RESISTENZA IN GIUDIZIO NANTI IL TAR LIGURIA  RICORSO PROPOSTO SIG. N. DE LORENZO.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>DNGMHL78P15A662N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIONIGI MICHELE</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>BNDMRA68T18H501N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BENEDETTI MARIO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>FRRGPP50B08M109X</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRARI GIUSEPPE FRANCO</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>DVZRCR65P16Z114I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI VIZIO RICCARDO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>DLLSLL74R49I480F</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELLA ROSA ISABELLA</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>LLRRRT65E02G337E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OLLARI ROBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>DLLSLL74R49I480F</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELLA ROSA ISABELLA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
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<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZC123490FE</cig>
<oggetto>Impegno di spesa per acquisto pubblicazione in materia di notificazioni e riscossioni delle sanzioni amministrative.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>64</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-04-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-04-30</dataUltimazione>
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<cig>Z172230E8D</cig>
<oggetto>Incremento di spesa per acquisto modulistica a favore ditta Maggioli.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1809</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-04-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-04-20</dataUltimazione>
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<cig>Z9B2325EBF</cig>
<oggetto>ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE, SOSTEGNI ED ACCESSORI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01210380208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SI.SE S.R.L</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01210380208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SI.SE S.R.L</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2435</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2018-04-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-04-23</dataUltimazione>
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<cig>Z672353BD9</cig>
<oggetto>Verifiche tecniche, accertamenti e rilievi propedeutici alla redazione del Piano Colore del Centro Storico &amp;ndash; Nolo a freddo di piattaforma elevatrice dalla Ditta MASSUCCO T. S.r.l. di Savona e relativo impegno di spesa</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>02707490047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MASSUCCO T. SRL.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01413110097</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FACCHIN GRU S.R.L.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>02707490047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MASSUCCO T. SRL.</ragioneSociale>
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<cig>ZC1234CCCD</cig>
<oggetto>Intervento urgente per allestimento seggi elettorali (elezioni politiche del 04.03.2018) &amp;ndash; Affidamento alla Ditta GIO.VANNI S.n.c. di Albissola Marina e relativo impegno di spesa</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>GIO - VANNI S.n.c. di DELFINO GIORGIO</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01347060095</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIO - VANNI S.n.c. di DELFINO GIORGIO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>640</importoAggiudicazione>
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<cig>Z952349EA0</cig>
<oggetto>Campo da calcio &amp;ldquo;Faraggiana&amp;rdquo; di via delle Industrie - Lavori da fabbro per intervento di manutenzione ringhiera parapetto della tribuna &amp;ndash; fronte sud &amp;ndash;&amp;ndash; Affidamento alla Ditta GIO.VANNI S.n.c. di Albissola Marina e relativo impegno di spesa</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>GIO - VANNI S.n.c. di DELFINO GIORGIO</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01347060095</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIO - VANNI S.n.c. di DELFINO GIORGIO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1295</importoAggiudicazione>
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<cig>Z79235488B</cig>
<oggetto>CELEBRAZIONI XXV APRILE 2018 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<cig>ZD62366183</cig>
<oggetto>AVV. LUISA MORETTI: LIQUIDAZIONE FATTURA  RELATIVA A ATTIVITA' PROFESSIONALE SVOLTA NANTI IL TAR LIGURIA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>MRTLSU64L68L219W</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MORETTI LUISA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>MRTLSU64L68L219W</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MORETTI LUISA</ragioneSociale>
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<cig>Z8B2367484</cig>
<oggetto>ACQUISTO  BIGLIETTI AEREI  PER MISSIONE A  ROMA  DELL&amp;rsquo; ASSESSORE ALL&amp;rsquo;AMBIENTE  LUISA SICCARDI (CONFERENZA DI PRESENTAZIONE DELLE BANDIERE BLU 2018 DEL 07.05.2018)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<importoAggiudicazione>450</importoAggiudicazione>
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<cig>ZA0234136C</cig>
<oggetto>copertura teche espositive c/o MuDA Fornace Alba Docilia - procedura con affidamento diretto- D.lgs 50/2016 e s.m.i - impegno di spesa</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>92057610096</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMUNITA' SERVIZI FONDAZIONE DIOCESANA ONLUS</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>92057610096</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMUNITA' SERVIZI FONDAZIONE DIOCESANA ONLUS</ragioneSociale>
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<cig>ZCD237A690</cig>
<oggetto>stampa e fornitura materiale promozionale per mostra " Mario Rossello - visione postumana" impegno di spesa</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>SABATELLI MARCO - EDITORE</ragioneSociale>
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<cig>Z1321D3256</cig>
<oggetto>LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE APPALTO INTEGRATO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITA', NUOVI PARCHEGGI ED AREA VERDE IN LOCALITA' GALAIE LAVORI E DIREZIONE LAVORI</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>RLDGCM72D13A122M</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AIRALDI GIACOMO</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>03629600044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>RLDGCM72D13A122M</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AIRALDI GIACOMO</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03629600044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2816</importoAggiudicazione>
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<cig>665557523D</cig>
<oggetto>LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE APPALTO INTEGRATO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITA', NUOVI PARCHEGGI ED AREA VERDE IN LOCALITA' GALAIE LAVORI E DIREZIONE LAVORI</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>RLDGCM72D13A122M</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AIRALDI GIACOMO</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>03629600044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>RLDGCM72D13A122M</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AIRALDI GIACOMO</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>03629600044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>160650</importoAggiudicazione>
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<cig>Z8D238E1B1</cig>
<oggetto>Impegno di spesa per rinnovo iscrizione Tiro a Segno ed esercitazioni anno 2018.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>80011110097</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIRO A SEGNO NAZIONALE DI SAVONA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>80011110097</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIRO A SEGNO NAZIONALE DI SAVONA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1002</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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<cig>Z8D233398A</cig>
<oggetto>Determina di aggiudicazione della fornitura &amp;ldquo;Ideazione, elaborazione grafica, impaginazione, stampa e distribuzione-Materiale promozionale Estate 2018&amp;rdquo;, mediante procedura negoziata sotto soglia (ai sensi art. 36 - D.Lgs. 50/2016), tramite RDOdelMEPA</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01163600099</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEVENTY S.A.S.</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>00833240096</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SABATELLI MARCO - EDITORE</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01163600099</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEVENTY S.A.S.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>SABATELLI MARCO - EDITORE</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1670</importoAggiudicazione>
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<lotto>
<cig>Z68233395F</cig>
<oggetto>Determina di aggiudicazione della fornitura &amp;ldquo;Ideazione, elaborazione grafica, impaginazione, stampa e distribuzione-Materiale promozionale Estate 2018&amp;rdquo;, mediante procedura negoziata sotto soglia (ai sensi art. 36 - D.Lgs. 50/2016), tramite RDOdelMEPA</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00833240096</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SABATELLI MARCO - EDITORE</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>01163600099</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEVENTY S.A.S.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00833240096</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SABATELLI MARCO - EDITORE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01163600099</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEVENTY S.A.S.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1350</importoAggiudicazione>
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<cig>Z9E2380D97</cig>
<oggetto>ACQUISTO STAMPATI CARTELLINI INDIVIDUALI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00163810047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.F.E.L. SERVIZI E FORNIT.PER ENTI LOCALI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00163810047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.F.E.L. SERVIZI E FORNIT.PER ENTI LOCALI</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>150</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-05-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-06-22</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z0923B3975</cig>
<oggetto>Determina a contrarre per l&amp;rsquo;affidamento  progetto grafico,  stampa catalogo e  grafica coordinata per : locandine, pieghevole, invito, etichette in occasione della mostra  &amp;ldquo;Albisola e Designer per la casa dell&amp;rsquo;uomo &amp;ldquo;  tramire RDO Mepa</oggetto>
<sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
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<importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
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<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z6F2394866</cig>
<oggetto>ACCERTAMENTO DELLE SOMME RISCOSSE DA AREARISCOSSIONI SRL IN SEGUITO ALL&amp;rsquo;ATTIVITA&amp;rsquo; DI ACCERTAMENTO SULLA GESTIONE DELL&amp;rsquo;ICI E IMU ANNUALITA&amp;rsquo; 2014 E PRECEDENTI E RELATIVO IMPEGNO PER L'AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA E  COMPENSO SERVIZI ACCESSORI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
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<codiceFiscale>02971560046</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AREARISCOSSIONI srl</ragioneSociale>
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<aggiudicatari>
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<codiceFiscale>02971560046</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AREARISCOSSIONI srl</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>35000</importoAggiudicazione>
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<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZE6239BDC6</cig>
<oggetto>Impegno di spesa per acquisto toner stampante.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>00952090090</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARCOUFFICIO SAS di Faraut Fabrizio Incolto Enrico &amp; C.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<importoAggiudicazione>121</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-05-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-05-18</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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<provvedimento>
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<lotto>
<cig>ZC523B091A</cig>
<oggetto>ACQUISTO  NÂ° 5  GIGABYTE PER SPAZIO ARCHIVIO DI SICUREZZA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA  ISTITUZIONALE  DEL COMUNE (PEC)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<importoAggiudicazione>45</importoAggiudicazione>
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<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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<provvedimento>
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<cig>Z3B237BFEC</cig>
<oggetto>Istallazione di defibrillatore in località Grana &amp;ndash; Affidamento opere edili all&amp;rsquo;impresa SEGNAEDIL S.n.c. di Savona ed impianto elettrico alla Ditta FUTURAUDIO.NET S.n.c. di Albisola Superiore e relativo impegno di spesa</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01359610092</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FUTURAUDIO.NET S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01754920096</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDILSEGNAL di AMEDEO LORENZO &amp; C. S.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01359610092</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FUTURAUDIO.NET S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01754920096</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDILSEGNAL di AMEDEO LORENZO &amp; C. S.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
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<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>
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<responsabile>
</responsabile>
<normativa/>
<provvedimento>
</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z35237C044</cig>
<oggetto>Istallazione di defibrillatore in località Grana &amp;ndash; Affidamento opere edili all&amp;rsquo;impresa SEGNAEDIL S.n.c. di Savona ed impianto elettrico alla Ditta FUTURAUDIO.NET S.n.c. di Albisola Superiore e relativo impegno di spesa</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01754920096</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDILSEGNAL di AMEDEO LORENZO &amp; C. S.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01359610092</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FUTURAUDIO.NET S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01754920096</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDILSEGNAL di AMEDEO LORENZO &amp; C. S.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01359610092</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FUTURAUDIO.NET S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1950</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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<responsabile>
</responsabile>
<normativa/>
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</lotto>
<lotto>
<cig>Z2023CAD5F</cig>
<oggetto>Determina di assegnazione ed impegno di spesa per noleggio e servizio full service dei parcometri del parcheggio a pagamento delle Poverelle in località Galaie.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00507860096</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GESTOPARK S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00507860096</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GESTOPARK S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1980</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-06-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-09-15</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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<provvedimento>
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<lotto>
<cig>Z7623CA919</cig>
<oggetto>Determina di affidamento ed impegno di spesa per il servizio di guardianaggio e custodia del parcheggio delle Galaie.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01386770091</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL MIGLIO VERDE S.C.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01386770091</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL MIGLIO VERDE S.C.S.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>11500</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-06-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-09-30</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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<provvedimento>
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<lotto>
<cig>ZD723BE79E</cig>
<oggetto>ACCERTAMENTO DELLE SOMME RISCOSSE DA AREARISCOSSIONI SRL IN SEGUITO ALL&amp;rsquo;ATTIVITA&amp;rsquo; DI ACCERTAMENTO SULLA GESTIONE DELL&amp;rsquo;ICI E IMU ANNUALITA&amp;rsquo; 2014 E PRECEDENTI E RELATIVO IMPEGNO PER L&amp;rsquo;AGGIO SPETTANTE ALLA SOCIETA&amp;rsquo;</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02971560046</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AREARISCOSSIONI srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02971560046</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AREARISCOSSIONI srl</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>39900</importoAggiudicazione>
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<lotto>
<cig>ZED23C8C62</cig>
<oggetto>Valutazione fitosanitaria delle palme di proprietà comunale infestate da Rhynchophorus ferrugineus (punteruolo rosso) e progetto di sostituzione - Affidamento incarico al dott. for. Roberto Tranquilli di Vado Ligure</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>TRNRRT69A06I480F</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRANQUILLI ROBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>TRNRRT69A06I480F</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRANQUILLI ROBERTO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2800</importoAggiudicazione>
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<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z9F23A1196</cig>
<oggetto>Fornitura e posa in opera di nuovo sistema di automazione idraulica per cancelli a battenti a 2 ante per il Cimitero comunale Brogia &amp;ndash; Affidamento alla ditta Sistemi Elettrici di Jodie Formenti di Albissola Marina e relativo impegno di spesa</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>FRMJDO95D41A145C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>JF SISTEMI ELETTRICI DI JODIE FORMENTI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>FRMJDO95D41A145C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>JF SISTEMI ELETTRICI DI JODIE FORMENTI</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1200</importoAggiudicazione>
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<cig>7327231E4A</cig>
<oggetto>Estensione polizza  nr. A23/09/020618 All Risks oggetti d&amp;rsquo;arte  Italiana Assicurazioni SpA &amp;ndash; Agenzia Synkronos Italia  Srl  - di cui intermediario incaricato Marsh  Spa Genova per mostra &amp;ldquo;Albisola Comics 2018&amp;rdquo; impegno e liquidazione</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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<importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
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<cig>Z0923B3975</cig>
<oggetto>aggiudicazione per l&amp;rsquo;affidamento della  prestazione relativa a progetto grafico,  stampa catalogo e  grafica coordinata per : locandine, pieghevole, invito, etichette in occasione della mostra  &amp;ldquo;Albisola e Designer per la casa dell&amp;rsquo;uomo &amp;ldquo;</oggetto>
<sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
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<importoAggiudicazione>3100</importoAggiudicazione>
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<cig>Z0B23EC102</cig>
<oggetto>Mostra &amp;ldquo; VIA TERRA Ceramica Contemporanea da Faenza &amp;ldquo; MuDA Fornace Alba Docilia  8 giugno /1 luglio &amp;ndash; ospitalià &amp;ndash; prenotazione impegno di spesa</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<importoAggiudicazione>320</importoAggiudicazione>
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<cig>Z4B23EC09C</cig>
<oggetto>Mostra &amp;ldquo; VIA TERRA Ceramica Contemporanea da Faenza &amp;ldquo; MuDA Fornace Alba Docilia  8 giugno /1 luglio &amp;ndash; ospitalià &amp;ndash; prenotazione impegno di spesa</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<importoAggiudicazione>680</importoAggiudicazione>
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<cig>Z8D238E1B1</cig>
<oggetto>Integrazione impegno di spesa per iscrizione Tiro a Segno ed esercitazioni anno 2018 per n. 2 Agenti di P.M.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>80011110097</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIRO A SEGNO NAZIONALE DI SAVONA</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>80011110097</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIRO A SEGNO NAZIONALE DI SAVONA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>62</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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<cig>Z7C16B9AD9</cig>
<oggetto>Impegno di spesa completamento seconda fase per la redazione del Piano del Colore degli Edifici Storici.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>GRBMRN56B50L219Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GARIBOLDI MARINA</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>BRNGNN36D10G196Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRINO GIOVANNI</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>GRBMRN56B50L219Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GARIBOLDI MARINA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>BRNGNN36D10G196Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRINO GIOVANNI</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>6288</importoAggiudicazione>
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<cig>z7c16b9ad9</cig>
<oggetto>Impegno di spesa completamento seconda fase per la redazione del Piano del Colore degli Edifici Storici.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>GRBMRN56B50L219Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GARIBOLDI MARINA</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>BRNGNN36D10G196Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRINO GIOVANNI</ragioneSociale>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>GRBMRN56B50L219Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GARIBOLDI MARINA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>BRNGNN36D10G196Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRINO GIOVANNI</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>6650</importoAggiudicazione>
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<cig>Z612303F9F</cig>
<oggetto>Provvedimento di accertamento, disimpegno ed incremento di spesa per il servizio di rimozione secondo il principio di rotazione settimanale per il periodo dal 01/07/2018 al 31/12/2018.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>MTTGRI70S15I480M</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MOTOR SPORT DI MATTEUZZI IGOR</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>00834820094</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARROZZERIA ELIO sas di Berruti Elio &amp; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MTTGRI70S15I480M</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MOTOR SPORT DI MATTEUZZI IGOR</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00834820094</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARROZZERIA ELIO sas di Berruti Elio &amp; C.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2090</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-07-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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<cig>Z3B2303F2F</cig>
<oggetto>Provvedimento di accertamento, disimpegno ed incremento di spesa per il servizio di rimozione secondo il principio di rotazione settimanale per il periodo dal 01/07/2018 al 31/12/2018.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>00834820094</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARROZZERIA ELIO sas di Berruti Elio &amp; C.</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>MTTGRI70S15I480M</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MOTOR SPORT DI MATTEUZZI IGOR</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00834820094</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARROZZERIA ELIO sas di Berruti Elio &amp; C.</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MTTGRI70S15I480M</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MOTOR SPORT DI MATTEUZZI IGOR</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2090</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-07-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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<cig>Z4E23FE49E</cig>
<oggetto>Determina di accertamento ed impegno di spesa a favore della Nivi Credit per servizio di gestione sanzioni amministrative a carico di soggetti residenti all'estero.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<ragioneSociale>NIVI CREDIT SRL</ragioneSociale>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<ragioneSociale>NIVI CREDIT SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>659</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-06-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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<cig>Z0B23F8DED</cig>
<oggetto>Fornitura di nr. 2 nuovi moduli, ad integrazione delle pedane comunali in uso, per allestimento degli spettacoli dal vivo</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<ragioneSociale>GIOVANNI DI DELFINO G. E POLLERO V. SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<ragioneSociale>GIOVANNI DI DELFINO G. E POLLERO V. SNC</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>875</importoAggiudicazione>
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<cig>Z7522D65A9</cig>
<oggetto>affidamento fornitura materiale informatico vario</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<importoAggiudicazione>700</importoAggiudicazione>
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<cig>Z9022D79DF</cig>
<oggetto>impegno di spesa per implementazione software ANPR</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<importoAggiudicazione>1900</importoAggiudicazione>
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<cig>ZA722D7A00</cig>
<oggetto>impegno per implementazione software carta identita elettronica</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<importoAggiudicazione>2250</importoAggiudicazione>
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<cig>Z4F23C04A7</cig>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 SERVIZIO COLLINARE INTEGRATIVO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE TPL</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01556040093</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TPL LINEA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01556040093</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TPL LINEA SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>9500</importoAggiudicazione>
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<cig>Z1623EFECD</cig>
<oggetto>affidamento progetto &amp;ldquo;MARIO ROSSELLO. VISIONE POSTUMANA &amp;ldquo;&amp;ndash; prestazione organizzative e di coordinamento  -  D.lgs 50/2016 e s.m.i -   impegno di spesa</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<importoAggiudicazione>2300</importoAggiudicazione>
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<cig>ZC4241E1E9</cig>
<oggetto>Integrazione di spesa per Casa di Riposo C. Corrado - periodo luglio 2018 &amp;ndash; aprile 2019,  a seguito di entrata in vigore della DGR 1188 del 27/12/2017. 
CIG ZC4241E1E9.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01645790021</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01645790021</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>6000</importoAggiudicazione>
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<cig>5150</cig>
<oggetto>Convenzioni tra Comune e Associazioni diverse per attivit&amp;agrave; presso la Casa di Riposo Comunale &amp;ldquo;C. Corrado&amp;rdquo;. ASD CSI Savona / Albenga CIG Z1C241E2B6.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>015523500090</codiceFiscale>
<ragioneSociale>.AS.D - C.S.I Savona Albenga</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>015523500090</codiceFiscale>
<ragioneSociale>.AS.D - C.S.I Savona Albenga</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>5150</importoAggiudicazione>
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<cig>ZC72407AE3</cig>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA INCARICO RINNOVO CPI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01476470099</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MP. SETTANTA INGEGNERI ARCHITETTI ASSOCIATI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01476470099</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MP. SETTANTA INGEGNERI ARCHITETTI ASSOCIATI</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1024</importoAggiudicazione>
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<oggetto>Spettacoli dal vivo Rassegna Palcoscenico Albissola - Estate 2018 - Impegni di spesa</oggetto>
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<oggetto>Spettacoli dal vivo Rassegna Palcoscenico Albissola - Estate 2018 - Impegni di spesa</oggetto>
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<oggetto>Spettacoli dal vivo Rassegna Palcoscenico Albissola - Estate 2018 - Impegni di spesa</oggetto>
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<oggetto>impegno di spesa per implementazione nuovi software contabilit&amp;agrave;, protocollo e atti</oggetto>
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<oggetto>Manutenzione e assistenza programmi gestionali Dedagroup - anno 2018</oggetto>
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<oggetto>impegno manutenzione firewall</oggetto>
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<oggetto>impegno per manutenzione impianti antifurto Muda, Fornace, Villa Jorn - anno 2018</oggetto>
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<oggetto>trasferimento materiale vario presso deposito palestra comunale &amp;ndash; impegno di spesa</oggetto>
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<oggetto>Intervento urgente di ripristino dell&amp;rsquo;impianto di riscaldamento della Casa di Riposo &amp;ldquo;C. Corrado&amp;rdquo; &amp;ndash; P.T. locale disimpegno posto tra cucina e sala da pranzo e centrale termica &amp;ndash; Esecuzione lavori in economia diretta - Impegno di spesa</oggetto>
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<oggetto>Intervento urgente di ripristino dell&amp;rsquo;impianto di riscaldamento della Casa di Riposo &amp;ldquo;C. Corrado&amp;rdquo; &amp;ndash; P.T. locale disimpegno posto tra cucina e sala da pranzo e centrale termica &amp;ndash; Esecuzione lavori in economia diretta - Impegno di spesa</oggetto>
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<cig>ZF123E206F</cig>
<oggetto>Intervento urgente di ripristino dell&amp;rsquo;impianto di riscaldamento della Casa di Riposo &amp;ldquo;C. Corrado&amp;rdquo; &amp;ndash; P.T. locale disimpegno posto tra cucina e sala da pranzo e centrale termica &amp;ndash; Esecuzione lavori in economia diretta - Impegno di spesa</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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<oggetto>Intervento per sostituzione vetro rotto serramento esterno del MUDA (Museo Diffuso Albisola) in Via dell&amp;rsquo;Oratorio -  Affidamento alla Ditta SIMONE RICCARDO E FIGLIO S.n.c. di Savona e relativo impegno di spesa</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<oggetto>impegno di spesa per implementazione nuovi software contabilit&amp;agrave; lavori pubblici</oggetto>
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<oggetto>impegno aggiornamento software uffici finanziari</oggetto>
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<oggetto>AVV. DELLA ROSA ISABELLA: LIQUIDAZIONE COMPENSI ATTIVITA' PROFESSIONALE CAUSA COMUNE-BANCA FARMAFACTORING SPA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>DELLA ROSA ISABELLA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>DLLSLL74R49I480F</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELLA ROSA ISABELLA</ragioneSociale>
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<cig>Z0E23C4483</cig>
<oggetto>INTERVENTO DI SFALCIO ERBA C/O PARCHEGGIO STAGIONALE E TEMPORANEO IN LOC. GALAIE - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA EDILSCAVI DI MAGLIOLO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<cig>ZDD23D8508</cig>
<oggetto>INTERVENTI DI DENDROCHIRURGIA DI PALME COMUNALI INFESTATE DA PUNTERUOLO ROSSO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.LLI REBELLA S.R.L. DI QUILIANO SV E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>FRATELLI REBELLA S.R.L.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>FRATELLI REBELLA S.R.L.</ragioneSociale>
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<cig>Z77238EA78</cig>
<oggetto>Realizzazione recinzione dell&amp;rsquo;area da gioco del campo da basket sito in viale Perata &amp;ndash; via Sansobbia - Affidamento fornitura materiali dalla Ditta Edilcelle S.a.s. di Celle L. e relativo impegno di spesa</oggetto>
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<ragioneSociale>EDILCELLE SAS di Parodi Geom. Marco &amp; C.</ragioneSociale>
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<cig>Z5F23959A8</cig>
<oggetto>Interventi di manutenzione e ripristino funzionalit&amp;agrave; impianti idrico sanitari ed elettrici a servizio della Casa di riposo Comunale &amp;ldquo;C. Corrado&amp;rdquo; di via Salomoni &amp;ndash; Affidamento e impegno di spesa</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>IDROCASA DI BENVENUTO</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>JF SISTEMI ELETTRICI DI JODIE FORMENTI</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>IDROCASA DI BENVENUTO</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>FRMJDO95D41A145C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>JF SISTEMI ELETTRICI DI JODIE FORMENTI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
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<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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<provvedimento>
</provvedimento>
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<lotto>
<cig>Z782395988</cig>
<oggetto>Interventi di manutenzione e ripristino funzionalit&amp;agrave; impianti idrico sanitari ed elettrici a servizio della Casa di riposo Comunale &amp;ldquo;C. Corrado&amp;rdquo; di via Salomoni &amp;ndash; Affidamento e impegno di spesa</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>FRMJDO95D41A145C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>JF SISTEMI ELETTRICI DI JODIE FORMENTI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<ragioneSociale>IDROCASA DI BENVENUTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>FRMJDO95D41A145C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>JF SISTEMI ELETTRICI DI JODIE FORMENTI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<ragioneSociale>IDROCASA DI BENVENUTO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
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<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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<provvedimento>
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<lotto>
<cig>Z3B23B1DC1</cig>
<oggetto>Affidamento alla ditta Elevator Genova srl di riparazioni al montascale presso il palazzo comunale e all'ascensore presso il cimitero Brogia e contestuale impegno di spesa</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00719660094</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELEVATOR GENOVA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00719660094</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELEVATOR GENOVA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>215</importoAggiudicazione>
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<lotto>
<cig>Z98235B8D4</cig>
<oggetto>Intervento di ripristino dell&amp;rsquo;impermeabilizzazione del lastrico solare del fabbricato adibito a deposito mezzi del Servizio Tecnico Manutentivo di viale Faraggiana - Affidamento fornitura materiali dalla Ditta Edilcelle S.a.s. di Celle Ligure e relat</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00793460098</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDILCELLE SAS di Parodi Geom. Marco &amp; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00793460098</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDILCELLE SAS di Parodi Geom. Marco &amp; C.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>943</importoAggiudicazione>
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<lotto>
<cig>Z7188A4A67</cig>
<oggetto>Fornitura di abbigliamento protettivo per gli operai comunali - Affidamento fornitura alla Ditta COBER  S.r.l. di Albisola Superiore e relativo impegno di spesa</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00918700097</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COBER SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00918700097</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COBER SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>655</importoAggiudicazione>
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<cig>Z6C23E29B0</cig>
<oggetto>Interventi di fornitura e messa a dimora di n. 5 piante di palma della specie &amp;ldquo;Washingtonia Robusta&amp;rdquo; presso le aree verdi della Passeggiata degli Artisti &amp;ndash; Affidamento alla Ditta AZIENDA AGRICOLA MERENGONE di Albisola S. e relativo impegno di spesa.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00707900098</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA AGRICOLA MERENGONE</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00707900098</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA AGRICOLA MERENGONE</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>6200</importoAggiudicazione>
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<cig>Z252414552</cig>
<oggetto>Interventi di messa in sicurezza e miglioramento della viabilit&amp;agrave; comunale mediante l&amp;rsquo;esecuzione di lavorazioni in economia diretta &amp;ndash; Affidamento lavori alla Ditta EDILSCAVI di NEGRO RENATO di Magliolo e relativo impegno di spesa</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>NGRRNT38M19C463N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEGRO RENATO</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>NGRRNT38M19C463N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEGRO RENATO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2500</importoAggiudicazione>
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<cig>ZE323EF558</cig>
<oggetto>Interventi di manutenzione straordinaria per ripristino funzionale condotta fognaria e recinzione esterna del Museo di Villa Jorn &amp;ndash; Affidamento lavori alla ditta EDILSCAVI di Negro renato di Magliolo e relativo impegno di spesa</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>NGRRNT38M19C463N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEGRO RENATO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>NGRRNT38M19C463N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEGRO RENATO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>3300</importoAggiudicazione>
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<cig>Z1D23E580C</cig>
<oggetto>Intervento di messa in sicurezza e miglioramento della viabilit&amp;agrave; comunale mediante il rifacimento a tratti del manto di usura in conglomerato bituminoso &amp;ndash; Affidamento lavori alla Ditta REBECCHI ODOARDO &amp; C. S.n.c. di Genova e relativo impegno di spes</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>01035460102</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REBECCHI ODOARDO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01035460102</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REBECCHI ODOARDO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>3500</importoAggiudicazione>
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<cig>Z2A2410BD7</cig>
<oggetto>Edificio comunale sede della Casa di riposo &amp;ldquo;C. Corrado&amp;rdquo; -  Riparazione cucina, forno e lavastoviglie - Affidamento alla Ditta CF ECHNOLOGIES di FERTINI Claudio di Collegno TO e relativo impegno di spesa</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>FRTCLD93B02L219Q</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CF TECHNOLOGIES di FERTINI CLAUDIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>FRTCLD93B02L219Q</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CF TECHNOLOGIES di FERTINI CLAUDIO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>927</importoAggiudicazione>
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<cig>ZB52410C0C</cig>
<oggetto>Edificio comunale sede della Casa di riposo &amp;ldquo;C. Corrado&amp;rdquo; -  Riparazione cucina, forno e lavastoviglie - Affidamento alla Ditta CF ECHNOLOGIES di FERTINI Claudio di Collegno TO e relativo impegno di spesa</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>FRTCLD93B02L219Q</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CF TECHNOLOGIES di FERTINI CLAUDIO</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
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<codiceFiscale>FRTCLD93B02L219Q</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CF TECHNOLOGIES di FERTINI CLAUDIO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1371</importoAggiudicazione>
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<cig>ZE323EF558</cig>
<oggetto>Interventi di manutenzione straordinaria per realizzazione passerella provvisionale esterna presso il Museo di Villa Jorn &amp;ndash; Affidamento lavori alla ditta EDILSCAVI di Negro Renato di Magliolo e relativo impegno di spesa</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>NGRRNT38M19C463N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEGRO RENATO</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>NGRRNT38M19C463N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEGRO RENATO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>3300</importoAggiudicazione>
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<cig>Z782413C51</cig>
<oggetto>Bandiera Blu 2018. Acquisto Bandiere, Pannelli e Opuscoli</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>FEE ITALIA</ragioneSociale>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<ragioneSociale>FEE ITALIA</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01163600099</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEVENTY S.A.S.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>900</importoAggiudicazione>
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<cig>Z4224477FC</cig>
<oggetto>Campagna promozionale manifestazioni turistico-culturali Estate 2018. Impegni vari di spesa.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>00833240096</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SABATELLI MARCO - EDITORE</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>RADIO MONFERRATO SRL</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>06146120156</codiceFiscale>
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<ragioneSociale>PROMOMEDIA S.A.S.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>FLBFBA63D02I480H</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FILIBERTI DESIGN</ragioneSociale>
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<partecipante>
<ragioneSociale>MORE NEWS SOC. COOPERATIVA</ragioneSociale>
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<aggiudicatari>
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<codiceFiscale>00833240096</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SABATELLI MARCO - EDITORE</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<ragioneSociale>RADIO MONFERRATO SRL</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06146120156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>P.T.V. PROGRAMMAZIONI TELEVISIVE S.P.A.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>PROMOMEDIA S.A.S.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>FLBFBA63D02I480H</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FILIBERTI DESIGN</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<ragioneSociale>MORE NEWS SOC. COOPERATIVA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>650</importoAggiudicazione>
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<cig>F9524477CE</cig>
<oggetto>Campagna promozionale manifestazioni turistico-culturali Estate 2018. Impegni vari di spesa.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>FLBFBA63D02I480H</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FILIBERTI DESIGN</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>06146120156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>P.T.V. PROGRAMMAZIONI TELEVISIVE S.P.A.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>MORE NEWS SOC. COOPERATIVA</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>RADIO MONFERRATO SRL</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>FLBFBA63D02I480H</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FILIBERTI DESIGN</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>06146120156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>P.T.V. PROGRAMMAZIONI TELEVISIVE S.P.A.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>MORE NEWS SOC. COOPERATIVA</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>SABATELLI MARCO - EDITORE</ragioneSociale>
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<cig>Z9F244778F</cig>
<oggetto>Campagna promozionale manifestazioni turistico-culturali Estate 2018. Impegni vari di spesa.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>PROMOMEDIA S.A.S.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>SABATELLI MARCO - EDITORE</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>FLBFBA63D02I480H</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FILIBERTI DESIGN</ragioneSociale>
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<partecipante>
<ragioneSociale>MORE NEWS SOC. COOPERATIVA</ragioneSociale>
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<partecipante>
<ragioneSociale>RADIO MONFERRATO SRL</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00864300090</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PROMOMEDIA S.A.S.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>SABATELLI MARCO - EDITORE</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>06146120156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>P.T.V. PROGRAMMAZIONI TELEVISIVE S.P.A.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>FLBFBA63D02I480H</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FILIBERTI DESIGN</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>MORE NEWS SOC. COOPERATIVA</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>RADIO MONFERRATO SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
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<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z6F244775E</cig>
<oggetto>Campagna promozionale manifestazioni turistico-culturali Estate 2018. Impegni vari di spesa.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>FLBFBA63D02I480H</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FILIBERTI DESIGN</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00833240096</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SABATELLI MARCO - EDITORE</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<ragioneSociale>RADIO MONFERRATO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>06146120156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>P.T.V. PROGRAMMAZIONI TELEVISIVE S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<ragioneSociale>MORE NEWS SOC. COOPERATIVA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00864300090</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PROMOMEDIA S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>FLBFBA63D02I480H</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FILIBERTI DESIGN</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00833240096</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SABATELLI MARCO - EDITORE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<ragioneSociale>RADIO MONFERRATO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06146120156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>P.T.V. PROGRAMMAZIONI TELEVISIVE S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<ragioneSociale>MORE NEWS SOC. COOPERATIVA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00864300090</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PROMOMEDIA S.A.S.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>610</importoAggiudicazione>
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<lotto>
<cig>ZCC24476F1</cig>
<oggetto>Campagna promozionale manifestazioni turistico-culturali Estate 2018. Impegni vari di spesa.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<ragioneSociale>MORE NEWS SOC. COOPERATIVA</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>PROMOMEDIA S.A.S.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>P.T.V. PROGRAMMAZIONI TELEVISIVE S.P.A.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>FILIBERTI DESIGN</ragioneSociale>
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<partecipante>
<ragioneSociale>RADIO MONFERRATO SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>SABATELLI MARCO - EDITORE</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>MORE NEWS SOC. COOPERATIVA</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>PROMOMEDIA S.A.S.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>P.T.V. PROGRAMMAZIONI TELEVISIVE S.P.A.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>FLBFBA63D02I480H</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FILIBERTI DESIGN</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>RADIO MONFERRATO SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>SABATELLI MARCO - EDITORE</ragioneSociale>
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<cig>Z6A2436864</cig>
<oggetto>Campagna promozionale manifestazioni turistico-culturali Estate 2018. Impegni vari di spesa.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>SABATELLI MARCO - EDITORE</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>MORE NEWS SOC. COOPERATIVA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00864300090</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PROMOMEDIA S.A.S.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>P.T.V. PROGRAMMAZIONI TELEVISIVE S.P.A.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>FLBFBA63D02I480H</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FILIBERTI DESIGN</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>RADIO MONFERRATO SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>SABATELLI MARCO - EDITORE</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>MORE NEWS SOC. COOPERATIVA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00864300090</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PROMOMEDIA S.A.S.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>06146120156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>P.T.V. PROGRAMMAZIONI TELEVISIVE S.P.A.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>FLBFBA63D02I480H</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FILIBERTI DESIGN</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>RADIO MONFERRATO SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>950</importoAggiudicazione>
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<cig>ZBD243062A</cig>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AI VEICOLI FIAT PANDA TARGATA FB445VH E FIAT PUNTO TARGATA YA383AH IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>DUE DI SERVICE</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01221550096</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DUE DI SERVICE</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>947</importoAggiudicazione>
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<cig>Z492445C75</cig>
<oggetto>ATTIVITA&amp;rsquo; BANDIERA BLU 2018 - Festa Bandiera Blu 2018 e Punti Blu in Spiaggia &amp;ndash; CEA (Centro Educazione Ambientale Riviera del Beigua).</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>PROGETTO CITTA'</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00955620091</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PROGETTO CITTA'-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>PROGETTO CITTA'</ragioneSociale>
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<cig>Z9224484B9</cig>
<oggetto>INTERVENTO DI PULIZIA TRATTO RIO BRUCIATI NEI PRESSI DI VIA BARRILI - MANUTENZIONE ORDINARIA DI DIFESA DEL SUOLO - AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>00848540092</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIGURIA VERDE SRL</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00848540092</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIGURIA VERDE SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>6313</importoAggiudicazione>
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<cig>Z3323E222B</cig>
<oggetto>Scuola dell&amp;rsquo;Infanzia &amp;ldquo;Ines Negri&amp;rdquo; &amp;ndash; Interventi per sostituzione rubinetto con leva clinica per lavabo bagno personale &amp;ndash; Affidamento lavori alla ditta Termoidraulica Marco di Durante Marco di Albisola Superiore e relativo impegno di spesa</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01435010093</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERMOIDRAULICA MARCO di DURANTE Marco</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01435010093</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERMOIDRAULICA MARCO di DURANTE Marco</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>160</importoAggiudicazione>
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<cig>Z1C23F19E9</cig>
<oggetto>Casa di Riposo Comunale &amp;ldquo;C. Corrado&amp;rdquo; &amp;ndash; Interventi di manutenzione   impianto di ricezione televisivo e impianto acqua calda sanitaria &amp;ndash; Affidamento interventi e relativi impegni di spesa</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>FRMJDO95D41A145C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>JF SISTEMI ELETTRICI DI JODIE FORMENTI</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01435010093</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERMOIDRAULICA MARCO di DURANTE Marco</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>FRMJDO95D41A145C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>JF SISTEMI ELETTRICI DI JODIE FORMENTI</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01435010093</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERMOIDRAULICA MARCO di DURANTE Marco</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>650</importoAggiudicazione>
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<cig>Z2623E219B</cig>
<oggetto>Casa di Riposo Comunale &amp;ldquo;C. Corrado&amp;rdquo; &amp;ndash; Interventi di manutenzione   impianto di ricezione televisivo e impianto acqua calda sanitaria &amp;ndash; Affidamento interventi e relativi impegni di spesa</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01435010093</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERMOIDRAULICA MARCO di DURANTE Marco</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>FRMJDO95D41A145C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>JF SISTEMI ELETTRICI DI JODIE FORMENTI</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01435010093</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERMOIDRAULICA MARCO di DURANTE Marco</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>FRMJDO95D41A145C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>JF SISTEMI ELETTRICI DI JODIE FORMENTI</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>360</importoAggiudicazione>
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<cig>Z85242A2C0</cig>
<oggetto>Valutazione e verifica dello stato di salute del &amp;ldquo;verde pubblico&amp;rdquo; e collaborazione istruttoria su istanze e progettazioni del verde nell&amp;rsquo;ambito di progetti privati - Affidamento incarico al dott. for. Roberto Tranquilli di Vado L. e relativo impegno</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>TRNRRT69A06I480F</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRANQUILLI ROBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>TRNRRT69A06I480F</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRANQUILLI ROBERTO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1200</importoAggiudicazione>
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<cig>Z6F20155B6</cig>
<oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EFFETTUATO CON DETERMINAZIONE N. 368 DEL 30/09/2017 PER LAVORI DI RIPRSTINO OFFICIOSITA' TORRENTE SANSOBBIA RIGUARDANTI I DUE COMUNI ALBISSOLA MARINA E ALBISOLA SUPERIORE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01076850096</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRACCE SOCIETA COOPERATIVA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01076850096</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRACCE SOCIETA COOPERATIVA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>10900</importoAggiudicazione>
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<cig>ZD224209F6</cig>
<oggetto>Impianto di illuminazione e segnalazione di emergenza e fornitura di estintori per manifestazioni culturali c/o il Parco Faraggiana &amp;ndash; Affidamento lavori e forniture e relativi impegni di spesa</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01256650092</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALMA SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>JF SISTEMI ELETTRICI DI JODIE FORMENTI</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01256650092</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALMA SRL</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>FRMJDO95D41A145C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>JF SISTEMI ELETTRICI DI JODIE FORMENTI</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>168</importoAggiudicazione>
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<cig>Z55242099B</cig>
<oggetto>Impianto di illuminazione e segnalazione di emergenza e fornitura di estintori per manifestazioni culturali c/o il Parco Faraggiana &amp;ndash; Affidamento lavori e forniture e relativi impegni di spesa</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01256650092</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALMA SRL</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>FRMJDO95D41A145C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>JF SISTEMI ELETTRICI DI JODIE FORMENTI</ragioneSociale>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01256650092</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALMA SRL</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>FRMJDO95D41A145C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>JF SISTEMI ELETTRICI DI JODIE FORMENTI</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1800</importoAggiudicazione>
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<cig>ZDA244CB1D</cig>
<oggetto>Impegno di spesa per acquisto pubblicazione presso ditta Maggioli.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>52</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-07-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-07-12</dataUltimazione>
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<cig>ZF72465150</cig>
<oggetto>Acquisto di n. 2 tabelloni completi di canestri per il campo da basket sito in largo Atleti Azzurri d&amp;rsquo;Italia &amp;ndash; Affidamento alla ditta DECATHLON ITALIA S.r.l. con negozio in Vado Ligure</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11005760159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DECATHLON ITALIA S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11005760159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DECATHLON ITALIA S.r.l.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>180</importoAggiudicazione>
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<cig>Z99246BF48</cig>
<oggetto>Determina di affidamento mediante trattativa diretta del MEPA (ai sensi art. 36, comma 2- D.Lgs. 50/2016) per ampliamento service audio serate &amp;ldquo;Rassegna Parole ubikate in mare 2018&amp;rdquo;</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CRINNL63A66A479G</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MIXANDO di Antonella Cirio</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CRINNL63A66A479G</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MIXANDO di Antonella Cirio</ragioneSociale>
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<cig>Z322464856</cig>
<oggetto>Acquisto di pagine promozionali su "Il Secolo XIX" e "La Stampa" - Edizione Savona - mesi di Luglio ed Agosto 2018</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04705810150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A. MANZONI &amp;amp; C. S.P.A.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04705810150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A. MANZONI &amp;amp; C. S.P.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
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<cig>Z17245F1A4</cig>
<oggetto>Casa di Riposo Comunale &amp;ldquo;C. Corrado&amp;rdquo; &amp;ndash; Intervento di manutenzione  impianto acqua calda sanitaria locale wc al piano primo &amp;ndash; Affidamento interventi e relativi impegni di spesa</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PLLSVT67A12D600J</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLLARA SALVATORE</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>LMBDNL93D09D969X</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPIANTI DI DANILO LOMBARDO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PLLSVT67A12D600J</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLLARA SALVATORE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>LMBDNL93D09D969X</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPIANTI DI DANILO LOMBARDO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>180</importoAggiudicazione>
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<lotto>
<cig>ZC8245F14E</cig>
<oggetto>Casa di Riposo Comunale &amp;ldquo;C. Corrado&amp;rdquo; &amp;ndash; Intervento di manutenzione  impianto acqua calda sanitaria locale wc al piano primo &amp;ndash; Affidamento interventi e relativi impegni di spesa</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>LMBDNL93D09D969X</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPIANTI DI DANILO LOMBARDO</ragioneSociale>
</partecipante>
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<codiceFiscale>PLLSVT67A12D600J</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLLARA SALVATORE</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>IMPIANTI DI DANILO LOMBARDO</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>PLLSVT67A12D600J</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLLARA SALVATORE</ragioneSociale>
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<cig>ZF724670B0</cig>
<oggetto>realizzazione nuova recinzione a delimitazione del campo da pallacanestro sito in largo Atleti Azzurri d&amp;rsquo;Italia &amp;ndash; Affidamento lavori alla ditta EDILSCAVI di Negro Renato di Magliolo e relativo impegno di spesa</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>NEGRO RENATO</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>NEGRO RENATO</ragioneSociale>
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<cig>Z5F246B588</cig>
<oggetto>ADDESTRAMENTO INFORMATICO AL PERSONALE DEL SETTORE TRIBUTI - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>SINERGIS SRL - DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>SINERGIS SRL - DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL</ragioneSociale>
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<cig>ZC6246B5D7</cig>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA AL PERSONALE RELATIVAMENTE AL FUNZIONAMENTO DEI PROGRAMMI INFORMATICI TRIBUTARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>SINERGIS SRL - DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL</ragioneSociale>
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<cig>ZB52454195</cig>
<oggetto>Impegno di spesa per la fornitura di materiali e prestazione di lavori e servizi edili e specialistici vari occorrenti per le normali attivit&amp;agrave; di mantenimento e gestione delle attivit&amp;agrave; del Servizio Tecnico-Manutentive</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>BRIANO GINO</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>OLIVIERI SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>EDILCELLE SAS di Parodi Geom. Marco &amp; C.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>COBER SRL</ragioneSociale>
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<cig>ZAD2454359</cig>
<oggetto>Impegno di spesa per la fornitura di materiali e prestazione di lavori e servizi edili e specialistici vari occorrenti per le normali attivit&amp;agrave; di mantenimento e gestione delle attivit&amp;agrave; del Servizio Tecnico-Manutentive</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<cig>Z76245433B</cig>
<oggetto>Impegno di spesa per la fornitura di materiali e prestazione di lavori e servizi edili e specialistici vari occorrenti per le normali attivit&amp;agrave; di mantenimento e gestione delle attivit&amp;agrave; del Servizio Tecnico-Manutentive</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<oggetto>Impegno di spesa per la fornitura di materiali e prestazione di lavori e servizi edili e specialistici vari occorrenti per le normali attivit&amp;agrave; di mantenimento e gestione delle attivit&amp;agrave; del Servizio Tecnico-Manutentive</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<cig>Z36244CDF9</cig>
<oggetto>ACQUISTO  N&amp;deg; 5  GIGABYTE PER UTILIZZO CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA  ISTITUZIONALE  DEL COMUNE (PEC)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<cig>ZC42469BCF</cig>
<oggetto>progetto "Lucio Fontana e Albissola" impegni di spesa per estensione polizze assicurative e trasporti opere</oggetto>
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<ragioneSociale>SCIUTTO MOVIMENTIAMO L'ARTE</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>MARSH SPA</ragioneSociale>
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<cig>7327231e4a</cig>
<oggetto>progetto "Lucio Fontana e Albissola" impegni di spesa per estensione polizze assicurative e trasporti opere</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>SCIUTTO MOVIMENTIAMO L'ARTE</ragioneSociale>
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<oggetto>Notte Bianca &amp;amp; Blu 20 luglio 2018 - impegni di spesa</oggetto>
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<cig>Z76246D43E</cig>
<oggetto>Notte Bianca &amp;amp; Blu 20 luglio 2018 - impegni di spesa</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE CORELLI</ragioneSociale>
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<cig>ZDF246D41C</cig>
<oggetto>Notte Bianca &amp;amp; Blu 20 luglio 2018 - impegni di spesa</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>CHIAROSCURO S.R.L.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE CORELLI</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>CHIAROSCURO S.R.L.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE CORELLI</ragioneSociale>
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<cig>Z562479D70</cig>
<oggetto>progetto "Lucio Fontana e Albissola" impegni di spesa per estensione polizze assicurative e trasporti opere</oggetto>
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<ragioneSociale>SCIUTTO MOVIMENTIAMO L'ARTE</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>A.G.E. ASSICURAZIONI GESTIONE ENTI SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>MARSH SPA</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>SCIUTTO MOVIMENTIAMO L'ARTE</ragioneSociale>
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<cig>Z7D245FA81</cig>
<oggetto>progetto "Lucio Fontana e Albissola" impegni di spesa per estensione polizze assicurative e trasporti opere</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03743180105</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCIUTTO MOVIMENTIAMO L'ARTE</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>01699520159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARSH SPA</ragioneSociale>
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<partecipante>
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<ragioneSociale>A.G.E. ASSICURAZIONI GESTIONE ENTI SRL</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03743180105</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCIUTTO MOVIMENTIAMO L'ARTE</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01699520159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARSH SPA</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04117010373</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.G.E. ASSICURAZIONI GESTIONE ENTI SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>750</importoAggiudicazione>
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<cig>ZCB24794C6</cig>
<oggetto>Formazione del personale: Convegno nazionale &amp;ldquo;Le giornate della Polizia Locale&amp;rdquo; &amp;ndash; Riccione 20-21-22 settembre 2018 - partecipazione delle dipendenti Marina Briano e William Monasio - Impegno di spesa.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04015700406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HOTEL LUNA SRL</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<codiceFiscale>04015700406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HOTEL LUNA SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>690</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-09-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-09-22</dataUltimazione>
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<cig>Z7B2448468</cig>
<oggetto>MESSA IN SICUREZZA FOCE RIO SODINO A SEGUITO DI EVENTO METEOROLOGICO - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>01076850096</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRACCE SOCIETA COOPERATIVA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01076850096</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRACCE SOCIETA COOPERATIVA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>270</importoAggiudicazione>
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<cig>Z5424615B1</cig>
<oggetto>Determina di affidamento temporaneo ed impegno di spesa per servizio di controllo, accesso e sorveglianza, pulizia e manutenzione del parcheggio Margonara dal 01.07.2018 al 31.12.2018.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>00507860096</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GESTOPARK S.R.L.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>GESTOPARK S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>21971</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-07-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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<cig>Z9D1FA2CDE</cig>
<oggetto>Acquisto di n. 10 sedie/poltrone in materiale plastico da esterno.
Affidamento alla ditta IKEA ITALIA REITAIL S.r.l. con negozio in Genova</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>00879680965</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IKEA ITALIA SPA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00879680965</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IKEA ITALIA SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>286</importoAggiudicazione>
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<cig>Z332472245</cig>
<oggetto>Edificio comunale sede della Casa di riposo &amp;ldquo;C. Corrado&amp;rdquo; -  Riparazioni elettrodomestici per cucina: fuochi e abbattitore e sostituzione tubazioni gas - Affidamenti e relativi impegni di spesa</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
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<codiceFiscale>LMBDNL93D09D969X</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPIANTI DI DANILO LOMBARDO</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>FRTCLD93B02L219Q</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CF TECHNOLOGIES di FERTINI CLAUDIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>LMBDNL93D09D969X</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPIANTI DI DANILO LOMBARDO</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>FRTCLD93B02L219Q</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CF TECHNOLOGIES di FERTINI CLAUDIO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>120</importoAggiudicazione>
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<cig>Z992470FAE</cig>
<oggetto>Edificio comunale sede della Casa di riposo &amp;ldquo;C. Corrado&amp;rdquo; -  Riparazioni elettrodomestici per cucina: fuochi e abbattitore e sostituzione tubazioni gas - Affidamenti e relativi impegni di spesa</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>FRTCLD93B02L219Q</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CF TECHNOLOGIES di FERTINI CLAUDIO</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>LMBDNL93D09D969X</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPIANTI DI DANILO LOMBARDO</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>FRTCLD93B02L219Q</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CF TECHNOLOGIES di FERTINI CLAUDIO</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>LMBDNL93D09D969X</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPIANTI DI DANILO LOMBARDO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1544</importoAggiudicazione>
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<cig>ZA524518FE</cig>
<oggetto>Impegno di spesa relativo ad interventi di manutenzione straordinaria agli impianti di riscaldamento presso vari edifici comunali da parte di Occlim srl</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>00734610090</codiceFiscale>
<ragioneSociale>O.C.CLIM S.R.L.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00734610090</codiceFiscale>
<ragioneSociale>O.C.CLIM S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1427</importoAggiudicazione>
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<cig>Z7C16B9AD9</cig>
<oggetto>Impegno di spesa completamento terza e ultima fase per la redazione del Piano del Colore degli Edifici Storici.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>GRBMRN56B50L219Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GARIBOLDI MARINA</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>BRNGNN36D10G196Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRINO GIOVANNI</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>GRBMRN56B50L219Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GARIBOLDI MARINA</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BRNGNN36D10G196Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRINO GIOVANNI</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>4750</importoAggiudicazione>
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<cig>Z53249C989</cig>
<oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI APERTURA BARRA FOCIVA TORRENTE SANSOBBIA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01470760099</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VEZZOSO COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01470760099</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VEZZOSO COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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<cig>Z642496D0D</cig>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE SOFTWARE DI GESTIONE SPORTELLO SUAP ASSOCIATO COMUNI DI ALBISSOLA MARINA E ALBISOLA SUPERIORE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
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<codiceFiscale>00595270042</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECHNICAL DESIGN S.R.L.</ragioneSociale>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00595270042</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECHNICAL DESIGN S.R.L.</ragioneSociale>
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<cig>7327231E4A</cig>
<oggetto>Estensione polizza  nr. A23/09/020618 All Risks oggetti d&amp;rsquo;arte  Italiana Assicurazioni SpA &amp;ndash; Agenzia Synkronos Italia  Srl  - di cui intermediario incaricato Marsh  Spa Genova per mostre  anno in corso   prenotazione  impegno di spesa</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>01699520159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARSH SPA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01699520159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARSH SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
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<cig>ZB62490898</cig>
<oggetto>Mostra &amp;ldquo; Nascita della materia Lucio Fontana e Albisola &amp;ldquo; 2 agosto &amp;ndash; 2 dicembre   inaugurazione -  impegno di spesa</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<importoAggiudicazione>726</importoAggiudicazione>
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<cig>Z7D248D5EF</cig>
<oggetto>Affidamento diretto servizio &amp;ldquo;Scuolabus&amp;rdquo;  A.S. 2018/2019 &amp;ndash; impegno di spesa.  -  CIG Z7D248D5EF</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01556040093</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TPL LINEA SRL</ragioneSociale>
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<partecipante>
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<ragioneSociale>ERREVIAGGI s.r.l.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01556040093</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TPL LINEA SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>39990</importoAggiudicazione>
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<cig>Z03249E6F5</cig>
<oggetto>Affidamento mediante trattativa diretta del MEPA (ai sensi art. 36, comma 2- D.Lgs. 50/2016) dell&amp;rsquo;organizzazione evento &amp;ldquo;Pintura Body Art Festival &amp;amp; Creative Make-up by Albissola&amp;rdquo; - 25 Agosto 2018.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01655790093</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CHIAROSCURO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01655790093</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CHIAROSCURO S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>4200</importoAggiudicazione>
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<cig>Z652492F8D</cig>
<oggetto>Mostra &amp;ldquo;Albisola  Designer per la casa dell&amp;rsquo;uomo&amp;rdquo; -  trasporto specializzato  - impegno di spesa</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MZZVNI69H23D458T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAZZONI IVAN</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MZZVNI69H23D458T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAZZONI IVAN</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
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<cig>Z1321D3256</cig>
<oggetto>APPROVAZIONE PRIMO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITA', NUOVI PARCHEGGI ED AREA A VERDE IN LOCALITA' GALAIE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'IMPRESA GIUGGIA</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03629600044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03629600044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
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<cig>Z4824AB6C9</cig>
<oggetto>Affidamento diretto servizio &amp;ldquo;Biblioteca dei bambini&amp;rdquo;. Periodo met&amp;agrave; settembre 2018 - met&amp;agrave; settembre 2019. Impegno di spesa. CIG Z4824AB6C9</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>92087190093</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE BLUANIA A R.L. - ONLUS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>92087190093</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE BLUANIA A R.L. - ONLUS</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>35680</importoAggiudicazione>
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<cig>ZF924B08CF</cig>
<oggetto>Revoca assegnamento a Gi.Group effettuato con determina 358 del 22/08/18 e affidamento del servizio di somm lav.temp.per un lavoratore qualifica &amp;ldquo;Operaio&amp;rdquo; con mansioni di cantoniere-muratore all&amp;rsquo;Agenzia TEMPORARY  S.p.A. - periodo 03/09/18-11/11/18</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12288660157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TEMPORARY SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>13434210152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DURING S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>11629770154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GI GROUP SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<ragioneSociale>ADECCO ITALIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>07704310015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12288660157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TEMPORARY SPA</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6000</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-09-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-11-11</dataUltimazione>
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<cig>ZC624B2D11</cig>
<oggetto>Acquisto di fessurimetri per il controllo di lesioni di pareti dalla Ditta DIEMME STRUMENTI S.r.l. di Cant&amp;ugrave; CO e relativo impegno di spesa</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01588840130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIEMME STRUMENTI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01588840130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIEMME STRUMENTI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>182</importoAggiudicazione>
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<lotto>
<cig>665557523D</cig>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A PROGETTAZIONE VARIANTE IN C.O. PROGETTO GALAIE (ACCONTO) E PRESTAZIONI CONNESSE APPROVAZIONE SAL N. 1 COORDINAMENTO SICUREZZA E ASSISTENZA ARCHEOLOGICA</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>03629600044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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<cig>Z9124AA243</cig>
<oggetto>ARGILLA&amp;rsquo; ITALIA 2018 - Mostra &amp;ldquo;Gli stili di Albisola &amp;ldquo;  -  trasporto specializzato  - impegno di spesa</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MZZVNI69H23D458T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAZZONI IVAN</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>MZZVNI69H23D458T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAZZONI IVAN</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>305</importoAggiudicazione>
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<cig>ZED24B01A7</cig>
<oggetto>stampa e fornitura banner e cartoncini per  &amp;ldquo;Albisola Designer per la casa dell&amp;rsquo;uomo&amp;rdquo; - impegno di spesa</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>00833240096</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SABATELLI MARCO - EDITORE</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00833240096</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SABATELLI MARCO - EDITORE</ragioneSociale>
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<cig>Z4517E157E</cig>
<oggetto>MuDA : sostituzione di alcuni pannelli sul Lungomare degli Artisti</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>DIGITAL LINE WEB S.R.L.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>DIGITAL LINE WEB S.R.L.</ragioneSociale>
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<cig>ZAB2467E85</cig>
<oggetto>Integrazione imp. 2018/742  assunto con determinazione nr. 319 al cap.1409005 c.f. U1.03.02.02.005</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI EDITORI - SEZ. SAVONA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01336610587</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI EDITORI - SEZ. SAVONA</ragioneSociale>
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<cig>Z2724B624C</cig>
<oggetto>SOSTITUZIONE RADIO DI COLLEGAMENTO AM51-WL2 ASSERVITA ALLA VIDEOSORVEGLIANZA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>R.R.M. SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>R.R.M. SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>350</importoAggiudicazione>
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<cig>ZE824D4E8C</cig>
<oggetto>Acquisto n&amp;deg; 100 marche temporali per i contratti stipulati dal Comune</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<cig>ZA324D11CA</cig>
<oggetto>Rinnovo triennale casella di posta elettronica certificata istituzionale del Comune</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<cig>ZE824BB0CA</cig>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA RIMOZIONE EMSLATIMENTO TETTOIA IN ETERNIT SERVIZIO IGIENICO DA DEMOLIRE LAVORI LOCALITA' GALAIE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>00861040095</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECOLIGURIA ONDA BLU DI BRACALI DAVIDE</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>ECOLIGURIA ONDA BLU DI BRACALI DAVIDE</ragioneSociale>
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<cig>Z5224D93EE</cig>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTI PRESSO DITTA ARCOUFFICIO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>ARCOUFFICIO SAS di Faraut Fabrizio Incolto Enrico &amp; C.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00952090090</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARCOUFFICIO SAS di Faraut Fabrizio Incolto Enrico &amp; C.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>524</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2018-09-11</dataInizio>
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<cig>Z5424F71F5</cig>
<oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA BUONI PASTO ELETTONICI ALLA DITTA EDENRED ITALIA S.R.L. PERIODO 24/07/2018 - 31/12/2019</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01014660417</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Edenred/Italia/Srl</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01014660417</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Edenred/Italia/Srl</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>23399</importoAggiudicazione>
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<cig>Z5E24DDDC2</cig>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RIVI E CANALI ACQUE BIANCHE TERRITORIO COMUNALE - INTERVENTI DI PREVENZIONE RISCHIO IDRAULICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>LIGURIA VERDE SRL</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01076850096</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRACCE SOCIETA COOPERATIVA</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>OLIVIERI CARLO</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00848540092</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIGURIA VERDE SRL</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01076850096</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRACCE SOCIETA COOPERATIVA</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>OLIVIERI CARLO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>17202</importoAggiudicazione>
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<cig>Z7924DDD31</cig>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RIVI E CANALI ACQUE BIANCHE TERRITORIO COMUNALE - INTERVENTI DI PREVENZIONE RISCHIO IDRAULICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>OLIVIERI CARLO</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>LIGURIA VERDE SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>TRACCE SOCIETA COOPERATIVA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>28304</importoAggiudicazione>
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<cig>ZB224DDCE</cig>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RIVI E CANALI ACQUE BIANCHE TERRITORIO COMUNALE - INTERVENTI DI PREVENZIONE RISCHIO IDRAULICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>OLIVIERI CARLO</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>TRACCE SOCIETA COOPERATIVA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>13572</importoAggiudicazione>
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<cig>z7a24b68fb</cig>
<oggetto>Acquisto di segnaletica stradale verticale per allestimento cantiere mobile dalla Ditta SEGNALETICA ALESSANDRINA S.r.l.s. di Solero AL e relativo impegno di spesa</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>02472340062</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEGNALETICA ALESSANDRINA S.R.L.S.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>02472340062</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEGNALETICA ALESSANDRINA S.R.L.S.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>542</importoAggiudicazione>
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<cig>Z6224D0627</cig>
<oggetto>INTERVENTI DI ABBATTIMENTO DI N. 4 PALME COMUNALI AFFETTE DA PUNTERUOLO ROSSO LOCALIZZATE PRESSO LA PASSEGGIATA DEGLI ARTISTI ED IL PARCHEGGIO DI VIA DELLE INDUSTRIE - AFFIDAMENTO ALLA COOP SOC. &amp;ldquo;IL MIGLIO VERDE&amp;rdquo;</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01386770091</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL MIGLIO VERDE S.C.S.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01386770091</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL MIGLIO VERDE S.C.S.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>3500</importoAggiudicazione>
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<cig>Z5424D9F41</cig>
<oggetto>INTERVENTI FITOSANITARI PREVENTIVI DI IRRORAZIONE APICALE DELLA PALME COMUNALI PER COMBATTERE IL PUNTERUOLO ROSSO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.LLI REBELLA S.R.L. DI QUILIANO SV E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01183790094</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRATELLI REBELLA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
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<aggiudicatari>
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<codiceFiscale>01183790094</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRATELLI REBELLA S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2670</importoAggiudicazione>
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<cig>ZC224FB0F1</cig>
<oggetto>ampliamento e sistemazione area canina presso l&amp;rsquo;area verde sita in largo Atleti Azzurri d&amp;rsquo;Italia &amp;ndash; Affidamento lavori alla ditta EDILSCAVI di Negro Renato di Magliolo e relativo impegno di spesa</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>NGRRNT38M19C463N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEGRO RENATO</ragioneSociale>
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<aggiudicatari>
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<codiceFiscale>NGRRNT38M19C463N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEGRO RENATO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2700</importoAggiudicazione>
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<cig>Z9D1FA2CDE</cig>
<oggetto>Acquisto di n. 1 armadio in legno di pino impregnato completo di pavimento misure 135 x 61x201 mm.
Affidamento alla ditta COBER S.r.l. di Albisola Superiore e relativo impegno di spesa</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00918700097</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COBER SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00918700097</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COBER SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>170</importoAggiudicazione>
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<cig>ZEB24E5B06</cig>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE - ANNO 2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00163810047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.F.E.L. SERVIZI E FORNIT.PER ENTI LOCALI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00163810047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.F.E.L. SERVIZI E FORNIT.PER ENTI LOCALI</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>420</importoAggiudicazione>
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<cig>Z16241F8A0</cig>
<oggetto>SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE, GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE.
Anni due oltre eventuale proroga di mesi sei.
Importo complessivo del progetto Euro 47.161,74. 
Approvazione verbale indagine di mercato tramite MePA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00734610090</codiceFiscale>
<ragioneSociale>O.C.CLIM S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00734610090</codiceFiscale>
<ragioneSociale>O.C.CLIM S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>21649</importoAggiudicazione>
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<cig>ZC02534A0B</cig>
<oggetto>Manutenzione ordinaria -  tagliando e fornitura kit frizione Citroen C1 Targata DE305LK  in carico all&amp;rsquo; ufficio Protezione Civile &amp;ndash; Tecnico -  Affidamento intervento alla Evogila s.n.c. di Gilardo Davide di Savona e relativo impegno di spesa.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01486590092</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EVO GILA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01486590092</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EVO GILA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>800</importoAggiudicazione>
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<cig>ZBC2510778</cig>
<oggetto>INTERVENTI DI ABBATTIMENTO DI PALME DELLA SPECIE PHOENIX CANARIENSIS COMUNALI INFESTATE DA PUNTERUOLO ROSSO - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA F.LLI REBELLA SR.L. DI QUILIANO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00848540092</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIGURIA VERDE SRL</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>00645930090</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI REBELLA SRL</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>02689670103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL RASTRELLO COOPERATIVA SOCIALE S.R.L. ONLUS</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>01386770091</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL MIGLIO VERDE S.C.S.</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>01076850096</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRACCE SOCIETA COOPERATIVA</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
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<codiceFiscale>00645930090</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI REBELLA SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>7411</importoAggiudicazione>
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<cig>Z6125514CA</cig>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI DUE SEDIE UFFICIO GIREVOLI PER L'UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00952090090</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARCOUFFICIO SAS di Faraut Fabrizio Incolto Enrico &amp; C.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00952090090</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARCOUFFICIO SAS di Faraut Fabrizio Incolto Enrico &amp; C.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>409</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-10-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-10-23</dataUltimazione>
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<cig>Z012567560</cig>
<oggetto>AVV. LUISA MORETTI E AVV. FRANCO GAETANO SCOCA: LIQUIDAZIONE ONORARI PER RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO NANTI CORTE DI CASSAZIONE PER L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI GENOVA NR. 800/2013.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
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<cig>Z622585D52</cig>
<oggetto>Impegni di spesa per manifestazioni in programma sul territorio comunale nei mesi Ottobre-Dicembre 2018</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>01655790093</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CHIAROSCURO S.R.L.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI EDITORI - SEZ. SAVONA</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01655790093</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CHIAROSCURO S.R.L.</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01336610587</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI EDITORI - SEZ. SAVONA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1200</importoAggiudicazione>
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<cig>ZC72593CA3</cig>
<oggetto>Impegni di spesa per manifestazioni in programma sul territorio comunale nei mesi Ottobre-Dicembre 2018</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01655790093</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CHIAROSCURO S.R.L.</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>01336610587</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI EDITORI - SEZ. SAVONA</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01655790093</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CHIAROSCURO S.R.L.</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01336610587</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI EDITORI - SEZ. SAVONA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>3580</importoAggiudicazione>
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<cig>Z4122F2281</cig>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE E PIATTAFORMA WEB DEI  SOLLECITI TARI RELATIVI ALLE ANNUALITA' 2017 E PRECEDENTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01727860221</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SINERGIS SRL - DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01727860221</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SINERGIS SRL - DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2209</importoAggiudicazione>
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<cig>Z582592B77</cig>
<oggetto>Celebrazioni IV Novembre 2018 &amp;ndash; IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<importoAggiudicazione>200</importoAggiudicazione>
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<cig>Z652592DFD</cig>
<oggetto>Celebrazioni IV Novembre 2018 &amp;ndash; IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<importoAggiudicazione>60</importoAggiudicazione>
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<cig>Z2825A516A</cig>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA ED IL RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>SEGNALEDIL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>SEGNALEDIL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>4098</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2018-11-12</dataInizio>
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<cig>Z9F2570EC1</cig>
<oggetto>Impegno di spesa per manutenzione impianto di riscaldamento tramite termoconvettori a gas negli alloggi di via Salomoni 121 int. 1 sub A e B da parte della ditta Murialdo Stelvio</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01219830096</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MURIALDO STELVIO SNC</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01219830096</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MURIALDO STELVIO SNC</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>225</importoAggiudicazione>
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<cig>Z4C25774E7</cig>
<oggetto>Interventi di fornitura e messa a dimora di n. 2 piante di palma della specie &amp;ldquo;Washingtonia Robusta&amp;rdquo; presso le aree verdi della Passeggiata degli Artisti &amp;ndash; Affidamento alla Ditta AZIENDA AGRICOLA MERENGONE di Albisola S. e relativo impegno di spesa</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>00707900098</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA AGRICOLA MERENGONE</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00707900098</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA AGRICOLA MERENGONE</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1550</importoAggiudicazione>
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<cig>Z6A25168FC</cig>
<oggetto>Intervento urgente di dendrochirurgia della palma comunale sita in piazza del Popolo &amp;ndash; Affidamento lavori alla ditta LIGURIA VERDE S.a.s. di Albisola Superiore e relativo impegno di spesa</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>LIGURIA VERDE SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>LIGURIA VERDE SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
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<cig>Z082536EBB</cig>
<oggetto>Intervento di manutenzione e riqualificazione del verde comunale di piazza S. Benedetto (area di levante) &amp;amp;ndash; Affidamento lavori alla ditta LIGURIA VERDE S.a.s. di Albisola Superiore e relativo impegno di spesa</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>LIGURIA VERDE SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>LIGURIA VERDE SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
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<cig>ZA42594DAD</cig>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA VERTICALE E DEI DISPOSITIVI STRADALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>SEGNALEDIL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>SEGNALEDIL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-11-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-11-23</dataUltimazione>
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<cig>Z3825E159B</cig>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>11112371007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IKRAN SERVICES S.R.L.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>11112371007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IKRAN SERVICES S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>221</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-11-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-11-22</dataUltimazione>
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<cig>Z97258FBBC</cig>
<oggetto>Impegno di spesa per abbonamento prontuari violazioni al C.d.S.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02259990402</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EGAF EDIZIONI SRL</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02259990402</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EGAF EDIZIONI SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>306</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-11-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-11-12</dataUltimazione>
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<cig>Z34258F5A4</cig>
<oggetto>Manifestazione  &amp;ldquo;IL COLORE DEL VENTO &amp;ndash; FESTIVAL DELLA LETTERATURA VIII^ edizione 2018 &amp;ndash; impegno di spesa CIG Z34258F5A4</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>92087190093</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE BLUANIA A R.L. - ONLUS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>92087190093</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE BLUANIA A R.L. - ONLUS</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
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<cig>Z9825FF27F</cig>
<oggetto>&amp;ldquo;1&amp;deg; Festa del volontariato&amp;rdquo;, Domenica 2 Dicembre 2018 &amp;ndash; Villa Faraggiana. Impegni vari di spesa.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01425710090</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOLIDA - Societ&amp;agrave; Cooperativa sociale</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01425710090</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOLIDA - Societ&amp;agrave; Cooperativa sociale</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1800</importoAggiudicazione>
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<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z4B25DD618</cig>
<oggetto>Impegno di spesa per fornitura e posa in opera di linea elettrica completa, per alimentazione della porzione di Parco Faraggiana adibita ad allestimenti di spettacoli dal vivo.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>FRMJDO95D41A145C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>JF SISTEMI ELETTRICI DI JODIE FORMENTI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>FRMJDO95D41A145C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>JF SISTEMI ELETTRICI DI JODIE FORMENTI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1200</importoAggiudicazione>
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<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z1F2604B76</cig>
<oggetto>Impegno di spesa per manutenzione, allestimento e smontaggio luminarie d&amp;rsquo;artista ed alberelli led &amp;ndash; Natale 2018</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>FRMJDO95D41A145C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>JF SISTEMI ELETTRICI DI JODIE FORMENTI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>FRMJDO95D41A145C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>JF SISTEMI ELETTRICI DI JODIE FORMENTI</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
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<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZEF25EED9C</cig>
<oggetto>Determina di affidamento mediante trattativa diretta del MEPA (ai sensi art. 36, comma 2- D.Lgs. 50/2016) per realizzazione impianto grafico e stampa materiale promozionale &amp;ldquo;Il Natale delle Albisole 2018&amp;rdquo;</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00794020099</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARTI GRAFICHE DR SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00794020099</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARTI GRAFICHE DR SNC</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1520</importoAggiudicazione>
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<cig>Z5F25EA76C</cig>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MODULO SOFTWARE "CONCILIA INTERFACCIA INI-PEC"</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>00977740083</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C &amp;amp;C SISTEMI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00977740083</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C &amp;amp;C SISTEMI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>1708</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-12-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA325CA751</cig>
<oggetto>Impianto sportivo per il giuoco del calcio &amp;ldquo;Faraggiana&amp;rdquo; &amp;ndash; Istanza di deroga all&amp;rsquo;utilizzo del campo sportivo gestione 2018/19 presso LND SERVIZI S.r.l. di Roma &amp;ndash; Impegno di spesa e contestuale liquidazione prestazione tecnica</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<ragioneSociale>LND SERVIZI srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<ragioneSociale>LND SERVIZI srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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</ufficio>
<responsabile>
</responsabile>
<normativa/>
<provvedimento>
</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8425B9F0F</cig>
<oggetto>Intervento per ripristino di alcune porzioni del manto impermeabilizzazione della copertura della Scuola dell&amp;rsquo;Infanzia &amp;ldquo;I. Negri&amp;rdquo; &amp;ndash; Affidamento alla Ditta F.LLI GRONDONA S.a.s. di Savona e relativo impegno di spesa</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00939390092</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRATELLI GRONDONA S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00939390092</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRATELLI GRONDONA S.A.S.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2500</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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<provvedimento>
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<lotto>
<cig>Z4324FB107</cig>
<oggetto>Intervento di manutenzione straordinaria per rifacimento zoccolatura aula al Piano Terra e ricerca ed eliminazione infiltrazione dalla copertura della sala mensa della Scuola primaria &amp;ldquo;A. Barile&amp;rdquo; &amp;ndash; Affidamento alla Ditta CUKA SKENDER di Savona</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CKUSND65B10Z100Q</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CUKA SKENDER</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CKUSND65B10Z100Q</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CUKA SKENDER</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>1700</importoAggiudicazione>
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<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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<provvedimento>
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<lotto>
<cig>Z5B260A044</cig>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO DI VEICOLI AL CENTRO DI RACCOLTA PER L&amp;rsquo;AVVIAMENTO ALLA DEMOLIZIONE 
(D.L.vo. n. 152/2006 - del D.L.vo. n. 209/2003 e del D.M. 460/1999)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00458560091</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BORNINO &amp;amp; C. SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00458560091</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BORNINO &amp;amp; C. SNC</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>219</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-12-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-12</dataUltimazione>
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<lotto>
<cig>ZF9260533C</cig>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACCESSO AI DATI INI-PEC</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02313821007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFOCAMERE S.C.P.A.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02313821007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFOCAMERE S.C.P.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>732</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-12-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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<lotto>
<cig>ZCF2628096</cig>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE RELAZIONE DI VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONE DEL RILEVATO DELLA MARGONARA A SEGUITO DEL FENOMENO DI DISSESTO PROVOCATO DALL'AZIONE EROSIVA DEL MOTO ONDOSO DURANTE L'EVENTO DEL 29/10/2018</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>VZZGBT65B06I480O</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VEZZOLLA GIAMBATTISTA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>VZZGBT65B06I480O</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VEZZOLLA GIAMBATTISTA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
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<cig>ZDD261C917</cig>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA ISPETTIVA RINA GIUGNO 2018 CERTIFICAZIONE ISO 14001</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03487840104</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RINA SERVICES S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03487840104</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RINA SERVICES S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>4200</importoAggiudicazione>
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<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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<provvedimento>
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<cig>ZEE260D1B1</cig>
<oggetto>Concerti dal vivo in occasione delle festivit&amp;agrave; natalizie 2018 &amp;ndash; Impegni di spesa relativi</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>92097520099</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RAINDOGS HOUSE</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>00997120092</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE CORELLI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>92097520099</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RAINDOGS HOUSE</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00997120092</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE CORELLI</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>3300</importoAggiudicazione>
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<cig>Z75260D16F</cig>
<oggetto>Concerti dal vivo in occasione delle festivit&amp;agrave; natalizie 2018 &amp;ndash; Impegni di spesa relativi</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>92097520099</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RAINDOGS HOUSE</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00997120092</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE CORELLI</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>92097520099</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RAINDOGS HOUSE</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00997120092</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE CORELLI</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>800</importoAggiudicazione>
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<cig>Z912629BFF</cig>
<oggetto>IMPEGNO PER ACQUISTO MODULI AUTOIMBUSTANTI MODELLO SCATTO BCCP 451 PER I VERBALI AL CDS</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
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<codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1169</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-12-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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<cig>ZA9261A777</cig>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRI SUPPLETIVI DELLO STATO CIVILE ANNO 2018</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00163810047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.F.E.L. SERVIZI E FORNIT.PER ENTI LOCALI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00163810047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.F.E.L. SERVIZI E FORNIT.PER ENTI LOCALI</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>97</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-12-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-13</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZAA263E454</cig>
<oggetto>Impegno di spesa per fornitura, sigillatura e collocazione nr. 20 bottiglie in ceramica presso giardino della Casa Museo A. Jorn</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00785230095</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOCILIA SNC di Bertolotto G &amp; C</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01261940090</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CERAMICHE SAN GIORGIO DI POGGI GIOVANNI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00785230095</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOCILIA SNC di Bertolotto G &amp; C</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01261940090</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CERAMICHE SAN GIORGIO DI POGGI GIOVANNI</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>400</importoAggiudicazione>
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<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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<provvedimento>
</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC6263E408</cig>
<oggetto>Impegno di spesa per fornitura, sigillatura e collocazione nr. 20 bottiglie in ceramica presso giardino della Casa Museo A. Jorn</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01261940090</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CERAMICHE SAN GIORGIO DI POGGI GIOVANNI</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>00785230095</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOCILIA SNC di Bertolotto G &amp; C</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01261940090</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CERAMICHE SAN GIORGIO DI POGGI GIOVANNI</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00785230095</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOCILIA SNC di Bertolotto G &amp; C</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1960</importoAggiudicazione>
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<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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<provvedimento>
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<lotto>
<cig>Z45262A101</cig>
<oggetto>FORNITURA DI SALE DA DISGELO CF. 25 KG - AFFIDAMENTO A BRICOFER DI ALBISOLA SUPERIORE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<ragioneSociale>BRICOFER ITALIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<ragioneSociale>BRICOFER ITALIA SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>688</importoAggiudicazione>
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<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZCE229CD75</cig>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO PROGETTAZIONE VARIANTE IN C.O. LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA VIABILITA' NUOVI PARCHEGGI ED AREA VERDE LOCALITA' GALAIE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01384760094</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARCO CIARLO ASSOCIATI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01384760094</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARCO CIARLO ASSOCIATI</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>9731</importoAggiudicazione>
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<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z651CAC58</cig>
<oggetto>GESTIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO SPETTANTE A ICA srl</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01062951007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>I.C.A. S.R.L. - AFFISSIONI E PUBBLICITA'</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01062951007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>I.C.A. S.R.L. - AFFISSIONI E PUBBLICITA'</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
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<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZE72628518</cig>
<oggetto>ACCERTAMENTO DEGLI  AVVISI IN RISCOSSIONE EMESSI  DA AREARISCOSSIONI SRL PER  L'ATTIVITA DI GESTIONE DELL'ICI E IMU ANNUALITA' 2014 E PRECEDENTI  E IMPEGNO DI SPESA PER L' AGGIO SPETTANTE SULLA RISCOSSIONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02971560046</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AREARISCOSSIONI srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02971560046</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AREARISCOSSIONI srl</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>39000</importoAggiudicazione>
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<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z132650DE4</cig>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01210380208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SI.SE S.R.L</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01210380208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SI.SE S.R.L</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1282</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-12-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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<provvedimento>
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<cig>ZE1264438D</cig>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00952090090</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARCOUFFICIO SAS di Faraut Fabrizio Incolto Enrico &amp; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00952090090</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARCOUFFICIO SAS di Faraut Fabrizio Incolto Enrico &amp; C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>217</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-12-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z7A2635CD5</cig>
<oggetto>Impegno di spesa per acquisto vestiario personale P.M. e messo notificatore.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<ragioneSociale>GALLERIA DELLO SPORT SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<ragioneSociale>GALLERIA DELLO SPORT SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>512</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-12-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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<provvedimento>
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<cig>ZA32648B15</cig>
<oggetto>Progetto "Lucio Fontana e Albissola" ulteriore impegno di spesa</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>96016110221</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MUSEO D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI TRENTO E ROVERETO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>96016110221</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MUSEO D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI TRENTO E ROVERETO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>83</importoAggiudicazione>
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<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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<provvedimento>
</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6325DC312</cig>
<oggetto>impegno per addestramento del personale su procedure informatiche</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01763870225</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DEDAGROUP SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01763870225</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DEDAGROUP SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>4000</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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</ufficio>
<responsabile>
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<provvedimento>
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<lotto>
<cig>Z0625DAEE8</cig>
<oggetto>ulteriore impegno di spesa per implementazione nuovi software contabilit&amp;agrave;, protocollo e atti</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01763870225</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DEDAGROUP SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01763870225</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DEDAGROUP SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>7320</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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<provvedimento>
</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB5266D45F</cig>
<oggetto>Impegno di spesa a favore della ditta Golmar  per la fornitura di prodotti  per la pulizia degli uffici comunali.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02555860010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GOLMAR ITALIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02555860010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GOLMAR ITALIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>973</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-12-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
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<lotto>
<cig>ZDB2675445</cig>
<oggetto>impegno di spesa per hosting e manutenzione siti internet</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01474330097</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CORE IMAGING s.n.c. di A. Sensoli e M. Garbarini</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01474330097</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CORE IMAGING s.n.c. di A. Sensoli e M. Garbarini</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>2482</importoAggiudicazione>
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<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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<provvedimento>
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<lotto>
<cig>723262247C</cig>
<oggetto>Servizio asilo nido comunale , incremento imp. 83/2018 assunto al cap. 16110200 c.f U.1.03.02.15.010 con determinazione nr. 239 del 13.07.2017  
CIG 70851223E3
CIG derivato 723262247C</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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<aggiudicatari/>
<importoAggiudicazione>2019</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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<provvedimento>
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<lotto>
<cig>Z4122F2281</cig>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE SOLLECITI TARI E COSAP 2018</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01727860221</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SINERGIS SRL - DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01727860221</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SINERGIS SRL - DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>391</importoAggiudicazione>
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<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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<provvedimento>
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</lotto>
<lotto>
<cig>Z98265474F</cig>
<oggetto>ACCERTAMENTO SOMME RELATIVE AGLI AVVISI EMESSI DA AREARISCOSSIONI PERLE ANNUALITA' IMU 2014 E 2013 E ICI ANNUALITA' PRECEDENTI E IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO SPETTANTE SULLE SOMME RISCOSSE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02971560046</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AREARISCOSSIONI srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02971560046</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AREARISCOSSIONI srl</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>15433</importoAggiudicazione>
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<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZF026733B1</cig>
<oggetto>Impegno di spesa per acquisto pubblicazioni Maggioli spa</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<ragioneSociale>MAGGIOLI EDITORE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<ragioneSociale>MAGGIOLI EDITORE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>206</importoAggiudicazione>
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<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZCD2663910</cig>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO ANTINCENDIO , E SUCCESSIVA SCIA A LAVORI ESEGUITI PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ALLE NORMATIVE VIGENTI - RIFACIMENTO COPERTURE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01476470099</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MP. SETTANTA INGEGNERI ARCHITETTI ASSOCIATI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01476470099</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MP. SETTANTA INGEGNERI ARCHITETTI ASSOCIATI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3680</importoAggiudicazione>
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<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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<provvedimento>
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<lotto>
<cig>Z8A265F6F6</cig>
<oggetto>AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER EFFETTUAZIONE VOLO CON DRONE PER DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BLTLSN68D07B369N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGB VIDEO DI BELTRAME ALESSANDRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BLTLSN68D07B369N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGB VIDEO DI BELTRAME ALESSANDRO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>854</importoAggiudicazione>
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<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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<provvedimento>
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<lotto>
<cig>Z052663D01</cig>
<oggetto>Sostituzione e ampliamento impianto antifurto e di allarme presso la Scuola Secondaria di I&amp;deg; Grado &amp;ldquo;F. De Andr&amp;egrave;&amp;rdquo;  &amp;ndash; Affidamento alla ditta A.C.F. SISTEMI S.n.c. di Vado Ligure (SV) e relativo impegno di spesa</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01173710094</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.C.F. SISTEMI S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01173710094</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.C.F. SISTEMI S.N.C.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>3800</importoAggiudicazione>
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<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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<provvedimento>
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<lotto>
<cig>ZB1267D237</cig>
<oggetto>AVV. DELLA ROSA ISABELLA: INCARICO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RESISTERE A RICORSO PROPOSTO NANTI LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA DAL SIG. OTTONELLO WALTER.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>DVZRCR65P16Z114I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI VIZIO RICCARDO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>BNDMRA68T18H501N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BENEDETTI MARIO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>DNGMHL78P15A662N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIONIGI MICHELE</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>FRRGPP50B08M109X</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRARI GIUSEPPE FRANCO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>DLLSLL74R49I480F</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELLA ROSA ISABELLA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>DLLSLL74R49I480F</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELLA ROSA ISABELLA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1395</importoAggiudicazione>
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<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z16267B143</cig>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MODULI AUTOIMBUSTANTI MODELLO SCATTO BCCP 674 PER I VERBALI AL CDS</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>962</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-12-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-01-02</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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<provvedimento>
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<lotto>
<cig>Z22266B1A7</cig>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DELLA LICENZA D'USO DEL MODULO SOFTWARE CONCILIA "INTERFACCIA BANCO POSTA ON LINE"</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00977740083</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C &amp;amp;C SISTEMI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00977740083</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C &amp;amp;C SISTEMI SRL</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>900</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-12-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-21</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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<provvedimento>
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<cig>ZE5266551A</cig>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED IL RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<ragioneSociale>SEGNALEDIL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<ragioneSociale>SEGNALEDIL</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8196</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-12-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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<provvedimento>
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<lotto>
<cig>ZC22679420</cig>
<oggetto>Impegno di spesa per acquisto cartucce stampanti presso ditta Arcoufficio .</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00952090090</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARCOUFFICIO SAS di Faraut Fabrizio Incolto Enrico &amp; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00952090090</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARCOUFFICIO SAS di Faraut Fabrizio Incolto Enrico &amp; C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>410</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-12-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z5024C384E</cig>
<oggetto>Affidamento alla ditta Elevator Genova srl di riparazioni ai montascale presso la scuola elementare e il palazzo comunale e all'ascensore presso il cimitero Brogia e contestuale impegno di spesa</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00719660094</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELEVATOR GENOVA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00719660094</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELEVATOR GENOVA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>485</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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<provvedimento>
</provvedimento>
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<lotto>
<cig>X010067917</cig>
<oggetto>Integrazione impegno per liquidazione piano di finanziamento quota capitale e quota interessi relativo all'ammodernamento tecnologico degli impianti di P.I. a favore di Enel Sole srl per l'anno 2018. Liquidazione della relativa fattura.</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<ragioneSociale>ENEL SOLE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<ragioneSociale>ENEL SOLE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>631</importoAggiudicazione>
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<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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<provvedimento>
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<lotto>
<cig>Z77246C3D8</cig>
<oggetto>Edificio scolastico comunale di via Gentile civ. 25 sede della Scuola Secondaria di I&amp;deg; Grado &amp;ldquo;F. De Andr&amp;egrave;&amp;rdquo; &amp;ndash; Lavori di rifacimento della copertura e miglioramento energetico &amp;ndash; Affidamenti incarichi tecnico-professionali e relativo impegno di spesa</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01593910092</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERRITORIO ED ENERGIA S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01476470099</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MP. SETTANTA INGEGNERI ARCHITETTI ASSOCIATI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01584030090</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO MONESIGLIO ORECCHIONI ARCHITETTI ASSOCIATI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01593910092</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERRITORIO ED ENERGIA S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01476470099</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MP. SETTANTA INGEGNERI ARCHITETTI ASSOCIATI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01584030090</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO MONESIGLIO ORECCHIONI ARCHITETTI ASSOCIATI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>1900</importoAggiudicazione>
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<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZD1246C492</cig>
<oggetto>Edificio scolastico comunale di via Gentile civ. 25 sede della Scuola Secondaria di I&amp;deg; Grado &amp;ldquo;F. De Andr&amp;egrave;&amp;rdquo; &amp;ndash; Lavori di rifacimento della copertura e miglioramento energetico &amp;ndash; Affidamenti incarichi tecnico-professionali e relativo impegno di spesa</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01476470099</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MP. SETTANTA INGEGNERI ARCHITETTI ASSOCIATI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01584030090</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO MONESIGLIO ORECCHIONI ARCHITETTI ASSOCIATI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01593910092</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERRITORIO ED ENERGIA S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01476470099</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MP. SETTANTA INGEGNERI ARCHITETTI ASSOCIATI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01584030090</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO MONESIGLIO ORECCHIONI ARCHITETTI ASSOCIATI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01593910092</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERRITORIO ED ENERGIA S.r.l.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>3600</importoAggiudicazione>
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<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z79246C462</cig>
<oggetto>Edificio scolastico comunale di via Gentile civ. 25 sede della Scuola Secondaria di I&amp;deg; Grado &amp;ldquo;F. De Andr&amp;egrave;&amp;rdquo; &amp;ndash; Lavori di rifacimento della copertura e miglioramento energetico &amp;ndash; Affidamenti incarichi tecnico-professionali e relativo impegno di spesa</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01584030090</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO MONESIGLIO ORECCHIONI ARCHITETTI ASSOCIATI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01476470099</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MP. SETTANTA INGEGNERI ARCHITETTI ASSOCIATI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01593910092</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERRITORIO ED ENERGIA S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01584030090</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO MONESIGLIO ORECCHIONI ARCHITETTI ASSOCIATI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01476470099</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MP. SETTANTA INGEGNERI ARCHITETTI ASSOCIATI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01593910092</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERRITORIO ED ENERGIA S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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</responsabile>
<normativa/>
<provvedimento>
</provvedimento>
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<lotto>
<cig>Z95246C416</cig>
<oggetto>Edificio scolastico comunale di via Gentile civ. 25 sede della Scuola Secondaria di I&amp;deg; Grado &amp;ldquo;F. De Andr&amp;egrave;&amp;rdquo; &amp;ndash; Lavori di rifacimento della copertura e miglioramento energetico &amp;ndash; Affidamenti incarichi tecnico-professionali e relativo impegno di spesa</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01584030090</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO MONESIGLIO ORECCHIONI ARCHITETTI ASSOCIATI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01476470099</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MP. SETTANTA INGEGNERI ARCHITETTI ASSOCIATI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01593910092</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERRITORIO ED ENERGIA S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01584030090</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO MONESIGLIO ORECCHIONI ARCHITETTI ASSOCIATI</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01476470099</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MP. SETTANTA INGEGNERI ARCHITETTI ASSOCIATI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01593910092</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERRITORIO ED ENERGIA S.r.l.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2300</importoAggiudicazione>
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<lotto>
<cig>Z4525494A5</cig>
<oggetto>Interventi di manutenzione impianti idrici e sanitari del patrimonio comunale &amp;amp;ndash; Acquisto di materiali e prestazione di lavori e relativo impegno di spesa</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01435010093</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERMOIDRAULICA MARCO di DURANTE Marco</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>02975440104</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIDRA S.P.A.</ragioneSociale>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01435010093</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERMOIDRAULICA MARCO di DURANTE Marco</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02975440104</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIDRA S.P.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>630</importoAggiudicazione>
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<lotto>
<cig>Z6325494E3</cig>
<oggetto>Interventi di manutenzione impianti idrici e sanitari del patrimonio comunale &amp;amp;ndash; Acquisto di materiali e prestazione di lavori e relativo impegno di spesa</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02975440104</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIDRA S.P.A.</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>01435010093</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERMOIDRAULICA MARCO di DURANTE Marco</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>02975440104</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIDRA S.P.A.</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01435010093</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERMOIDRAULICA MARCO di DURANTE Marco</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>350</importoAggiudicazione>
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<cig>Z4224C949E</cig>
<oggetto>Affidamento intervento di verifica tecnica e manutenzione  dell&amp;rsquo;impianto ascensore ubicato presso lo stabile comunale sede della Casa di Riposo &amp;ldquo;C. Corrado&amp;rdquo; e contestuale impegno di spesa</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02226190102</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BENNATI ASCENSORI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02226190102</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BENNATI ASCENSORI S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>400</importoAggiudicazione>
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<cig>ZBD2692BA2</cig>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIFACIMENTO DI UN TRATTO DI CANALE ACQUE BIANCHE COMUNALI NEI PRESSI DELL'EDIFICIO EX HOTEL WANDA VIA ITALIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<ragioneSociale>TEC.NO.DI srl</ragioneSociale>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<ragioneSociale>TEC.NO.DI srl</ragioneSociale>
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<cig>ZA2269274C</cig>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE ZONA FOCIVA RIO SODINO E BASCI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEGLI ARENILI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>LVRCRL34R04I901H</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OLIVIERI CARLO AUTOTRASPORTI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>LVRCRL34R04I901H</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OLIVIERI CARLO AUTOTRASPORTI</ragioneSociale>
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<cig>ZCC2623F11</cig>
<oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDI COMPLETAMENTO LOCALI INFERMERIA CASA DI RIPOSO C.CORRADO E CONTESTUALE AFFIDAMENTO FORNITURA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01255760991</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIVIAN TURCHI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01255760991</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIVIAN TURCHI</ragioneSociale>
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<cig>Z02268C449</cig>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA OPERA MARITTIMA IN LOCALITA' MARGONARA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>GGGPLA49H27I480F</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GAGGERO PAOLO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>GGGPLA49H27I480F</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GAGGERO PAOLO</ragioneSociale>
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<cig>Z02267D608</cig>
<oggetto>Impegno di spesa per la rimozione di una carcassa di capriolo in via Binella affidata alla ditta G.P. Servizi snc di Alassio</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<ragioneSociale>G.P. SERVIZI snc</ragioneSociale>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<ragioneSociale>G.P. SERVIZI snc</ragioneSociale>
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<cig>Z482302641</cig>
<oggetto>Contributi convenzionali per soccorso gatti liberi feriti, malati e traumatizzati &amp;ndash; impegno di spesa consuntivo anno 2018</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02125341004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E.N.P.A.-Ente Nazionale Protezione Animali</ragioneSociale>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02125341004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E.N.P.A.-Ente Nazionale Protezione Animali</ragioneSociale>
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<cig>ZE5267C0DB</cig>
<oggetto>AFFIDAMENTO GESTIONE CEA FINO AL 30/06/2019 A PROGETTO CITTA' E IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE SCUOLE COMUNE DI ALBISSOLA MARINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00955620091</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00955620091</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS</ragioneSociale>
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<cig>Z5B2686D7B</cig>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON NUOVE INSTALLAZIONI E SOSTITUZIONI DI APPARATI ELETTRONICI NELL&amp;rsquo;IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>LBRLCU73M15I480X</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTIFURTI E SICUREZZA LOBRANO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>LBRLCU73M15I480X</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTIFURTI E SICUREZZA LOBRANO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>9014</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-12-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-01-05</dataUltimazione>
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<cig>Z92267E550</cig>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DISSUASORI DI SOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02281220208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROBLES &amp;amp; C srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02281220208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROBLES &amp;amp; C srl</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1710</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-12-28</dataInizio>
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<cig>ZF4267D882</cig>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ALLA FIAT PUNTO TARGATA CG277ZA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01221550096</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DUE DI SERVICE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01221550096</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DUE DI SERVICE</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>719</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-12-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-01-05</dataUltimazione>
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<cig>Z60267D4E5</cig>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI UN SUPPORTO IN ACCIAIO INOX PER L'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01347060095</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIO.VANNI SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01347060095</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIO.VANNI SNC</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1020</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-12-28</dataInizio>
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<cig>Z8A2608B99</cig>
<oggetto>Fornitura gasolio scuola secondaria di 1&amp;deg; grado &amp;ndash; impegno e liquidazione di spesa</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<ragioneSociale>EUROPAM SPA</ragioneSociale>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<ragioneSociale>EUROPAM SPA</ragioneSociale>
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<cig>Z722684985</cig>
<oggetto>Fornitura e montaggio tende per scuola primaria &amp;ldquo;A: Barile&amp;rdquo;</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>GNALRT52S30B847J</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALBISOLA TENDE DI GAINO ALBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>GNALRT52S30B847J</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALBISOLA TENDE DI GAINO ALBERTO</ragioneSociale>
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<cig>ZB4267EE7A</cig>
<oggetto>Fornitura libri per &amp;ldquo;biblioteca dei bambini&amp;rdquo; &amp;ndash; impegno di spesa</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MLNSFN67A13I480U</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIBRERIA UBIK SAVONA di Stefano Milano</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MLNSFN67A13I480U</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIBRERIA UBIK SAVONA di Stefano Milano</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
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<cig>Z402681BB0</cig>
<oggetto>Affidamento diretto per realizzazione cortometraggio sulle Albisole dal titolo: &amp;ldquo;Directions &amp;ndash; a story about Albisole&amp;rdquo;</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PLCMRC97E13I480I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PLACANICA MARCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PLCMRC97E13I480I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PLACANICA MARCO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
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<cig>ZEB26810E9</cig>
<oggetto>Realizzazione analisi e report per gestione emergenza opere d&amp;rsquo;arte all&amp;rsquo;aperto MuDA, a seguito eventi calamitosi del 28 e 29 Ottobre 2018. Impegno di spesa relativo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BCHLCU81B24A757V</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOCHICCHIO LUCA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BCHLCU81B24A757V</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOCHICCHIO LUCA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
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<lotto>
<cig>ZA8268B342</cig>
<oggetto>Acquisto volumi &amp;ldquo;Il lavoro pubblico dopo i decreti Madia&amp;rdquo; e &amp;ldquo;I contratti di lavoro dei dipendenti degli enti locali&amp;rdquo;</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00815250402</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI EDITORE S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00815250402</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI EDITORE S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>79</importoAggiudicazione>
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<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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<responsabile>
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<normativa/>
<provvedimento>
</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6E26771B8</cig>
<oggetto>DETERMINA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MEDICINA DEL LAVORO, NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA - PERIODO 01.01.2019 - 31.12.2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01645330091</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OMNIA MEDICA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01167300092</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANALYSIS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01645330091</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OMNIA MEDICA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12000</importoAggiudicazione>
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<provvedimento>
</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA32682E87</cig>
<oggetto>Interventi di messa in sicurezza della viabilit&amp;agrave; comunale mediante rifacimento guard rail di via Bruciati nei pressi dell&amp;rsquo;incrocio con via Ceramisti e via Astengo &amp;ndash; Affidamento lavori alla Ditta EDILSCAVI di NEGRO RENATO e relativo impegno di spesa</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>NGRRNT38M19C463N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEGRO RENATO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>NGRRNT38M19C463N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEGRO RENATO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>3300</importoAggiudicazione>
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<lotto>
<cig>Z55268B661</cig>
<oggetto>PROROGA INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE SANITARIO PRESSO LA CASA DI RIPOSO C. CORRADO AL DOTT. CASELLA SILVANO</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CSLSVN45E17G925V</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CASELLA SILVANO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CSLSVN45E17G925V</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CASELLA SILVANO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
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<provvedimento>
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<lotto>
<cig>Z90253BC91</cig>
<oggetto>Impegno di spesa relativo ad intervento di riparazione caldaia impianto riscaldamento a servizio uffici Comune da parte di Occlim srl</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00734610090</codiceFiscale>
<ragioneSociale>O.C.CLIM S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00734610090</codiceFiscale>
<ragioneSociale>O.C.CLIM S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>275</importoAggiudicazione>
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<lotto>
<cig>ZC72688C8D</cig>
<oggetto>Scuola Secondaria di I&amp;deg; Grado &amp;ldquo;Fabrizio De Andr&amp;egrave;&amp;rdquo; &amp;ndash; Allestimento punto cottura primi piatti &amp;ndash; Affidamento alla Ditta CAMST Soc. Coop. a r.l. e relativo impegno di spesa</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00311310379</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAMST SOC.COOP.A R.L. - DIVISIONE EMILIA NORD</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00311310379</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAMST SOC.COOP.A R.L. - DIVISIONE EMILIA NORD</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>4500</importoAggiudicazione>
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<cig>Z2F25619D8</cig>
<oggetto>FORNITURA DI FIORI, PIANTE IN VASO E MATERIALE PER PIANTUMAZIONI INVERNALI - AFFIDAMENTO ALL&amp;rsquo;AZIENDA AGRICOLA MERENGONE DI ALBISOLA SUPERIORE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00707900098</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA AGRICOLA MERENGONE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00707900098</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA AGRICOLA MERENGONE</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1170</importoAggiudicazione>
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<provvedimento>
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<lotto>
<cig>Z6925BCDB5</cig>
<oggetto>Realizzazione di ringhiera per separazione via di esodo presso il piano secondo della Scuola primaria &amp;ldquo;A. Barile&amp;rdquo;  sita in Via Garbarino &amp;ndash; 
Approvazione indagine di mercato, affidamento e relativo impegno di spesa alla Ditta Gio.Vanni di Albissola M</oggetto>
<sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01347060095</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIO - VANNI S.n.c. di DELFINO GIORGIO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01185620091</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRATELLI ZUCCHINO S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01347060095</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIO - VANNI S.n.c. di DELFINO GIORGIO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>6910</importoAggiudicazione>
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<lotto>
<cig>Z472599E80</cig>
<oggetto>SERVIZIO VERIFICA IMPIANTI MESSA A TERRA DEGLI STABILI COMUNALI.
Importo complessivo del progetto Euro 1.170,00. 
Approvazione verbale indagine di mercato, affidamento e relativo   impegno di  spesa alla Ditta MISURE E SERVIZI s.a.s. (TO).</oggetto>
<sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07950630017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MISURE E SERVIZI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07950630017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MISURE E SERVIZI</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1170</importoAggiudicazione>
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<cig>Z912581997</cig>
<oggetto>Intervento urgente di messa in sicurezza copertura in ardesia dell&amp;rsquo;edificio comunale di via Gentile sede della Scuola Secondaria di Primo Grado &amp;ldquo;F. De Andr&amp;egrave;&amp;rdquo; &amp;ndash; Affidamento alla ditta ECOGRID S.r.l. di Calizzano e relativo impegno di spesa</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<ragioneSociale>ECOGRID SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<ragioneSociale>ECOGRID SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
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<lotto>
<cig>ZE724A651F</cig>
<oggetto>Realizzazione impianto di videosorveglianza a servizio della casa di Riposo comunale &amp;ldquo;C. Corrado&amp;rdquo; sita in Via Salomoni, 53 &amp;ndash; 
Approvazione indagine di mercato, affidamento e relativo impegno di spesa alla Ditta WEB SERVICE S.r.l. di Govone (CN)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02537990042</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WEB SERVICE S.R.L</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02537990042</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WEB SERVICE S.R.L</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>5815</importoAggiudicazione>
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<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<oggetto>Interventi di somma urgenza concernenti la messa in sicurezza, sgombero materiali e primo ripristino funzionale infrastrutture pubbliche in conseguenza degli eventi meteo marini del 29 e 30 ottobre 2018 &amp;ndash; Approvazione verbali di somma urgenza</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01734070095</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OLIVIERI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00848540092</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIGURIA VERDE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01029990098</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAT SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>01574220099</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA FLACA ARL COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01734070095</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OLIVIERI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00848540092</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIGURIA VERDE SRL</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01029990098</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAT SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01574220099</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA FLACA ARL COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
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<lotto>
<cig>Z2325689F1</cig>
<oggetto>Interventi di somma urgenza concernenti la messa in sicurezza, sgombero materiali e primo ripristino funzionale infrastrutture pubbliche in conseguenza degli eventi meteo marini del 29 e 30 ottobre 2018 &amp;ndash; Approvazione verbali di somma urgenza</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01574220099</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA FLACA ARL COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>01734070095</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OLIVIERI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
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<codiceFiscale>00848540092</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIGURIA VERDE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01029990098</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAT SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01574220099</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA FLACA ARL COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01734070095</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OLIVIERI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00848540092</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIGURIA VERDE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01029990098</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAT SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
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<lotto>
<cig>Z352689F0C</cig>
<oggetto>Interventi di somma urgenza concernenti la messa in sicurezza, sgombero materiali e primo ripristino funzionale infrastrutture pubbliche in conseguenza degli eventi meteo marini del 29 e 30 ottobre 2018 &amp;ndash; Approvazione verbali di somma urgenza</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01029990098</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAT SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01734070095</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OLIVIERI SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>LIGURIA VERDE SRL</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>01574220099</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA FLACA ARL COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
</partecipante>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01029990098</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAT SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01734070095</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OLIVIERI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00848540092</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIGURIA VERDE SRL</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01574220099</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA FLACA ARL COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>7000</importoAggiudicazione>
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<lotto>
<cig>Z6B2689EE5</cig>
<oggetto>Interventi di somma urgenza concernenti la messa in sicurezza, sgombero materiali e primo ripristino funzionale infrastrutture pubbliche in conseguenza degli eventi meteo marini del 29 e 30 ottobre 2018 &amp;ndash; Approvazione verbali di somma urgenza</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00848540092</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIGURIA VERDE SRL</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>01574220099</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA FLACA ARL COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>01029990098</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAT SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>01734070095</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OLIVIERI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00848540092</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIGURIA VERDE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01574220099</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA FLACA ARL COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01029990098</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAT SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01734070095</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OLIVIERI SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
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<cig>Z3C2689EF9</cig>
<oggetto>Interventi di somma urgenza concernenti la messa in sicurezza, sgombero materiali e primo ripristino funzionale infrastrutture pubbliche in conseguenza degli eventi meteo marini del 29 e 30 ottobre 2018 &amp;ndash; Approvazione verbali di somma urgenza</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00848540092</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIGURIA VERDE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01574220099</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA FLACA ARL COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01734070095</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OLIVIERI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01029990098</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAT SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00848540092</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIGURIA VERDE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01574220099</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA FLACA ARL COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01734070095</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OLIVIERI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01029990098</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAT SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
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<responsabile>
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<normativa/>
<provvedimento>
</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4A2689ED3</cig>
<oggetto>Interventi di somma urgenza concernenti la messa in sicurezza, sgombero materiali e primo ripristino funzionale infrastrutture pubbliche in conseguenza degli eventi meteo marini del 29 e 30 ottobre 2018 &amp;ndash; Approvazione verbali di somma urgenza</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01734070095</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OLIVIERI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01574220099</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA FLACA ARL COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
</partecipante>
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<codiceFiscale>01029990098</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAT SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>00848540092</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIGURIA VERDE SRL</ragioneSociale>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01734070095</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OLIVIERI SRL</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01574220099</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA FLACA ARL COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01029990098</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAT SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00848540092</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIGURIA VERDE SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
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<cig>Z352679A3E</cig>
<oggetto>impegno per aggiornamento software tributi</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01763870225</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DEDAGROUP SPA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01763870225</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DEDAGROUP SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
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<cig>Z2726786C8</cig>
<oggetto>impegno di spese per aggiornamento software vari e servizi internet in cloud</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01567260995</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CLEIS TECH srl</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01567260995</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CLEIS TECH srl</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2798</importoAggiudicazione>
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<cig>Z7226768FE</cig>
<oggetto>impegno per addestramento del personale su procedure informatiche</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01763870225</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DEDAGROUP SPA</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>DEDAGROUP SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2459</importoAggiudicazione>
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<cig>Z242675EC1</cig>
<oggetto>impegno di spesa per implementazione nuovo firewall</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01656740998</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CLEIS SECURITY S.R.L</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01656740998</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CLEIS SECURITY S.R.L</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2600</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2018-12-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-01-30</dataUltimazione>
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<cig>Z392686065</cig>
<oggetto>Lavori di miglioramento delle percorrenze pedonali di via Cilea, piazza M.G. Rossello e c.so Bigliati &amp;ndash; Lavori di integrazione della rete di raccolta ed evacuazione delle acque meteoriche di via Cilea
Affidamento alla Ditta all&amp;rsquo;Impresa SE.MA S.r.l.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>SE.MA S.R.L.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>SE.MA S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>13600</importoAggiudicazione>
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<cig>ZBC2683E17</cig>
<oggetto>Interventi di manutenzione straordinaria e potenziamento impianti di illuminazione pubblica di propriet&amp;agrave; comunale - Affidamento lavori ed assunzione di impegno di spesa</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>FRMJDO95D41A145C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>JF SISTEMI ELETTRICI DI JODIE FORMENTI</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>02322600541</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL SOLE SRL</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>FRMJDO95D41A145C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>JF SISTEMI ELETTRICI DI JODIE FORMENTI</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>02322600541</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL SOLE SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>170</importoAggiudicazione>
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<cig>Z822683A39</cig>
<oggetto>Interventi di manutenzione straordinaria e potenziamento impianti di illuminazione pubblica di propriet&amp;agrave; comunale - Affidamento lavori ed assunzione di impegno di spesa</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>02322600541</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL SOLE SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>JF SISTEMI ELETTRICI DI JODIE FORMENTI</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>02322600541</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL SOLE SRL</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>FRMJDO95D41A145C</codiceFiscale>
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<importoAggiudicazione>278</importoAggiudicazione>
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<cig>Z8C2683DE6</cig>
<oggetto>Interventi di manutenzione straordinaria e potenziamento impianti di illuminazione pubblica di propriet&amp;agrave; comunale - Affidamento lavori ed assunzione di impegno di spesa</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>JF SISTEMI ELETTRICI DI JODIE FORMENTI</ragioneSociale>
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<cig>Z8F26863F7</cig>
<oggetto>Interventi di manutenzione straordinaria e potenziamento impianti di illuminazione pubblica di propriet&amp;agrave; comunale - Affidamento lavori ed assunzione di impegno di spesa</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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<cig>ZF42683993</cig>
<oggetto>Interventi di manutenzione straordinaria e potenziamento impianti di illuminazione pubblica di propriet&amp;agrave; comunale - Affidamento lavori ed assunzione di impegno di spesa</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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</legge190:pubblicazione>
